Μαρούσι, 14 Ιουνίου 2018 Αρ. πρωτ.: 1944 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ (αριθµ: 389/2017) Θέµα: Απόφαση επί της κλήσης σε ακρόαση της εταιρείας µε την επωνυµία «..», δυνάµει της υπ αριθµ. 332/2015 Απόφασης της Α..Α.Ε. µε αντικείµενο τον έλεγχο ενδεχόµενης παραβάσεως της κείµενης νοµοθεσίας περί απορρήτου των επικοινωνιών. Την Τετάρτη, 20 η εκεµβρίου 2017, η Ολοµέλεια της Αρχής ιασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών, παρισταµένων του Προέδρου της Αρχής, κ. Χρήστου Ζαµπίρα, του Αντιπροέδρου της Αρχής, κου Μιχαήλ Σακκά, των τακτικών µελών κ.κ. Γεωργίου Μπακάλη, Μιχαήλ Γεωργιακόδη και Παναγιώτη Ριζοµυλιώτη και απόντων των τακτικών µελών κ.κ. Αικατερίνης Παπανικολάου, η οποία αποχώρησε κατά τη συζήτηση του εν λόγω θέµατος προκειµένου να παραστεί το αναπληρωµατικό µέλος αυτής κος Γεώργιος Μισαηλίδης, ο οποίος είχε ορισθεί εισηγητής της υποθέσεως και του κου Ιωάννη Ασκοξυλάκη, ο οποίος δεν παρέστη λόγω κωλύµατος αν και είχε νοµίµως και εµπροθέσµως προσκληθεί, προς αναπλήρωση του οποίου παρέστη το αναπληρωµατικό µέλος αυτού, κος ηµοσθένης Βουγιούκας, συνήλθε σε συνεδρίαση προκειµένου να αποφασίσει σε συνέχεια της κλήσης σε ακρόαση της εταιρείας µε την επωνυµία «..», η οποία πραγµατοποιήθηκε την 15-02-2017 κατόπιν της υπ αριθµ. 332/2015 απόφασης της Α..Α.Ε. µε αντικείµενο τον έλεγχο ενδεχόµενης παραβάσεως της κείµενης νοµοθεσίας περί απορρήτου των επικοινωνιών. Τα µέλη της Ολοµέλειας δήλωσαν ότι ενηµερώθηκαν για τη µέχρι σήµερα εξέλιξη της υπόθεσης και ότι έλαβαν πλήρη γνώση αυτής. Ειδικότερα, τα µέλη της Ολοµέλειας κ.κ. Παναγιώτης Ριζοµυλιώτης και ηµοσθένης Βουγιούκας τα οποία απουσίαζαν κατά την ακρόαση της εταιρείας στις 15-02-2017 δήλωσαν ότι έχουν λάβει πλήρως γνώση του υπ αριθµ. 17 πρακτικού της από 15-02-2017 ακρόασης. Η συζήτηση της υπόθεσης έλαβε χώρα αυθηµερόν, καθώς και η λήψη της σχετικής απόφασης. Ειδικότερα: Α. Η Αρχή ιασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α..Α.Ε.), µε την υπ αριθµ. 332/2015 απόφασή της, κάλεσε σε ακρόαση την εταιρεία µε την επωνυµία «..» την 14 η εκεµβρίου 2016, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 µ.µ., µε αντικείµενο τον έλεγχο ενδεχόµενης παραβίασης του 1
απορρήτου των επικοινωνιών εκ µέρους της ελεγχόµενης εταιρείας. Η υπ αριθµ. 332/2015 Απόφαση κλήσης σε ακρόαση, συνηµµένη στο υπ αριθµ. πρωτ. Α ΑΕ 2835/25-11-2016 έγγραφο της Αρχής, επεδόθη στην εταιρεία νοµίµως και εµπροθέσµως, όπως προκύπτει από την υπ αριθµ. 10500/06-12- 2016 έκθεση επίδοσης του ικαστικού Επιµελητή στο Εφετείο Πειραιά κου Κων/νου Μπελογιάννη. Η εταιρεία παρέστη ενώπιον της Αρχής την 14 η εκεµβρίου 2016 και αιτήθηκε την αναβολή της ακρόασής της. Νέα ηµεροµηνία ορίστηκε η 15 η Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 13:30 µ.µ., όπως προκύπτει από το υπ αριθµ. πρωτ. Α ΑΕ 3063/14-12-2016 έγγραφο αναβολής ακρόασης και ορισµού νέας ηµεροµηνίας αυτής, το οποίο παρέλαβε η εταιρεία δια της εκπροσώπου της. Η εταιρεία παρέστη κατά την ακρόαση της 15 ης Φεβρουαρίου 2017 διά των κ.κ..., Υπεύθυνου Ασφάλειας και., δικηγόρου. Ακολούθως, τα πρακτικά της διενεργηθείσας την 15 η Φεβρουαρίου 2017 ακρόασης της εταιρείας «..» κοινοποιήθηκαν στην εταιρεία συνηµµένα στο υπ αριθµ. πρωτ. Α ΑΕ 1073/05-04-2017 έγγραφο της Α..Α.Ε., το οποίο επεδόθη στην εταιρεία, όπως προκύπτει από την υπ αριθµ. 11576/20-04-2017 έκθεση επίδοσης του ικαστικού Επιµελητή στο Εφετείο Πειραιά, κου Κων/νου Μπελογιάννη. Σύµφωνα µε το εν λόγω πρακτικό ακρόασης, χορηγήθηκε στην εταιρεία «...» προθεσµία είκοσι (20) ηµερών από την ηµεροµηνία επίδοσής του, προκειµένου η εταιρεία να καταθέσει ενώπιον της Αρχής έγγραφο υπόµνηµα, καθώς και κάθε σχετικό έγγραφο που θα έκρινε απαραίτητο για την υποστήριξη των θέσεών της. Ακολούθως, η εταιρεία απέστειλε το υπ αριθµ. πρωτ. Α ΑΕ 1436/11-05-2017 έγγραφό της, µε το οποίο αιτήθηκε ολιγοήµερη παράταση της ταχθείσας από την Α..Α.Ε. προθεσµίας για την υποβολή υποµνήµατος, το οποίο και εντέλει υπέβαλε δια του υπ αριθµ. πρωτ. Α ΑΕ ΕΜΠ 81/17-05-2017 εγγράφου της, προσκοµίζοντας και σχετικά συνηµµένα έγγραφα προς υποστήριξη των θέσεών της. Β. Στην προκείµενη περίπτωση προκύπτουν τα ακόλουθα: Η Α..Α.Ε, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της εκδίδει κανονιστικές πράξεις, δηµοσιευόµενες στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, δια των οποίων ρυθµίζεται κάθε διαδικασία και λεπτοµέρεια σε σχέση µε τις αρµοδιότητες, καθώς και µε την εν γένει ιασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών, κατ εφαρµογήν της διατάξεως της περ.ιβ της παρ.1 του άρθρου 6 του Ν.3115/2003 (ΦΕΚ Α 47). Με βάση την ως άνω νοµοθετική εξουσιοδότηση εκδόθηκε η υπ αριθµ. 165/2011 Απόφαση της Α..Α.Ε. «Κανονισµός για την ιασφάλιση του Απορρήτου των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» (ΦΕΚ Β 2715/17-11-2011). 2
Στο πλαίσιο της ανωτέρω αρµοδιότητας της Α..Α.Ε., υπεβλήθη στην Αρχή από την εταιρεία «.» η Πολιτική Ασφάλειας για τη ιασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών, η οποία ελέγχθηκε και εγκρίθηκε από την Α..Α.Ε. µε την υπ αριθµ. 192/2012 Απόφαση της Αρχής. Εν συνεχεία, µε την υπ αριθµ. 218/2013 Απόφαση της Ολοµέλειας της Α..Α.Ε. και την υπ αριθµ. 244/2013 Απόφαση του Προέδρου αποφασίσθηκε η διενέργεια τακτικού ελέγχου στην εταιρεία, µε σκοπό τον έλεγχο της εφαρµογής της Πολιτικής Ασφάλειας για τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών και την εν γένει προστασία του απορρήτου των επικοινωνιών από την εν λόγω εταιρεία. Στην από 31 Ιανουαρίου 2014 Έκθεση ιενέργειας Τακτικού Ελέγχου στην εταιρεία «.» αναφέρονται αναλυτικά τα αποτελέσµατα του ελέγχου, όπως αυτά προέκυψαν τόσο από τον επιτόπιο έλεγχο της Α..Α.Ε. στις εγκαταστάσεις της εν λόγω εταιρείας, όσο και από την αξιολόγηση των παραληφθέντων από την Α..Α.Ε. εγγράφων. Συγκεκριµένα, τα αποτελέσµατα του τακτικού ελέγχου έχουν ως εξής: «Γ. ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Η Ο.Ε. εξέτασε τα συνηµµένα έγγραφα και αρχεία που παρέδωσε η εταιρεία κατά τη διάρκεια των έξι επιτόπιων ελέγχων (αρ. πρωτ. Α ΑΕ ΕΜΠ151/11.9.2013, Α ΑΕ 1894/18.9.2013, Α ΑΕ ΕΜΠ159/24.9.2013, Α ΑΕ 1990/2.10.2013, Α ΑΕ ΕΜΠ173/18.10.2013 και Α ΑΕ 2469/20.11.2013) και την Πολιτική ιασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών της εταιρείας, όπως εγκρίθηκε µε την υπ αριθµ. 192/2012 Απόφαση της Α..Α.Ε. Πιο συγκεκριµένα, η Ο.Ε. έλεγξε και διαπίστωσε τα ακόλουθα: 1. Συµµόρφωση µε τις παρατηρήσεις επί της Έγκρισης της Πολιτικής Ασφάλειας της εταιρείας, όπως αναφέρονται στην υπ αριθµ. 192/2012 Απόφαση της Α..Α.Ε. (αρ. πρωτ. Α..Α.