CPN Cadernos de Pensamento 10 Nacionalista Xosé Díaz Díaz Orzamentos Xerais do Estado 2011 Os investimentos na Galiza www.terraetempo.com
2 www.terraetempo.com
qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjk lzxcvbnwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq OXE DE 2011 wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Os Investimentos na Galiza opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg 10/10/2010 hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc XDD vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmrt yuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty
O Proxecto de Lei dos Orzamentos do Estado para 2011 2 CUESTIÓNS XERAIS. De maneira semellante a anos anteriores examinaremos os investimentos na Galiza contidos no proxecto de lei de Orzamentos Xerais do Estado (OXE, en adiante) para o ano 2011, desde unha perspectiva xeral dos mesmos, aínda que nos diferentes Anexos apórtase moita información relevante que permite a súa avaliación cualitativa e cuantitativa. Mais previamente, e de maneira moi xenérica, comecemos por resumir estes novos orzamentos como a expresión directa das novas posicións do goberno central, sexa por si ou lle veñan impostas 1, resultando difícil decidiren cal é peor entre as dúas escollas, de maneira que se trata dun proxecto para recuperaren o favor dos mercados financeiros, e que sacrifica o gasto social e investidor, a modernización, para así poder presentar unha redución do déficit público, o totem exclusivo de adoración polos ultraliberais, polo PP, fronte a atención das necesidades reais das maiorías sociais, golpeadas sen piedade por unha crise que tivo a súa orixe precisamente na actuación delincuente deses mercados financeiros, moderno deus ex machina que ten nomes e apelidos ben concretos. Se no exercicio pasado xa analizamos o absurdo das previsións macroeconómicas realizadas no período temporal 2008-2010, tampouco parece que o novo proxecto orzamentario estea sustentado nunhas previsións acordes coa evolución actual e máis probábel da economía no ano vindeiro, e tanto máis cando os orzamentos non van xogar ningún papel anti-cíclico fronte a atonía do sector privado, senón todo o contrario, de maneira co sector público vén a se sumar en afondar a situación de atonía. É por iso que a previsión dun crecemento do PIBpm en termos reais do 1,3% para 2011 conta cunha oposición xeneralizada, que sitúa, en termos medios, esa previsión de crecemento na metade desa cifra. Así o crecemento da demanda interna prevista (consumo máis investimento) do 0,4%, faise descansar tanto nun mellor comportamento do investimento, que se estima caerá unicamente nun 1,5% logo da caída do 8,5% do ano anterior, máis sobre de todo, nun incremento do consumo final do sector privado, nun 1,8%, por canto o consumo final das Administracións Públicas caerá nun 1,6%, logo do crecemento no 0,6% do ano anterior. Non parece que a situación teña mudado tanto para que se verifiquen estas previsións. Aínda así, o crecemento do PIB do 1,3%, tendo en conta este crecemento da demanda interna no 0,4%, gravita sobre o comportamento da demanda externa, do saldo exterior (a diferenza entre as exportacións e importacións de bens e servizos) que debe contribuíren a ese crecemento nun 0,9%, grazas á previsión dun medre das exportacións e das importacións nun 6,4 e 2,9% respectivamente, o que situará o saldo comercial negativo nun 2,8% do PIB (fronte aos 4,2 e 3,6% dos exercicios 2009 e 2010). Sob estes supostos, o emprego medraría no 0,3%, significando unha variación positiva de 43.400 novos empregos, fronte a caída de 1.255.500 e 390.100 empregos nos anos 2009 e 2010, respectivamente, o que significaría ca produtividade por ocupado caería ao 1% logo dos crecementos do 3,1 e 1,9% nos exercicios inmediatamente anteriores de 2009 e 2010. Aínda que esta medida macroeconómica da produtividade non reflicte necesariamente a situación competitiva, en especial, dos sectores exportadores, non deixa de constituíren unha certa contestación as mesmas previsións realizadas anteriormente. Asemade, aínda que nos orzamentos de 2010 estimábase unha taxa de paro de 18,9% para ese ano, nestes orzamentos de 2011 elévase esa taxa de paro ao 19,8%, un punto porcentual superior, mais ilo non obsta para facer unha previsión da taxa de paro para 2011 do 19,3%, precisamente nun ano en que as consecuencias do decreto de contra-reforma laboral, centrado na desvalorización da forza de traballo, en especial do abaratamento dun despido mesmo pagado en parte polo conxunto dos traballadores, van cobrar toda a súa intensidade, de non se produciren modificacións polo momento inexistentes. Coma sempre, o ano vindeiro veremos no que quedan estas previsións duns orzamentos expresivos da situación agónica dun goberno que dálle ás costas de maneira radical mesmo aos intereses dos que se definen coma os seus votantes naturais. 1 O que se fixo explícito após do xuntoiro dos de Davos (ao que asiste o máis selecto das transnacionais e os seus invitados de diferentes gobernos) a que asistiu o Zapatero, e onde pouco menos co puxeron de xeonllos contra da parede como se facía moi antigamente cos raparigos maos nas escolas, momento desde o que se produce a súa conversión explícita ás teses ultraliberais, logo daquel célebre berro desesperado á saída desa reunión: socorro, veñen por nós!, cal se dos hunos se tratase.