Ε. 2149/14.11.2012). Η πρώτη παρατήρηση αφορούσε στην περιγραφή των αρχείων που αναφέρει η εταιρεία στην Παράγραφο 2.1 της «ιαδικασίας ιαχείρισης, Επισκόπησης και Αναθεώρησης Πολιτικής Ασφάλειας». Όπως διαπιστώθηκε από την εξέταση της Πολιτικής ιασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών, έκδοση 2.1 µε ηµεροµηνία 1/7/2013, που παρέδωσε η εταιρεία κατά τον πρώτο επιτόπιο έλεγχο, η εταιρεία έχει προβεί σε τροποποίηση (και προσθήκη) της περιγραφής των αρχείων ανά Πολιτική, ώστε να είναι πλήρης και συνεπής µε το περιεχόµενο του κάθε αρχείου. Χαρακτηριστικά, αναφέρονται τα αρχεία: Α5 και Α8 (Πολιτική Φυσικής Ασφάλειας-Π5), Α10, Α11, Α16 (Πολιτική Λογικής Πρόσβασης-Π6), Α23-Α25 (Πολιτική Αποµακρυσµένης Λογικής Πρόσβασης- Π7), Α35 (Πολιτική Ασφάλειας ικτύου-π10). Επίσης, η εταιρεία έχει προσθέσει τα σχετικά αρχεία στις αντίστοιχες ενότητες µε τίτλο «Αρχεία» κάθε επιµέρους Πολιτικής. Από την εξέταση των στοιχείων που παραδόθηκαν κατά τον πρώτο έλεγχο (συνηµµένο 1 του Σχετικού 3), η Ο.Ε. διαπίστωσε ότι το αρχείο Α3, το οποίο θα έπρεπε να αποτελεί µέρος της 3
ιαδικασίας Αποτίµησης Πληροφοριακού Κινδύνου 3.1, δεν αναφέρεται στην αντίστοιχη ενότητα της εν λόγω διαδικασίας της εταιρείας. Παρατήρηση 1: Η εταιρεία οφείλει να προσθέσει στην διαδικασία 3.1, ενότητα µε τίτλο «Αρχεία που διατηρούνται» στην οποία να προστεθεί το αρχείο Α3 (αρχείο καταλόγου ΠΕΣ µε συνοπτική περιγραφή λειτουργίας). Απόκλιση 1: Στη λίστα των αρχείων που διατηρεί η εταιρεία, σε συµµόρφωση των απαιτήσεων της Απόφασης µε αριθµό 165/2011 (Κανονισµός για τη ιασφάλιση του Απορρήτου των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών) της Α..Α.Ε., δεν αναφέρονται τα αρχεία που αντιστοιχούν στις ενότητες 9.2.2, 10.2.1, 10.2.4, 10.3.4, 11.2.1, 11.3, 12.2.5. Η δεύτερη παρατήρηση αφορούσε στην µη καταγραφή στο κείµενο της Πολιτικής Ασφάλειας, έκδοση 2.0, της υποχρέωσης εξασφάλισης πλήρους και συνεχούς καταγραφής των αρχείων που αναφέρονται στα άρθρα 6.2.5 και 8.3.3.2, σύµφωνα µε την παράγραφο 3.2.9 της Απόφασης 165/2011 της Α..Α.Ε. Η εταιρεία προσέθεσε µία σχετική παράγραφο στην ενότητα 3 του Ειδικού Σχεδίου Αρχείων Καταγραφής της Πολιτικής Ασφάλειας, έκδοση 2.1, συµµορφούµενη µε τη σχετική απαίτηση της Απόφασης 165/2011. Η τρίτη παρατήρηση αφορούσε στο γεγονός ότι στο κείµενο της Πολιτικής Ασφάλειας της εταιρείας δεν αναφερόταν ότι τα αποτελέσµατα της αποτίµησης κινδύνου διατηρούνται και είναι διαθέσιµα κατά τους ελέγχους της Α..Α.Ε., σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στην παράγραφο 3.3.1.3 της Απόφασης 165/2011. Όπως διαπιστώθηκε από το αναθεωρηµένο κείµενο της Πολιτικής Ασφάλειας, έκδοση 2.1, που κατέθεσε η εταιρεία κατά τη διεξαγωγή του πρώτου επιτόπιου ελέγχου, η εταιρεία έχει προσθέσει τη σχετική απαίτηση στην ενότητα 1 της ιαδικασίας Αποτίµησης Πληροφοριακού Κινδύνου 3.1. Η τέταρτη παρατήρηση αφορούσε στο αρχείο Α10. Η εταιρεία συµµορφώθηκε µε την εν λόγω παρατήρηση, συµπληρώνοντας την περιγραφή του αρχείου Α10, όπως φαίνεται στην ενότητα 6 της Πολιτικής Λογικής Πρόσβασης, έκδοση 2.1. Η πέµπτη παρατήρηση αφορούσε στο αρχείο Α11 και στις απαιτήσεις της ενότητας 6.2.3 της Απόφασης 165/2011 της Α..Α.Ε. Η εταιρεία συµπλήρωσε την περιγραφή του αρχείου Α11, όπως φαίνεται στην ενότητα 6 της Πολιτικής Λογικής Πρόσβασης, έκδοση 2.1, ικανοποιώντας τις απαιτήσεις της αντίστοιχης ενότητας της Απόφασης 165/2011. Η έκτη παρατήρηση αφορούσε στην αλλαγή του κωδικού πρόσβασης που αποδίδεται στους συνδροµητές ή χρήστες των παρεχοµένων δικτύων ή υπηρεσιών και εξασφαλίζει την εκ νέου ενηµέρωσή τους σχετικά µε την αναγκαιότητα αλλαγής των κωδικών πρόσβασης σε περίπτωση που δεν έχουν προβεί στην σχετική αλλαγή (παράγραφος 5.3 και 6.5.3 της Απόφασης 165/2011). Η εταιρεία, στο αρχείο..: Παρατηρήσεις Α ΑΕ, το οποίο παραδόθηκε κατά τη διεξαγωγή του πρώτου επιτόπιου ελέγχου, αναφέρει ότι «σε περιπτώσεις πρόσβασης συνδροµητών σε υπηρεσίες µέσω κωδικών ασφαλείας υπάρχει υποχρέωση αλλαγής των κωδικών µε την πρώτη χρήση και µετά 4
την κοινοποίηση των κωδικών. Εξαιρείται η περίπτωση που οι κωδικοί διαχειρίζονται από την, όπως στο σύστηµα αυτόµατης παραµετροποίησης τερµατικού εξοπλισµού». Αναφορικά µε την παρατήρηση που αφορούσε στην παράγραφο 7.2.5, η εταιρεία συµφώνησε να καλύψει τις απαιτήσεις της συγκεκριµένης παραγράφου της Απόφασης 165/2011, όπως είχε αποτυπωθεί και στην παρατήρηση κατά την έγκριση της Πολιτικής Ασφάλειας της εταιρείας. Απόκλιση 2: Η εταιρεία, µέχρι την ηµεροµηνία έναρξης του τακτικού ελέγχου, δεν είχε καλύψει την παρατήρηση που αφορούσε στην παράγραφο 7.2.5 της Απόφασης 165/2011 και οφείλει να προβεί στις απαραίτητες τροποποιήσεις. Αναφορικά µε την παρατήρηση που αφορούσε στην παράγραφο 7.2.7 της Απόφασης 165/2011, η Ο.Ε. σηµείωσε ότι το αρχείο τηρείται από την προβλεπόµενη Πολιτική Ασφάλειας της εταιρείας. Στις παρατηρήσεις που αφορούσαν στις παραγράφους 7.3.1 και 7.3.2 της Απόφασης 165/2011, η εταιρεία, κατά τη διεξαγωγή του πρώτου επιτόπιου ελέγχου, δήλωσε ότι εκκρεµεί η δηµιουργία της διαδικασίας ελέγχου αποµακρυσµένης πρόσβασης και η τήρηση της αλλαγής των κωδικών µε κάθε αίτηµα συνδροµητή. Κατά τη διάρκεια του τρίτου επιτόπιου ελέγχου, η εταιρεία παρέδωσε την καταγεγραµµένη διαδικασία που ουσιαστικά αποτελεί συγκεκριµένο κεφάλαιο εντός της γενικότερης διαδικασίας λογικής πρόσβασης ( 6.1_Γενική_ ιαδικασία_ ιαχείρισης_χρηστών_v2.1, µε ηµεροµηνία 10.09.2013). Απόκλιση 3: Η εταιρεία δεν υλοποίησε, έως την ηµεροµηνία έναρξης του τακτικού ελέγχου, τις απαιτήσεις των παραγράφων 7.3.1 και 7.3.2 της Απόφασης 165/2011. Η επόµενη παρατήρηση αφορούσε στο αρχείο που προβλέπεται στην παράγραφο 10.2.1 της Απόφασης 165/2011 της Α..Α.Ε., σηµειώνοντας ότι το αρχείο αυτό δεν έχει συµπεριληφθεί στον πίνακα της παραγράφου 2.1 της ιαδικασίας ιαχείρισης, Επισκόπησης και Αναθεώρησης της Πολιτικής Ασφάλειας. Όπως διαπίστωσε η Ο.Ε., η εταιρεία, συµµορφούµενη µε την παρατήρηση έχει προσθέσει, στο κείµενο της Πολιτικής Ασφάλειας, έκδοση 2.1, το εν λόγω αρχείο (Α35) στην Πολιτική Ασφάλειας ικτύου. Η επόµενη παρατήρηση αφορούσε στη µη συµµόρφωση µε την παράγραφο 10.3.1 της Απόφασης 165/2011 και πιο συγκεκριµένα στην υποχρέωση διατήρησης των προηγουµένων εκδόσεων του αρχείου στο οποίο περιγράφεται ο λογικός διαχωρισµός, η κατάτµηση των δικτύων και η υλοποιηθείσα αρχιτεκτονική ασφάλειας του δικτύου. Όπως διαπιστώνεται από την ενηµερωµένη έκδοση του κειµένου της Πολιτικής Ασφάλειας της εταιρείας, έκδοση 2.1, η εταιρεία προσέθεσε δήλωση, σύµφωνα µε την οποία διατηρούνται οι προηγούµενες εκδόσεις του εν λόγω αρχείου (Α35). Αναφορικά µε τις παρατηρήσεις που αφορούσαν στο άρθρο 11 της Απόφασης 165/2011, η εταιρεία, κατά τη διάρκεια του πρώτου επιτόπιου ελέγχου, δήλωσε ότι «η υλοποίηση της πολιτικής του άρθρου 11 και η καταγραφή των διαδικασιών προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός του 2013». 5
Απόκλιση 4: Η εταιρεία δεν είχε συντάξει και εφαρµόσει τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 11 της Απόφασης 165/2011 και είχαν διαπιστωθεί κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης της Πολιτικής Ασφάλειας (έκδοση 2.0) από την Α..Α.Ε. Τέλος, αναφορικά µε τις παρατηρήσεις που αφορούσαν στο άρθρο 12, και πιο συγκεκριµένα στις παραγράφους 12.2.2, 12.2.4 και 12.2.5, της Απόφασης 165/2011, η εταιρεία κατά τη διάρκεια του πρώτου επιτόπιου ελέγχου επεσήµανε ότι δέχεται να τροποποιήσει κατάλληλα το κείµενο της Πολιτικής Ασφάλειας ώστε να συµπεριλάβει τις παρατηρήσεις που είχαν διατυπωθεί στην από 30.7.2012 έκθεση που είχε παραδοθεί στην εταιρεία συνηµµένη της Απόφασης 192/2012 (Σχετικό 2) της Α..Α.Ε. Απόκλιση 5: Η εταιρεία δεν είχε περιλάβει, έως την ηµεροµηνία έναρξης του τακτικού ελέγχου, τις απαιτούµενες τροποποιήσεις στο κείµενο της Πολιτικής Ασφάλειας προκειµένου να είναι συµβατή µε τις παρατηρήσεις της Α..Α.Ε. αναφορικά µε τις παραγράφους 12.2.2, 12.2.4 και 12.2.5, της Απόφασης 165/2011 και οφείλει να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες. 2. Υλοποίηση της Πολιτικής Ασφάλειας για τη ιασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Άρθρο 3 της Απόφασης 165/2011, ΦΕΚ 2715/Β/17.11.2011) Σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της παραγράφου 3.2.3 της Απόφασης 165/2011, η εταιρεία, κατά την πρώτη επίσκεψη της Ο.Ε., παρέδωσε αρχείο (,,,,) το οποίο ανέφερε τις απαιτήσεις της Απόφασης 165/2011 τις οποίες η εταιρεία δεν εφάρµοζε. Η λίστα του αρχείου Α2, περιελάµβανε έξι (6) αποκλίσεις, όπως φαίνονται παρακάτω: o Υποχρέωση αλλαγής κωδικών Πρόσβασης στο ιαδίκτυο (6.5.3) o o o o o E-bill (πολυπλοκότητα κωδικών & υποχρέωση αλλαγής (pending, υλοποίηση εντός 09/2013) (6.5.4) Υποχρέωση αλλαγής εσωτερικών κωδικών ασφαλείας (e-mail/ldap/ad) (pending, διερεύνηση) (6.4.1(δ)) Πολυπλοκότητα διαχειριστικών κωδικών ΠΕΣ (enforcement). εν υποστηρίζεται από όλα τα συστήµατα. ΕΣΑΚ (δεν υποστηρίζεται από βάσεις δεδοµένων και εφαρµογές) OS/Application απαίτηση ελέγχου ακεραιότητας (12.2.3). εν έχει υλοποιηθεί ο έλεγχος µέσω λογισµικού ελέγχου ακεραιότητας. Αναφορικά µε τις απαιτήσεις της Απόφασης 165/2011 τις οποίες η εταιρεία δεν εφάρµοζε, και για την τεκµηρίωση της αιτίας των αποκλίσεων αυτών, κατά τον πέµπτο επιτόπιο έλεγχο, διατυπώθηκε ότι «αναφορικά µε τη διαδικασία καταγραφής αδυναµιών συµµόρφωσης και τα συστήµατα τα οποία δεν είναι συµβατά µε επιµέρους µέτρα ασφάλειας της πολιτικής ασφάλειας, η εταιρεία δήλωσε ότι δεν έχει εκτελέσει τέτοιου είδους ανάλυση ανά σύστηµα αλλά ούτε αντίστοιχη διαδικασία, αλλά οι παραπάνω απαιτήσεις προβλέπεται να υλοποιηθούν από την διαδικασία αποτίµησης κινδύνου». 6
Απόκλιση 6: Η εταιρεία, κατά το χρονικό διάστηµα του ελέγχου, δεν ικανοποιούσε πλήρως την απαίτηση της παραγράφου 3.2.3 της Απόφασης 165/2011, που αφορά την τεκµηριωµένη καταγραφή των αδυναµιών συµµόρφωσης και οφείλει να παραδώσει χρονοδιάγραµµα υλοποίησης των έργων που θα επιτρέπουν την ικανοποίηση των απαιτήσεων της εν λόγω παραγράφου της Απόφασης 165/2011 Σύµφωνα µε το Ειδικό Σχέδιο Αρχείων Καταγραφής που περιλαµβάνεται στην Πολιτική Ασφάλειας της εταιρείας (σύµφωνα µε την παράγραφο 3.2.9 της Απόφασης 165/2011), η εταιρεία, κατά τη διεξαγωγή του πρώτου ελέγχου, παρέδωσε στην Ο.Ε. αρχείο. το οποίο περιλαµβάνει τα συστήµατα και εφαρµογές, τα αρχεία που διατηρούνται, το χρονικό διάστηµα διατήρησης και το σύστηµα διατήρησης των αρχείων που απαρτίζουν το Ειδικό Σχέδιο Αρχείων Καταγραφής (ΕΣΑΚ). Από την εξέταση του εν λόγω αρχείου, η Ο.Ε. διαπίστωσε τα ακόλουθα: o o o Σε κάποια τηλεπικοινωνιακά συστήµατα (π.χ..) δεν υπάρχει η δυνατότητα διατήρησης αρχείων καταγραφής. Σε ορισµένα τηλεπικοινωνιακά συστήµατα και εφαρµογές (. και.) ο χρόνος διατήρησης είναι µικρότερος των 2 ετών, όπως ορίζεται στην παράγραφο 3.2.8 της Απόφασης 165/2011 και στην ενότητα 3 της «Πολιτικής ιασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών Ειδικό Σχέδιο Αρχείων Καταγραφής (ΕΣΑΚ)», έκδοση 2.1. Σε κάποια συστήµατα (.., και ) δεν είχε ολοκληρωθεί η µεταφορά των αρχείων καταγραφής στο.. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια του τρίτου επιτόπιου ελέγχου, η Ο.Ε. ζήτησε διευκρινίσεις αναφορικά µε το ΕΣΑΚ, όπως στοιχεία που σχετίζονται µε την αρχιτεκτονική του δικτύου της εταιρείας και η εταιρεία παρέδωσε σχετικό αρχείο σε ηλεκτρονική µορφή (..). Όπως προκύπτει και από την σελίδα 20 του προαναφερόµενου αρχείου, το ΕΣΑΚ δεν εφαρµόζεται στο σύνολο των ΠΕΣ της εταιρείας (δεν περιλαµβάνονται logs από βάσεις δεδοµένων και εφαρµογές). Το ίδιο συµπέρασµα προκύπτει και από τη δήλωση του εκπροσώπου της εταιρείας κατά τη διάρκεια του πρώτου επιτόπιου ελέγχου, στον οποίο δήλωσε ότι για τις εφαρµογές που επικοινωνούν µε βάσεις δεδοµένων που περιλαµβάνουν στοιχεία συνδροµητών, υπάρχει καταγραφή πρόσβασης των χρηστών, ενώ δεν υπάρχει καταγραφή πρόσβασης για την απευθείας πρόσβαση στις βάσεις δεδοµένων. Κατά τη διάρκεια του πέµπτου επιτόπιου ελέγχου, η Ο.Ε. έλεγξε το σύστηµα παρακολούθησης (monitoring) που χρησιµοποιεί η εταιρεία για την πλήρη και συνεχή καταγραφή των logfiles, σύµφωνα µε τη νέα διατύπωση που εισήγαγε η εταιρεία για την συνεχή καταγραφή στην έκδοση 2.1 της «Πολιτικής ιασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών Ειδικό Σχέδιο Αρχείων Καταγραφής (ΕΣΑΚ)» (ενότητα 3, σελίδα 2) (και σύµφωνα µε την παράγραφο 3.2.9 της Απόφασης 165/2011). Η εταιρεία χρησιµοποιεί το σύστηµα... ιαπιστώθηκε ότι το ελέγχεται από το monitoring κάθε 2 λεπτά (ping) ( ) και το. ελέγχεται κάθε 1 λεπτό (.). Η εταιρεία δήλωσε ότι θα υλοποιήσει και.. και στο.. όπως εξάλλου έχει υλοποιηθεί και στον. 7