O Proxecto de Lei dos Orzamentos do Estado para 2011 3 ESTRUTURA (%) INGRESOS 2010 2011 M % 2010 2011 DIF. Ingresos impositivos 106.020,00 90.258,00-15.762,00-14,87 27,44 24,90-2,54 Cotizacións sociais 132.741,39 135.611,50 2.870,11 2,16 34,35 37,41 3,06 Resto de Ingresos 28.611,15 30.040,45 1.429,30 5,00 7,40 8,29 0,88 ING. NON FINANCEIROS 267.372,54 255.909,95-11.462,59-4,29 69,20 70,60 1,41 Activos Financeiros 6.631,11 16.453,34 9.822,23 148,12 1,72 4,54 2,82 Pasivos Financeiros 112.395,95 90.096,35-22.299,60-19,84 29,09 24,86-4,23 OPERAC. FINANCEIRAS 119.027,06 106.549,69-12.477,37-10,48 30,80 29,40-1,41 INGRESOS TOTAIS 386.399,60 362.459,64-23.939,96-6,20 100,00 100,00 0,00 ESTRUTURA (%) GASTOS 2010 2011 M % 2010 2011 1,00 Persoal 33.818,06 32.916,99-901,07-2,66 8,75 9,08 0,33 Compras públicas 8.541,50 8.010,69-530,81-6,21 2,21 2,21 0,00 Financeiros 23.267,39 27.461,48 4.194,09 18,03 6,02 7,58 1,55 Transf. Correntes 233.489,63 208.343,30-25.146,33-10,77 60,43 57,48-2,95 OPER. CORRENTES 299.116,58 276.732,46-22.384,12-7,48 77,41 76,35-1,06 FONDO CONTINXENCIA 3.744,85 2.668,49-1.076,36-28,74 0,97 0,74-0,23 Investimentos Reais 12.273,46 8.199,72-4.073,74-33,19 3,18 2,26-0,91 Transf. de Capital 15.123,40 9.824,61-5.298,79-35,04 3,91 2,71-1,20 OPER. DE CAPITAL 27.396,86 18.024,33-9.372,53-34,21 7,09 4,97-2,12 G. NON FINANCEIROS 330.258,29 297.425,28-32.833,01-9,94 85,47 82,06-3,41 Activos Financeiros 20.437,57 18.237,83-2.199,74-10,76 5,29 5,03-0,26 Pasivos Financeiros 35.703,74 46.796,53 11.092,79 31,07 9,24 12,91 3,67 OPERAC. FINANCEIRAS 56.141,31 65.034,36 8.893,05 15,84 14,53 17,94 3,41 GASTOS TOTAIS 386.399,60 362.459,64-23.939,96-6,20 100,00 100,00 0,00 SALDO NON FINANCEIRO -62.885,75-41.515,33 21.370,42-33,98 ENDEBEDAMENTO BRUTO 112.395,95 90.096,35-22.299,60-19,84 ENDEBEDAMENTO NETO 76.692,21 43.299,82-33.392,39-43,54 Servizo da Débeda 58.971,13 74.258,01 15.286,88 25,92 A tradución de todo isto nos ingresos e gastos integrados nos OXE de 2011 pode ser reflectido a través deste cadro. Do lado dos ingresos, que experimentan en conxunto unha diminución do 6,2%, dos seus tres grandes apartados (ingresos impositivos, cotizacións sociais e endebedamento bruto) que significan o 87% dos ingresos consolidados do Sector Público Central en 2011, podemos centrar as cuestións relevantes na diminución en case o 20% (22.300 M ) no endebedamento bruto e do 15% nos ingresos impositivos 2 fronte ao medre dun 2,2% das cotizacións sociais, en concordancia cos supostos macro-económicos denantes referidos. Se temos en conta que estas cotizacións, que son con moito a partida cuantitativamente máis importante dos ingresos estatais 3, constitúen na práctica un imposto sobre os traballadores, como reflicte a súa inclusión total (fronte a fantasía dunha parte pagada polos traballadores e outra polos empresarios!) na remuneración dos traballadores nas análises da distribución da renda nacional, e que lle fai fronte ao sistema de pensións; a que un 85% do IRPF sopórtano os traballadores; e asemade, a súa alta participación, sexa unicamente por cuestión de número, na imposición sobre o consumo (IVE e impostos especiais), isto ponnos en evidencia como unha grande parte dos ingresos estatais gravitan sobre os traballadores neste mundo feliz empresarial que tan ben reflicte o ámbito orzamentario do lado dos ingresos. Adicionalmente, o elevado incremento dos activos financeiros obedece maioritariamente á previsión realizada sobre os reintegros procedentes do Fondo de Adquisición de Activos Financeiros (FAAF) que como sabemos, xestionado polo MEF, creouse coa finalidade de apoiar a oferta de crédito á actividade produtiva das empresas e aos particulares, premidos por unha situación alarmante de falta de liquidez, e que mais ben se converteu nunha medida de apoio ás entidades financeiras, dado o seu escaso efecto sobre os obxectivos para os que foi creado. Como xa temos advertido noutras ocasións, o sistema fiscal español, no seu conxunto, é practicamente proporcional, mirado da perspectiva