Παρατήρηση 2: Η εταιρεία, κατά το χρονικό διάστηµα του ελέγχου, δεν ικανοποιούσε πλήρως την απαίτηση της παραγράφου 3.2.9 της Απόφασης 165/2011 και οφείλει να παραδώσει χρονοδιάγραµµα υλοποίησης των έργων που θα επιτρέπουν την ικανοποίηση των απαιτήσεων της εν λόγω παραγράφου της Απόφασης 165/2011. Απόκλιση 7: Η εταιρεία παρέδωσε έγγραφο µε τίτλο ΕΣΑΚ (Ειδικό Σχέδιο Αρχείων Καταγραφής) όπου αποτυπώνει τις εφαρµογές της εταιρείας, σε γενικό επίπεδο, που υπόκεινται σε καταγραφή, τον τόπο διατήρησής τους (τοπικά ή κεντρικά σε κάποιο server) καθώς και τη διάρκεια διατήρησης των καταγραφών αυτών. Όµως, στο έγγραφο και ειδικότερα στην στήλη ΕΣΑΚ method, δεν γίνεται αναφορά για τη µέθοδο που χρησιµοποιείται για την διασφάλιση της ακεραιότητας και της εµπιστευτικότητας των καταγραφών αυτών. Πλην όµως, στην παράγραφο 3.2.9 του κανονισµού της Α ΑΕ προβλέπεται η απαίτηση για αποτύπωση των µέτρων που χρησιµοποιούνται για την διασφάλιση της ακεραιότητας, της εµπιστευτικότητας και της διαθεσιµότητας αυτών καθώς και στην παράγραφο 1 της διαδικασίας του Ειδικού Σχεδίου Αρχείων Καταγραφής (ΕΣΑΚ) που περιλαµβάνεται στην πολιτική ασφάλειας της εταιρείας, όπως εγκρίθηκε, αναφέρεται η δέσµευση της εταιρείας για ύπαρξη µέτρων αναφορικά µε τη διασφάλιση της ακεραιότητας, της εµπιστευτικότητας και της διαθεσιµότητας. Εποµένως, η εταιρεία δεν ικανοποιεί πλήρως την απαίτηση της παραγράφου 3.2.9 και ειδικότερα τα µέτρα διασφάλισης της ακεραιότητας, εµπιστευτικότητας και διαθεσιµότητας των καταγραφών. Σε συµφωνία µε τις απαιτήσεις της παραγράφου 3.3 της Απόφασης 165/2011, η εταιρεία, κατά τη διάρκεια του πρώτου ελέγχου, παρέδωσε στην Ο.Ε. το έγγραφο µε τίτλο «Αναφορά Αποτίµησης Πληροφοριακού Κινδύνου 2013» και ηµεροµηνία 1.9.2013, στο οποίο έχει πραγµατοποιηθεί εκτενής περιγραφή της µεθοδολογίας αποτίµησης κινδύνου και καταγραφή των συστηµάτων/εφαρµογών της εταιρείας. Όµως, όπως αναφέρθηκε κατά τον τρίτο επιτόπιο έλεγχο, η εταιρεία δεν έχει ολοκληρώσει ακόµα το έργο και δεν είναι σε θέση να προσδιορίσει επακριβώς το χρονικό διάστηµα ολοκλήρωσής του. Απόκλιση 8: Η εταιρεία, κατά το χρονικό διάστηµα του ελέγχου, δεν ικανοποιούσε πλήρως την απαίτηση της παραγράφου 3.3 της Απόφασης 165/2011 και οφείλει να παραδώσει χρονοδιάγραµµα υλοποίησης των έργων που θα επιτρέπουν την ικανοποίηση των απαιτήσεων της εν λόγω παραγράφου, σύµφωνα µε τη ιαδικασία Αποτίµησης Πληροφοριακού Κινδύνου ( 3.1, έκδοση 2.1). Συγκεκριµένα, δεν διατηρούσε διαδικασία αποτίµησης πληροφοριακού κινδύνου όπως περιγράφεται στην παράγραφο 3.3.1. της Απόφασης 165/2011 και αποτίµηση των απειλών όπως περιγράφεται στην παράγραφο 3.3.1.2 της ίδιας Απόφασης. 3. Υλοποίηση της Πολιτικής Αποδεκτής Χρήσης (Άρθρο 4 της Απόφασης 165/2011, ΦΕΚ 2715/Β/17.11.2011) Κατά τη διάρκεια του δεύτερου επιτόπιου ελέγχου, η Ο.Ε. ζήτησε να ενηµερωθεί εάν έχουν πραγµατοποιηθεί εκπαιδεύσεις/ενηµερώσεις στους εργαζόµενους και συνεργάτες, όπως ορίζεται στην παράγραφο 4.2.2 της Απόφασης 165/2011. Η εταιρεία απάντησε ότι «δεν έχουν 8
πραγµατοποιηθεί εκπαιδεύσεις, όµως είναι στον άµεσο προγραµµατισµό της η διενέργεια εκπαιδεύσεων». Απόκλιση 9: Η εταιρεία, κατά το χρονικό διάστηµα του ελέγχου, δεν ικανοποιούσε πλήρως την απαίτηση της παραγράφου 4.2.2 της Απόφασης 165/2011 (ενότητα 3.1, εδάφιο 4 της Πολιτικής Αποδεκτής Χρήσης, έκδοση 2.0) και οφείλει να παραδώσει χρονοδιάγραµµα που θα επιτρέπει την ικανοποίηση της απαίτησης της εν λόγω παραγράφου. Προκειµένου η Ο.Ε. να διαπιστώσει τη συµµόρφωση της εταιρείας µε την υποχρέωση που προκύπτει από την παράγραφο 4.3.1 της Απόφασης 165/2011 (ενότητα 3.2.1 της Πολιτικής Αποδεκτής Χρήσης, έκδοση 2.0), ζήτησε και παρέλαβε, κατά τη διάρκεια του δεύτερου επιτόπιου ελέγχου, το αρχείο (A4_ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ v19.xlsx), στο οποίο καταγράφονται οι συνεργάτες της εταιρείας, οι οποίοι προκειµένου να παράσχουν τις υπηρεσίες τους, αποκτούν πρόσβαση σε δεδοµένα επικοινωνίας των συνδροµητών/χρηστών. Από την εξέταση του αρχείου προκύπτει ότι διατηρούνται οι απαραίτητες πληροφορίες για κάθε συνεργάτη. Κατά τη διάρκεια του δεύτερου επιτόπιου ελέγχου, η Ο.Ε. ζήτησε και παρέλαβε σύµβαση της εταιρείας προκειµένου να διαπιστώσει εάν πληρούνται οι υποχρεώσεις των παραγράφων 4.3.2.1-4.3.2.3 της Απόφασης 165/2011 (ενότητα 3.2.2 της Πολιτικής Αποδεκτής Χρήσης, έκδοση 2.0) και εάν αναγράφονται οι όροι των Παραρτηµάτων της Πολιτικής Αποδεκτής Χρήσης. Από την εξέταση του αρχείου (..), προέκυψε ότι όροι εµπιστευτικότητας, µη αποκάλυψης και τήρησης του απορρήτου καθώς και η αποδοχή εκ µέρους των συνεργατών της υποχρέωσης τήρησης των µέτρων ασφάλειας περιλαµβάνονται τόσο στην ενότητα 6 της Σύµβασης Τεχνικής Υποστήριξης, όσο και στο Παράρτηµα ΣΤ (Πολιτική ιασφάλισης Απορρήτου Επικοινωνιών.) και Παράρτηµα Ζ ( ήλωση Συνεργάτη για την Προστασία των Προσωπικών εδοµένων και τη ιασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών), καλύπτοντας τις απαιτήσεις των αντίστοιχων παραγράφων της Απόφασης 165/2011 και του Παραρτήµατος Β της εγκριθείσας Πολιτικής Πολιτικής Αποδεκτής Χρήσης. Σε σχετική ερώτηση της Ο.Ε., κατά το δεύτερο επιτόπιο έλεγχο, αναφορικά µε τα µέτρα ή/και τις διαδικασίες σχετικά µε τη χρήση, διακίνηση και καταστροφή αποθηκευτικών µέσων (ηλεκτρονικών ή εντύπων) που περιέχουν δεδοµένα επικοινωνίας ή άλλες πληροφορίες που µπορεί να οδηγήσουν σε αποκάλυψη δεδοµένων επικοινωνίας συνδροµητών ή χρηστών, όπως ορίζεται στο εδάφιο 3.4 της Πολιτικής Αποδεκτής Χρήσης και στην παράγραφο 4.5 της Απόφασης 165/2011, η εταιρεία δήλωσε ότι δεν εφαρµόζει σχετικά µέτρα ή/και διαδικασίες. Απόκλιση 10: Η απαίτηση που τίθεται από την ίδια την εταιρεία στο εδάφιο 3.4 της Πολιτικής Αποδεκτής Χρήσης της εγκριθείσας Πολιτικής Ασφάλειας δεν εφαρµόζεται. Από την εξέταση των εδαφίων του Παραρτήµατος Β της Πολιτικής Αποδεκτής Χρήσης της Πολιτικής Ασφάλειας της εταιρείας, όπως εγκρίθηκε, η Ο.Ε. διαπίστωσε ότι τα εδάφια 10-12 και 14-19 της ενότητας Β (Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών και Επικοινωνιών Οµίλου ) δεν είναι ορθά διατυπωµένα. 9
Παρατήρηση 3: Όπως αναφέρεται και στο Πρακτικό διενέργειας του δεύτερου επιτόπιου ελέγχου, η εταιρεία οφείλει να µελετήσει και τροποποιήσει κατάλληλα τα προαναφερόµενα εδάφια. 4. Υλοποίηση της Πολιτικής Φυσικής Ασφάλειας (Άρθρο 5 της Απόφασης 165/2011, ΦΕΚ 2715/Β/17.11.2011) Κατά τη διάρκεια του δεύτερου επιτόπιου ελέγχου, η Ο.Ε. εξέτασε τη Γενική Οδηγία Φύλαξης.(Οδηγία 5.1, έκδοση 3.0, ηµεροµηνία 10-6-2013) η οποία αποτελεί µέρος της Πολιτικής Φυσικής Ασφάλειας της εταιρείας και παραδόθηκε κατά τον πρώτο επιτόπιο έλεγχο. Από τον έλεγχο της Οδηγίας προέκυψε ότι δεν υπάρχει πρόβλεψη για την έγκριση εισόδου των συνεργατών, αλλά µόνο για τους επισκέπτες. Η εταιρεία δήλωσε ότι οι συνεργάτες της εταιρείας θεωρούνται επισκέπτες, εφόσον δεν είναι εργαζόµενοι της εταιρείας σε σταθερή βάση και συνεπώς, η πρόσβασή τους ακολουθεί τη διαδικασία πρόσβασης των επισκεπτών. Σε ερώτηµα της Ο.Ε., κατά τη διάρκεια του δεύτερου ελέγχου, αναφορικά µε την υποχρεωτική συνοδεία του εξωτερικού συνεργάτη από στέλεχος της εταιρείας, εντός των εγκαταστάσεων σε data center της εταιρείας, η εταιρεία δήλωσε ότι είναι αδύνατον για όλες τις τεχνικές εργασίες να υπάρχει παρουσία στελέχους της εταιρείας καθ όλη της διάρκεια των εργασιών του εξωτερικού συνεργάτη. Αυτό όµως που ακολουθείται από την εταιρεία είναι η παρουσία στελέχους της εταιρείας κυρίως στην πλειονότητα των περιπτώσεων και στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει συνοδεία υπάρχουν συµπληρωµατικά µέτρα ασφάλειας (π.χ. κάµερες καταγραφής CCTV). Παρατήρηση 4: Αναφορικά µε τη φυσική ασφάλεια και ειδικότερα την εποπτεία από εξουσιοδοτηµένο προσωπικό της εταιρείας σε κάθε είσοδο συνεργατών ή επισκεπτών σε χώρους στέγασης ΠΕΣ για την εκτέλεση εργασιών, θεωρείται σκόπιµο η εταιρεία να τηρεί τη ρητή δέσµευσή της σύµφωνα µε το εδάφιο 4 της ενότητας 3 της εγκριθείσας Πολιτικής Φυσικής Πρόσβασης της εταιρείας. Στην περίπτωση που η εταιρεία αποκλίνει από την συγκεκριµένη τακτική, απαιτείται η εξαίρεσή της αυτή να καταγράφεται και να τεκµηριώνεται επαρκώς εντός της διαδικασίας της φυσικής ασφάλειας ή ακολουθώντας τις απαιτήσεις της παραγράφου 3.2.3 της Απόφασης 165/2011. Προκειµένου να διαπιστώσει την ορθή εφαρµογή και τήρηση των µέτρων που αναφέρονται στο κείµενο της Πολιτικής Φυσικής Πρόσβασης της εταιρείας (παράγραφοι 5-7 της ενότητας 3 της Πολιτικής Φυσικής Ασφάλειας και παράγραφοι 5.2.3-5.2.5 της Απόφασης 165/2011), η Ο.Ε. κατά τον δεύτερο και τρίτο επιτόπιο έλεγχο, ζήτησε και παρέλαβε: 1. τα αρχεία καταγραφής (log files αρχεία Α7) των φυσικών προσβάσεων που δηµιουργούνται σε συστήµατα της εταιρείας κατά την φυσική πρόσβαση εργαζοµένων ή συνεργατών σε δύο (2) της εταιρείας και συγκεκριµένα του και. για το µήνα Ιούλιο και Σεπτέµβριο του 2013 καθώς και για το Νοέµβριο του 2011, 2. τα αντίστοιχα tickets από το σύστηµα. που δικαιολογούν τις παραπάνω προσβάσεις στα συγκεκριµένα data centers (αρχείο Α5), 10
3. τις καταστάσεις εισόδου-εξόδου (σε ηλεκτρονική µορφή) που διατηρεί ο φύλακας των συγκεκριµένων εγκαταστάσεων (αρχείο Α6). Από τον έλεγχο του αρχείου που αφορά στις φυσικές προσβάσεις στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στο.., διαπιστώθηκε ότι, ενώ καταγράφεται η ώρα εισόδου, δεν καταγράφεται η ώρα εξόδου δεδοµένου ότι δεν υπάρχει κάποιος συµβολισµός που να δεικνύει την ώρα εξόδου. Το συγκεκριµένο δεδοµένο καταγραφής αναφέρεται ως υποχρεωτικό στην παράγραφο 5.2.4 της Απόφασης 165/2011 της Α ΑΕ, δεδοµένου ότι χωρίς την καταγραφή του δεν µπορεί να προσδιοριστεί η χρονική διάρκεια της παρουσίας ενός εξουσιοδοτηµένου προσώπου σε ένα χώρο ή µία εγκατάσταση. Η εγκεκριµένη ιαδικασία Φυσικής Πρόσβασης Χρηστών της εταιρείας δεν αναφέρει αντίστοιχο περιορισµό, ενώ στην παράγραφο 5, εδάφιο 19 της εγκεκριµένης διαδικασίας αναφέρεται ότι «κάθε πρόσβαση εισαγωγής σε χώρους της εταιρείας καταγράφεται σύµφωνα µε σχετική οδηγία». Επιπροσθέτως, αναφορικά µε τα αρχεία καταγραφής που παρέδωσε η εταιρεία και αφορούν στις φυσικές προσβάσεις των εργαζοµένων και συνεργατών στις άλλες δύο εγκαταστάσεις της εταιρείας, δηλαδή στη διαπιστώθηκε ότι επίσης δεν καταγράφεται η ώρα εξόδου. Επιπλέον, το σύστηµα καταγραφής που χρησιµοποιείται στις εγκαταστάσεις αυτές αποτελεί ένα παλαιό σύστηµα και η εταιρεία δε µπόρεσε να εξάγει και να παραδώσει στην Ο.Ε. τα ζητούµενα αρχεία καταγραφής τη στιγµή που ζητήθηκαν στον δεύτερο έλεγχο αλλά µετά από επεξεργασία τα παρέδωσε κατά την διάρκεια του τρίτου ελέγχου. Παρατήρηση 5: Αναφορικά µε την καταγραφή των φυσικών προσβάσεων στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, θεωρείται σκόπιµο η εταιρεία να εξετάσει και να υλοποιήσει τη δυνατότητα βελτίωσης της ασφάλειας. Πιο συγκεκριµένα, η φυσική πρόσβαση των εξουσιοδοτηµένων προσώπων στις εγκαταστάσεις που υπάρχουν ΠΕΣ πρέπει να καταγράφεται ώστε να προσδιορίζεται τόσο το ονοµατεπώνυµο και η ιδιότητα του εξουσιοδοτηµένου προσώπου καθώς και η ώρα εισόδου και εξόδου του από τις εγκαταστάσεις. Επίσης, όλα τα συστήµατα καταγραφής και διαχείρισης των φυσικών προσβάσεων οφείλουν να είναι ικανά να διαχειρίζονται αποδοτικά τα αντίστοιχα δεδοµένα και αρχεία καταγραφής ώστε η εξαγωγή τους να είναι άµεση όταν αυτό απαιτείται από τον έλεγχο. Τέλος, θεωρείται σκόπιµο η εταιρεία να εξετάσει τη δυνατότητα κατάλληλου εκσυγχρονισµού των συστηµάτων της αναφορικά µε την διαχείριση των εν λόγω αρχείων µε ενιαίο τρόπο και ενιαία µορφή (format). Σε ερώτηµα της Ο.Ε. σχετικά µε την υποχρέωση λήψης των απαραίτητων µέτρων φυσικής προστασίας και ελεγχόµενης πρόσβασης των εγκαταστάσεών της, όπως προκύπτει από τις παραγράφους 1, 9, 10 και 16 της ενότητας 3 της εγκεκριµένης Πολιτικής Φυσικής Ασφάλειας της εταιρείας (παράγραφοι 5.2.1 και 5.2.6 της Απόφασης 165/2011), η εταιρεία παρέδωσε αρχείο ( ) που διατηρείται εντός του συστήµατος καταγραφής πόρων (.) και καταγράφει αναλυτικά τους χώρους αυτούς καθώς και τα µέτρα φυσικής προστασίας που έχουν ληφθεί. 11
εδοµένου ότι σε κάποιους χώρους εγκατάστασης ΠΕΣ της εταιρείας δεν υπάρχει ηλεκτρονικό σύστηµα ελέγχου της φυσικής πρόσβασης, η εταιρεία δήλωσε ότι διατηρεί κλειδιά, τα οποία είναι στην ευθύνη της φύλαξης του κτηρίου, ενώ συγχρόνως η κατοχή και χρήση των κλειδιών καταγράφεται σε έντυπο που διατηρείται από την φύλαξη. Η εταιρεία, κατά τη διάρκεια του δεύτερου επιτόπιου ελέγχου, παρέδωσε το σχετικό αρχείο για τα Α.Κ. (που διατηρούνται στις εγκαταστάσεις του.) για τον µήνα Σεπτέµβριο 2013 (..). Κατά τη διάρκεια του τρίτου επιτόπιου ελέγχου, η Ο.Ε. H O.E. έλεγξε τη διαδικασία της φυσικής πρόσβασης για τις εγκαταστάσεις στον Κολωνό. Σε ερώτηµα της Ο.Ε. για τους διαχειριστές που έχουν πρόσβαση στο συγκεκριµένο σύστηµα καταγραφής φυσικών προσβάσεων, η εταιρεία δήλωσε ότι υπάρχουν 2 διαχειριστές οι οποίοι µέχρι πρόσφατα χρησιµοποιούσαν κοινό λογαριασµό πρόσβασης System Account. Η εταιρεία δήλωσε ότι «κατά τα µέσα Ιουλίου δηµιουργήθηκαν δύο προσωπικοί λογαριασµοί πρόσβασης», ενώ ο κοινός λογαριασµός πρόσβασης System Account διαπιστώθηκε ότι παρέµεινε ενεργός, όπως φαίνεται στο αρχείο. ιαπιστώθηκε ότι ο κοινός λογαριασµός συνέχισε να χρησιµοποιείται τουλάχιστον έως τις 30.8.2013 όπως φαίνεται και στο αρχείο... Από τα αρχεία. και, διαπιστώνεται ότι οι προσωπικοί λογαριασµοί είχαν δηµιουργηθεί την 11.07.2013. Παρατήρηση 6: Η ανάγκη προσωποποιηµένης πρόσβασης στα αρχεία καταγραφής φυσικής πρόσβασης στα ΠΕΣ φαίνεται ότι κρίνεται αναγκαίο και από την ίδια την εταιρεία, δεδοµένου ότι κατά τα µέσα Ιουλίου δηµιουργήθηκαν δύο προσωπικοί λογαριασµοί πρόσβασης. Συνεπώς, προτείνεται στην εταιρεία η δηµιουργία διαδικασίας (ακολουθώντας τις αρχές της ιαδικασίας 6.1 ιαδικασία Εισαγωγής, Μεταβολής, ιαγραφής, Εξουσιοδότησης και Ελέγχου Λογαριασµών Πρόσβασης και Λογαριασµών Αποµακρυσµένης Πρόσβασης σε ΠΕΣ) που θα περιλαµβάνει το σύνολο των κανόνων που θα πρέπει να ακολουθούνται από την εταιρεία και κατ επέκταση τους εργαζοµένους της, αναφορικά µε την λογική πρόσβαση στα προαναφερθέντα στοιχεία. Επίσης, κατά τον έλεγχο του συστήµατος φυσικής πρόσβασης, κατά τη διάρκεια του τρίτου επιτόπιου ελέγχου, διαπιστώθηκε από την Ο.Ε. (.) ότι ο φύλακας το κτιρίου, ο οποίος διατηρούσε ενεργό λογαριασµό στο σύστηµα, είχε δικαιώµατα «view/edit all fields», τα οποία η εταιρεία άλλαξε σε «viewing badge operator ώστε να περιορίσει τα δικαιώµατά του (..). Παρατήρηση 7: Σε συνέχεια της προηγούµενης παρατήρησης προτείνεται στην εταιρεία να συµπεριλάβει στην προαναφερόµενη διαδικασία φυσικής πρόσβασης τα δικαιώµατα ανά κατηγορία εργαζοµένων. Απόκλιση 11: Αναφορικά µε τον έλεγχο καταγραφής της φυσικής πρόσβασης, κατά τη διάρκεια του τρίτου επιτόπιου ελέγχου, διαπιστώθηκε η δυνατότητα του φύλακα να µπορεί να εκτελεί ενέργειες επεξεργασίας (edit) του αρχείου του εξυπηρετητή καταγραφής φυσικών προσβάσεων. Αυτή η δυνατότητα οφείλει να είναι ενεργή σε περιορισµένο αριθµό αρµόδιων χρηστών (π.χ. διαχειριστών) του εξυπηρετητή, ώστε κανείς άλλος να µην µπορεί να µεταβάλει τις καταγραφές. Αυτό βελτιώνει τόσο την ακεραιότητα του εγγράφου αλλά συγχρόνως λειτουργεί και αποτρεπτικά για κάθε 12
προσπάθεια µη εξουσιοδοτηµένης πρόσβασης. Πιο συγκεκριµένα διαπιστώθηκε από την Ο.Ε. (.) ότι ο φύλακας το κτιρίου, ο οποίος έχει ενεργό λογαριασµό στο σύστηµα, είχε δικαιώµατα «view/edit all fields», τα οποία ακολούθως η εταιρεία άλλαξε σε «viewing badge operator ώστε να περιορίσει τα δικαιώµατά του (..). Πλην όµως, στην παράγραφο 5.2.1 της Απόφασης 165/2011 αναφέρεται ότι «το υπόχρεο πρόσωπο οφείλει να λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα για τη φυσική προστασία των εγκαταστάσεών του, ώστε να αποτρέπεται κάθε µη εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση σε αυτές, καθώς και για τον έλεγχο της φυσικής πρόσβασης, ώστε αυτή να επιτρέπεται µόνο σε εξουσιοδοτηµένα πρόσωπα». 5. Υλοποίηση της Πολιτικής Λογικής Πρόσβασης (Άρθρο 6 της Απόφασης 165/2011, ΦΕΚ 2715/Β/17.11.2011) Κατά τη διάρκεια του πρώτου επιτόπιου ελέγχου, η εταιρεία παρέδωσε αρχείο..το οποίο περιλαµβάνει τις κατηγορίες των χρηστών και τα δικαιώµατα πρόσβασης ανά κατηγορία ΠΕΣ, όπως ορίζεται στην παράγραφο 6.2.4 της Απόφασης 165/2011 και στην ενότητα 3, εδάφιο 23 της Πολιτικής Λογικής Πρόσβασης, έκδοση 2.1 της εταιρείας. Κατά τη διάρκεια του τετάρτου ελέγχου, η Ο.Ε. παρατήρησε ότι υπήρχε στο αρχείο (/etc/passwd) του συστήµατος.., το group account. Η εταιρεία υποστήριξε ότι ο συγκεκριµένος λογαριασµός πρόσβασης υπάρχει ως back up στο σύνολο των ΙΤ συστηµάτων και για την περίπτωση της διακοπής λειτουργίας του... Η εταιρεία δήλωσε ότι αναφορικά µε τα αρχεία της παραγράφου 6.2.3 (αρχείο Α11) και 6.2.4 (αρχείο Α12) του κανονισµού, αυτά είναι διαθέσιµα στο σύστηµα, ενώ τα δικαιώµατά τους καταγράφονται στο σύστηµα. ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει σχετική καταγραφή για το τµήµα voice-eng και εκκρεµεί η καταγραφή για το τµήµα.. Απόκλιση 12: Η εταιρεία δήλωσε ότι αναφορικά µε το αρχείο της παραγράφου 6.2.3 της Απόφασης 165/2011 (αρχείο Α11 όπως περιγράφεται στην παράγραφο 6 της Πολιτικής Λογικής Πρόσβασης της εταιρείας, όπως εγκρίθηκε) και 6.2.4 της Απόφασης 165/2011 (αρχείο Α12 όπως περιγράφεται στην παράγραφο 6 της Πολιτικής Λογικής Πρόσβασης της εταιρείας, όπως εγκρίθηκε), αυτά είναι διαθέσιµα στο σύστηµα ενώ τα δικαιώµατά τους καταγράφονται στο σύστηµα... Πλην όµως, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει σχετική καταγραφή για το τµήµα και εκκρεµεί η καταγραφή για το τµήµα. Η εταιρεία οφείλει να ολοκληρώσει την εισαγωγή καταγραφής δικαιωµάτων από τα τµήµατα στα αρχεία Α11 και Α12. Προκειµένου να διαπιστώσει ότι πληρούνται οι απαιτήσεις των εδαφίων 9, 19 και 28 της ενότητας 3 της Πολιτικής Λογικής Πρόσβασης, όπως εγκρίθηκε (σε αντιστοιχία µε τις παραγράφους 6.2.5 και 6.3.1.1 της Απόφασης 165/2011), η Ο.Ε., κατά τη διάρκεια του τέταρτου επιτόπιου ελέγχου, ζήτησε και παρέλαβε τη λίστα µε τα αρχεία διαγραφής υπαλλήλων από το. Η Ο.Ε. επέλεξε τον χρήστη και συνοδεία του κ., µετέβη στο γραφείο υπαλλήλου όπου διαπιστώθηκε ότι ο λογαριασµός του χρήστη ήταν ανενεργός στο είχε διαγραφεί από το email list µε όνοµα και στο firewall. Η Ο.Ε. διαπίστωσε, όµως, ότι υπήρχε ενεργός ο χρήστης, ο οποίος χρησιµοποιείτο από τον ίδιο χρήστη και δεν είχε διαγραφεί. Η εταιρεία δήλωσε ότι θα διαγράψει τον συγκεκριµένο λογαριασµό. 13
Απόκλιση 13: ιαπιστώθηκε ότι το µέρος του αρχείου Α15 (παράγραφος 2.1 της ιαδικασίας ιαχείρισης, Επισκόπησης και Αναθεώρησης Πολιτικής Ασφάλειας της εγκεκριµένης πολιτικής της εταιρείας) που αφορά στη διαγραφή υπαλλήλων. είχε υλοποιηθεί από την εταιρεία. Πλην όµως, ενώ η εταιρεία δήλωσε ότι ο χρήστης στον οποίο αντιστοιχεί ο λογαριασµός.. έχει αποχωρήσει από την εταιρεία, κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι δεν εφαρµόζονται πλήρως τα εδάφια 9, 19 και 28 της ενότητας 3 της Πολιτικής Λογικής Πρόσβασης της εταιρείας, έκδοση 2.1, ούτε η ισχύουσα ιαδικασία Εισαγωγής, Μεταβολής, ιαγραφής, Εξουσιοδότησης και Ελέγχου Χρηστών (έκδοση 2.0), η οποία εφαρµόζεται σε υπολογιστικά συστήµατα εξυπηρετητών, συστήµατα αποθήκευσης δεδοµένων και συστήµατα δικτύου αποθήκευσης δεδοµένων, ούτε η επικαιροποιηµένη διατήρηση του αρχείου Α15 (παράγραφος 6 της εγκεκριµένης Πολιτικής Λογικής Πρόσβασης της εταιρείας), δεδοµένου ότι ο λογαριασµός βρέθηκε ενεργός στο σύστηµα και στο αρχείο.. δεν υπάρχει αίτηµα διαγραφής του εν λόγω εργαζοµένου, το οποίο συνεπάγεται, είτε ότι δεν εισήχθη στο σύστηµα, είτε ότι είναι παλαιότερο της 26.08.2013. εδοµένου ότι ο λογαριασµός βρέθηκε ενεργός στο σύστηµα την 30.09.2013 (ηµεροµηνία ελέγχου), η εταιρεία όφειλε να έχει διαγράψει το λογαριασµό αυτό. Από το αρχείο, διαπιστώνεται ότι ο χρήστης ήταν υπάλληλος της εταιρείας τουλάχιστον έως την 22.05.2013. Αναφορικά µε την απαίτηση της παραγράφου 6.2.2 της Απόφασης 165/2011 για τη χρήση προσωποποιηµένων κωδικών πρόσβασης, στον πρώτο επιτόπιο έλεγχο, αναφέρεται ότι «αναφορικά µε την προσωποποίηση των passwords η εταιρεία δήλωσε ότι αρκετά συστήµατα κάνουν χρήση κοινών διαχειριστικών λογαριασµών πρόσβασης τα οποία χρησιµοποιούν και µοιράζονται περιορισµένος αριθµός διαχειριστών των συστηµάτων αυτών. Η εταιρεία συζήτησε µε την Ο.Ε. το θέµα αυτό δίνοντας έµφαση στην δυσκολία υλοποίησης της προσωποποιηµένης πρόσβασης». Εποµένως, η εταιρεία θέτει την παραπάνω παρατήρησή της ως επιπλέον σηµείο απόκλισης επί των απαιτήσεων του κανονισµού. Παρατήρηση 8: Η Ο.Ε. κατανοεί ότι η προσωποποιηµένη χρήση των κωδικών πρόσβασης, κατά απόλυτο τρόπο αποτελεί δύσκολο έργο, κυρίως στις περιπτώσεις των συστηµάτων όπου απαιτείται η πρόσβαση από λογαριασµούς µε δικαιώµατα πλήρους προσβασιµότητας (root access). Λύσεις στο παραπάνω πρόβληµα µπορούν να επιτευχθούν κάνοντας χρήση µεθόδων όπως «single sign on» ή «Privileged Account Management», οι οποίες και συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια του ελέγχου. Η Ο.Ε., θεωρεί σκόπιµο η εταιρεία, σε πρώτο στάδιο, να εξετάσει και να υλοποιήσει τη δυνατότητα βελτίωσης της ασφάλειας αναφορικά µε τη χρήση προσωποποιηµένων διαχειριστικών λογαριασµών εφαρµόζοντας απλούστερες των παραπάνω µεθόδους, όπως η χρήση και εφαρµογή της και, όπου αυτό είναι τεχνικά εφικτό, η παρακολούθηση σε πραγµατικό χρόνο (monitoring) των συστηµάτων και των αρχείων καταγραφής τους για εντοπισµό γεγονότων που δύνανται να οδηγήσουν σε παραβίαση της ασφάλειας των συστηµάτων. Αναφορικά µε την πρόσβαση στα ΙΤ συστήµατα µε λειτουργικό Unix, όπως διαπιστώθηκε κατά τη διάρκεια του πέµπτου επιτόπιου ελέγχου, η εταιρεία έχει τροποποιήσει ένα open source shell ώστε να καταγράφονται οι πληροφορίες για το login και τα commands. Η Ο.Ε. ζήτησε και παρέλαβε το 14
αρχείο (logfiles) που διατηρεί τις σχετικές πληροφορίες (login, commands) στο... Η Ο.Ε. παρατήρησε (φαίνεται στο προηγούµενο αρχείο) ότι στα αρχεία καταγραφής που διατηρούνται στο έχουν δικαιώµατα write όλοι οι διαχειριστές που αποτελούν την ίδια οµάδα µε τους διαχειριστές των υπολοίπων ΙΤ συστηµάτων. Το ίδιο ισχύει και για την οµάδα των administrators του συστήµατος Επίσης, η Ο.Ε. διαπίστωσε ότι οι login και command πληροφορίες αποθηκεύονται (εκτός από το και στο Παρατήρηση 9: Αναφορικά µε τα δικαιώµατα των χρηστών σε αρχεία (files) και καταλόγους (directories) που περιέχουν δεδοµένα καταγραφής, θεωρείται σκόπιµο η εταιρεία να εξετάσει και να υλοποιήσει τη δυνατότητα βελτίωσης των µέτρων ασφάλειας αναφορικά µε τα δικαιώµατα των χρηστών (π.χ. δικαιώµατα read, write, execute ) ή/και των οµάδων χρηστών στα σχετικά αρχεία και καταλόγους. Πιο συγκεκριµένα, η πρόσβαση/µεταβολή/εκτέλεση σε τέτοια αρχεία από τρίτους χρήστες ή οµάδες χρηστών, πέραν του ιδιοκτήτη ή δηµιουργού του αρχείου, πρέπει να εξετάζεται ως προς την αναγκαιότητά της και να καταργείται όταν κρίνεται ως µη απαραίτητη. Η εταιρεία, κατά τον πρώτο επιτόπιο έλεγχο, παρέδωσε στην Ο.Ε. αρχεία ( στα οποία αναφέρεται η διαδικασία απόδοσης ονόµατος χρήστη (αφορά email acounts) και η περιγραφή των κανόνων δηµιουργίας ενός κωδικού πρόσβασης, όπως αναφέρεται στις παραγράφους 6.4.1.α και 6.4.1.β της Απόφασης 165/2011. Σηµειώνεται ότι οι κανόνες δηµιουργίας κωδικού πρόσβασης είναι σε συµφωνία µε τις απαιτήσεις της παραγράφου 6.4.2.2 της Απόφασης 165/2011. Η απαίτηση της παραγράφου 6.4.1.ε της Απόφασης 165/2011, ικανοποιείται από την εταιρεία από το έγγραφο µε τίτλο «Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης Εργαζοµένων Οµίλου» (A19_Πολιτική_Αποδεκτής_Χρήσης_Εργαζοµένων_v1.0_2011.pdf), το οποίο περιέχει ειδική ενότητα µε τίτλο «Πολιτική Προστασίας Κωδικών Ασφάλειας», στην οποία περιγράφονται οι όροι χρήσης των κωδικών πρόσβασης των εργαζοµένων και αποτελεί και το Παράρτηµα Α της Πολιτικής Αποδεκτής Χρήσης (Π4) της εταιρείας. Κατά τη διάρκεια του πρώτου ελέγχου, η εταιρεία παρέδωσε στην Ο.Ε. αρχείο το οποίο αναφέρει την περιοδική αλλαγή κωδικών ασφάλειας σε συγκεκριµένα στοιχεία δικτύου (routers), σύµφωνα µε την παράγραφο 6.4.2.3 της Απόφασης 165/2011. Παρατήρηση 10: Η εταιρεία, κατά την πρώτη επίσκεψη της Ο.Ε., παρέδωσε αρχείο το οποίο ανέφερε τις απαιτήσεις της Απόφασης 165/2011 τις οποίες η εταιρεία δεν εφάρµοζε. Η λίστα του προαναφερόµενου αρχείου, µεταξύ άλλων, αναφέρει ότι η εταιρεία δεν έχει υλοποιήσει τα εξής: o Υποχρέωση αλλαγής κωδικών Πρόσβασης στο ιαδίκτυο (6.5.3) o o E-bill (πολυπλοκότητα κωδικών & υποχρέωση αλλαγής (pending, υλοποίηση εντός 09/2013) (6.5.4) Υποχρέωση αλλαγής εσωτερικών κωδικών ασφαλείας (pending, διερεύνηση) (6.4.1(δ)) Η Ο.Ε. θεωρεί σκόπιµο, η εταιρεία να εξετάσει πιο αναλυτικά και να υλοποιήσει πλήρως τη δυνατότητα περιοδικής αλλαγής των κωδικών πρόσβασης για τους εργαζόµενους και συνεργάτες 15
της µε σκοπό την υλοποίηση των απαιτήσεων των παραγράφων της Απόφασης 165/2011, όπως αναφέρονται στα τρία παραπάνω σηµεία της παρατήρησης. 6. Υλοποίηση της Πολιτικής Αποµακρυσµένης Λογικής Πρόσβασης (Άρθρο 7 της Απόφασης 165/2011, ΦΕΚ 2715/Β/17.11.2011) Όπως προέκυψε κατά τον έλεγχο συµµόρφωσης σχετικά µε τις παρατηρήσεις επί της Έγκρισης της Πολιτικής Ασφάλειας της εταιρείας, κατά τη διάρκεια του πρώτου επιτόπιου ελέγχου (και αναφέρεται στην ενότητα Γ1 παραπάνω), η εταιρεία δήλωσε ότι εκκρεµεί η δηµιουργία της διαδικασίας ελέγχου αποµακρυσµένης πρόσβασης και η τήρηση της αλλαγής των κωδικών µε κάθε αίτηµα συνδροµητή. Κατά τον τρίτο επιτόπιο έλεγχο, η εταιρεία παρέδωσε στην Ο.Ε. την αναθεωρηµένη διαδικασία λογικής πρόσβασης ( 6.1_Γενική_ ιαδικασία_ ιαχείρισης_χρηστών_v2.1), µε ηµεροµηνία 10.09.2013, η οποία περιλαµβάνει, στην ενότητα 4, τη ιαδικασία ιαχείρισης Λογαριασµών Αποµακρυσµένης Πρόσβασης. Απόκλιση 14: Η εταιρεία κατά τη διεξαγωγή του πρώτου επιτόπιου ελέγχου δήλωσε ότι εκκρεµεί η δηµιουργία της διαδικασίας ελέγχου αποµακρυσµένης πρόσβασης. Πλην όµως, στο εδάφιο 7.3 του Άρθρου 7 «Πολιτική Αποµακρυσµένης Πρόσβασης» αναφέρεται ρητά η συγκεκριµένη διαδικασία ως «ιαδικασία ιαχείρισης Λογαριασµών Αποµακρυσµένης Πρόσβασης». Κατά τη διάρκεια του τρίτου ελέγχου, η εταιρεία συµφώνησε να καλύψει τις απαιτήσεις της παραγράφου 7.2.5 της Απόφασης 165/2011, όπως είχε αποτυπωθεί και στην παρατήρηση κατά την έγκριση της Πολιτικής Ασφάλειας της εταιρείας. Η απόκλιση αυτή αναφέρεται παραπάνω (ενότητα Γ1, Απόκλιση 3). Αναφορικά µε την αποµακρυσµένη πρόσβαση, κατά τη διάρκεια του τρίτου επιτόπιου ελέγχου, η εταιρεία δήλωσε ότι οι εργαζόµενοι από όλα τα τµήµατα αποκτούν πρόσβαση από 2 συστήµατα αποµακρυσµένης πρόσβασης., ενώ οι συνεργάτες αποκτούν πρόσβαση από το. Επισηµαίνεται ότι η πρόσβαση των εργαζοµένων επιτυγχάνεται µε την εισαγωγή τόσο ενός password, όσο και του password του domain. Αντίθετα, οι συνεργάτες αποκτούν πρόσβαση µε χρήση username και password, το οποίο λαµβάνουν µε email. Το σύστηµα.. που χρησιµοποιείται για την αποµακρυσµένη πρόσβαση των συνεργατών, υποστηρίζει τη δυνατότητα απενεργοποίησης του account σε χρόνο που ορίζει ο administrator. Κατά τη διάρκεια του τρίτου επιτόπιου ελέγχου, η Ο.Ε. έλεγξε την ενεργοποίηση αποµακρυσµένης πρόσβασης στο αίτηµα του µε αριθµό και ηµεροµηνία δηµιουργίας αιτήµατος 07/06/13 ιαπιστώθηκε ότι στο συγκεκριµένο υπάλληλο είχε ενεργοποιηθεί πρόσβαση σε περισσότερα συστήµατα από όσα είχαν ζητηθεί. Η εταιρεία δήλωσε ότι η πρόσβαση στα web applications που φαίνονται στο αρχείο connect_remote_access_logs.txt δίνεται σε όλους τους υπαλλήλους, ακόµη και εάν δεν το έχουν αιτηθεί. ιαπιστώθηκε, επίσης, ότι είχε αποδοθεί πρόσβαση σε servers για τους οποίους δεν υπήρχε αίτηµα από τον εργαζόµενο. Η εταιρεία παρέδωσε αρχείο, στο οποίο φαίνεται παλαιότερη (28/03/13) αίτηση προϊσταµένου τµήµατος ο οποίος αιτείται τη δηµιουργία 16
λογαριασµών πρόσβασης στους εν λόγω servers για όλους τους υπαλλήλους του τµήµατος. Παρ όλα αυτά, παρατηρήθηκε ότι η πρόσβαση στο server 10.24.0.73 δεν είχε ζητηθεί. Απόκλιση 15: Η εταιρεία δεν εφάρµοσε τη διαδικασία 6.1 µε τίτλο «ιαδικασία Εισαγωγής, Μεταβολής, ιαγραφής, Εξουσιοδότησης και Ελέγχου Χρηστών σε Τηλεπικοινωνιακά Συστήµατα ικτύου Κορµού», έκδοση 2.0, και πιο συγκεκριµένα την ενότητα 1.2, η οποία αναφέρει ότι «η εισαγωγή χρηστών σε κεντρική βάση δεδοµένων για την πρόσβαση σε τηλεπικοινωνιακό εξοπλισµό πραγµατοποιείται από το Τµήµα ιαχείρισης Συστηµάτων µε ευθύνη των υπεύθυνων συστηµάτων του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού δικτύου κορµού» και «τα αιτήµατα και τυχόν δικαιώµατα εξουσιοδότησης εγκρίνονται από τον υπεύθυνο πρόσβασης και κατόπιν υλοποιούνται από τον υπεύθυνο συστήµατος». Απόκλιση 16: Η εταιρεία δεν εφάρµοσε το εδάφιο 14 της ενότητας 3 της εγκριθείσας Πολιτικής Αποµακρυσµένης Πρόσβασης, στο οποίο αναφέρεται ότι «στα πλαίσια του ελέγχου της ορθής εφαρµογής της πολιτικής περιοδικά κατ ελάχιστον ανά 3 µήνες πραγµατοποιείται έλεγχος των λογαριασµών αποµακρυσµένης πρόσβασης που έχουν αποδοθεί και εγκριθεί σε σχέση µε τους λογαριασµούς που υφίστανται στα συστήµατα αποµακρυσµένης πρόσβασης», δεδοµένου ότι η αίτηση για την απόδοση λογαριασµού στον χρήστη µε αίτηµα έγινε την 7/6/2013 και ολοκληρώθηκε την 18/6/2013, ενώ ο έλεγχος της Ο.Ε. πραγµατοποιήθηκε την 23/9/2013, δηλαδή αφού είχε παρέλθει το διάστηµα των τριών µηνών. Παρατήρηση 11: Η εταιρεία οφείλει να τροποποιήσει το κείµενο της ενότητας 3.4 της «ιαδικασίας Εισαγωγής, Μεταβολής, ιαγραφής, Εξουσιοδότησης και Ελέγχου Λογαριασµών Πρόσβασης και Λογαριασµών Αποµακρυσµένης Πρόσβασης σε ΠΕΣ», ώστε το διάστηµα του ελέγχου στοιχείων και δικαιωµάτων χρηστών αποµακρυσµένης πρόσβασης να είναι σε συµφωνία µε την παράγραφο 7.3.2 της Απόφασης 165/2011. Η Ο.Ε. ζήτησε (κατά τη διάρκεια του τρίτου επιτόπιου ελέγχου) τα αρχεία Α23 και Α24 που αφορούν στην εφαρµογή των παραγράφων 7.2.2 και 7.2.3 της Απόφασης 165/2011. Η εταιρεία παρέλαβε (κατά τη διάρκεια του τέταρτου επιτόπιου ελέγχου) το αρχείο.. Η εταιρεία, κατά τη διάρκεια του πέµπτου επιτόπιου ελέγχου, παρέδωσε το αρχείο, το οποίο περιλαµβάνει τους ενεργούς και ανενεργούς συνεργάτες, συνοδευόµενο από το αρχείο που περιλαµβάνει τις ενεργοποιήσεις και απενεργοποιήσεις που έχουν καταγραφεί για το χρονικό διάστηµα 25.1.2012 έως 9.10.2013, και τα αρχεία των tickets µε τις εγκρίσεις ενεργοποίησης της πρόσβασης των συνεργατών. Επίσης, η εταιρεία παρέδωσε 2 αρχεία τα οποία αφορούν tickets που έχει «ανοίξει» ο υπεύθυνος υποδοµής, ο οποίος έχει δικαιώµατα ώστε να ενεργοποιεί και να απενεργοποιεί συγκεκριµένο λογαριασµό πρόσβασης συνεργατών, αναφορικά µε την λογική πρόσβαση χρηστών/συνεργατών στο εσωτερικό τηλεφωνικό κέντρο ( ) της εταιρείας. Στα αρχεία του πέµπτου επιτόπιου ελέγχου, φαίνεται η ηµεροµηνία ενεργοποίησης του κάθε χρήστη και το διάστηµα που παρέµεινε ενεργός ο λογαριασµός. Κατά τη διάρκεια του τέταρτου επιτόπιου ελέγχου, η εταιρεία παρέδωσε αρχείο στο οποίο φαίνονται τα δικαιώµατα πρόσβασης (group και resources) που έχουν οι υπάλληλοι των τµηµάτων. Επίσης δόθηκε η λίστα µε τους χρήστες των συστηµάτων αποµακρυσµένης πρόσβασης 17
Αναφορικά µε το αρχείο Α25, το οποίο παραδόθηκε στην Ο.Ε. κατά τη διάρκεια του τρίτου επιτόπιου ελέγχου, και αφορά στο αρχείο πρόσβασης και έγκρισης αποµακρυσµένης πρόσβασης συνεργατών για το χρονικό διάστηµα 01.07.2013-20.09.2013 σύµφωνα µε την παράγραφο 7.2.7 της Απόφασης 165/2011, διαπιστώθηκε ότι πληρούνται οι απαιτήσεις της προαναφερόµενης παραγράφου. 7. Υλοποίηση της Πολιτικής ιαχείρισης και Εγκατάστασης ΠΕΣ (Άρθρο 8 της Απόφασης 165/2011, ΦΕΚ 2715/Β/17.11.2011) Σε συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις του άρθρου 8 της Απόφασης 165/2011, η εταιρεία παρέδωσε, κατά τη διάρκεια του πρώτου επιτόπιου ελέγχου, έξι οδηγίες. Παρατήρηση 12: Το έγγραφο 9010 µε τίτλο «Ενεργοποίηση ικτυακού Εξοπλισµού» περιγράφει τα βήµατα που απαιτούνται από την εταιρεία προκειµένου να ενεργοποιηθεί νέος εξοπλισµός στο δίκτυο. Θεωρείται σκόπιµο η εταιρεία να εξετάσει και να υλοποιήσει εκ νέου τη διαδικασία ώστε να περιλαµβάνει µε µεγαλύτερη σαφήνεια τις απαραίτητες ενέργειες που απαιτούνται για τη διασφάλιση του απορρήτου. Κατ ελάχιστο, πρέπει να διατυπώνονται αναφορές για τον προσδιορισµό των απαιτήσεων ασφάλειας, σχετικά µε τη διασφάλιση του απορρήτου, που προκύπτουν από την αποτίµηση κινδύνων (παράγραφος 2.1, εδάφιο 1 της Πολιτικής ιαχείρισης και Εγκατάστασης ΠΕΣ και, αντίστοιχα, παράγραφος 8.3.1.1 της Απόφασης 165/2011), τις απαραίτητες εγκρίσεις που πρέπει να προβλέπονται για την ενεργοποίηση του εξοπλισµού (παράγραφος 2.1, εδάφιο 2 της Πολιτικής ιαχείρισης και Εγκατάστασης ΠΕΣ και, αντίστοιχα, παράγραφος 8.3.1.2 της Απόφασης 165/2011), καθώς και αναφορά σε αρχεία που περιλαµβάνουν απαραίτητες καταγραφές, όπως τα αποτελέσµατα των δοκιµών που ως προϋπόθεση απαιτούνται και εκτελούνται σε νέο εξοπλισµό (παράγραφος 2.2 της Πολιτικής ιαχείρισης και Εγκατάστασης ΠΕΣ και, αντίστοιχα, παράγραφος 8.3.2 της Απόφασης 165/2011). Η παραπάνω διαδικασία πρέπει να αφορά και στον ΙΤ εξοπλισµό της εταιρείας, είτε πρόκειται για υλικό ή/και νέο λογισµικό. Παρατήρηση 13: Το έγγραφο µε τίτλο «Copy of ιαδικασία ιαχείρισης των security αφορά στη διαχείριση των αδυναµιών του ήδη υπάρχοντος εξοπλισµού της εταιρείας. Το έγγραφο µε τίτλο «24- support» περιγράφει τις υπηρεσίες και διαδικασίες υποστήριξης συστηµάτων (support). Και τα δύο έγγραφα εντάσσονται στην παράγραφο 8.3.3 «ιαδικασία Ελέγχου Συντήρησης Υποστήριξης Λειτουργίας Υλικού και Λογισµικού των ΠΕΣ» της Απόφασης 165/2011. Θεωρείται σκόπιµο η εταιρεία να συµπεριλάβει εντός των διαδικασιών αυτών και όπου κρίνεται απαραίτητο, την πρόβλεψη για την παρακολούθηση της ορθής λειτουργίας των ΠΕΣ και τον έλεγχο των συµβάντων και των συναγερµών ώστε να εντοπίζονται αµελλητί τυχόν σφάλµατα ή/και κενά ασφάλειας και όχι µόνο αναφορές βλαβών ή διαπιστωµένων αδυναµιών ασφάλειας. Κατά τη διάρκεια του πέµπτου επιτόπιου ελέγχου, και προς επιβεβαίωση της παραγράφου 3 της ενότητας 1 της Πολιτικής ιαχείρισης και Εγκατάστασης ΠΕΣ (παράγραφος 8.2.3 της Απόφασης 165/2011), αναφορικά µε τα συστήµατα καταγραφής του εξοπλισµού (asset management), η εταιρεία δήλωσε ότι χρησιµοποιεί δύο συστήµατα: το για τα δικτυακά στοιχεία και το για τα IT συστήµατα. 18