territorial, tendo experimentado unha regresión en termos de progresividade de consideración desde aquela primeira reforma coa chegada da democracia, a prol dos intereses das clases diferentes á traballadora, que soporta unha carga impositiva desproporcionada en función da súa capacidade económica, grazas as modificacións producidas desde aquelas tanto polos gobernos progresistas coma de dereitas. Unha reforma integral deste sistema en sentido de o dotar dunha meirande progresividade resulta unha necesidade crucial do punto de vista das maiorías sociais, o que non será posíbel en tanto que forzas que se declaran de esquerdas comunguen na práctica cun social-liberalismo, expresión da crise ideolóxica profunda cos atravesa, abandonando calquera aceno mínimo sequera socialdemócrata tradicional, polo que, no eido económico, non se diferencian para nada a respecto dos postulados defendidos pola dereita pura e dura de sempre. Sorprendente é a reivindicación de socialdemócratas puros que fan nestes tempos algúns antigos socialistas radicais no ámbito nacionalista, trocando o desenvolvemento en espiral polo circular, pretendendo un regreso ideolóxico a un pasado imposíbel de repetiren, mais isto é outra cuestión. Pouco ten de estrañar que se asista sen se inmutaren e sen a menor intención de lle dar solución, malia as queixas dos propios inspectores fiscais, a unha fraude fiscal escandalosa, que resolta como se debera permitiría converter o 2 Ter en conta que non se reflicte aquí a totalidade dos ingresos impositivos derivados do sistema fiscal español, por canto exclúense, obviamente, a contía dos tributos cedidos total ou parcialmente, para o financiamento das comunidades autónomas e das corporacións locais ( as entidades territoriais ). 3 Non existe aquí exclusión ningunha, grazas a máxica caixa única que, como os impostos, parecera nacer milagrosamente no ceo madrileño.
O Proxecto de Lei dos Orzamentos do Estado para 2011 4 déficit non financeiro que presentan os orzamentos en 2011 nun superávit, segundo os estudos propios deses inspectores, déficit que é a xustificación última, senón única, de toda a morea de medidas regresivas e agresivas que estamos a vivir e que parecen non ter fin, contra das maiorías sociais, do pobo traballador. BENEFICIOS FISCAIS ESTRUTURA (%) IMPOSTO 2010 2011 M % 2010 2011 DIF. IRPF 23.313,73 16.636,90-6.676,83-28,64 49,11 41,22-7,89 Renda non Residentes 863,20 1.121,98 258,78 29,98 1,82 2,78 0,96 Sociedades 3.640,23 3.763,77 123,54 3,39 7,67 9,32 1,66 I. DIRECTOS 27.817,16 21.522,65-6.294,51-22,63 58,59 53,32-5,27 Valor Engadido 17.013,74 16.978,13-35,61-0,21 35,84 42,06 6,23 Primas de Seguros 545,14 480,24-64,90-11,91 1,15 1,19 0,04 Impostos Especiais 2.017,88 1.268,05-749,83-37,16 4,25 3,14-1,11 I. INDIRECTOS 19.576,76 18.726,42-850,34-4,34 41,24 46,40 5,16 TAXAS 80,81 113,90 33,09 40,95 0,17 0,28 0,11 TOTAL BENF. FISCAIS 47.474,73 40.362,97-7.111,76-14,98 100,00 100,00 0,00 Neste sentido resulta moito menos notorio, mais o mesmo de significativo, que os denominados beneficios fiscais, ingresos que o estado deixa de percibiren como consecuencia das diferentes exencións, deducións e bonificacións existentes no conxunto do sistema fiscal español, de acordo co proxecto dos OXE de 2011, se sitúen nos 40363 M, equivalentes ao 16% do conxunto dos ingresos consolidados non financeiros, experimentando unha diminución do 15% (7.112 M ) respecto do ano anterior. Como vemos estes beneficios fiscais afectan principalmente ao IRPF e IVE, se ben as reducións afectan prioritariamente ao IRPF (na redución xeral sobre os rendementos do traballo, na dedución do investimento na vivenda habitual, na redución por tributación conxunta, na exención das indemnizacións por despido, nas exencións de determinadas pensións de invalidez, etc.) e a certos impostos especiais (no imposto sobre hidrocarburos e sobre o alcohol e bebidas derivadas), cuxos efectos parece obvio discernir afectarán de maneira negativa maioritariamente aos contribuíntes normais. O que o reafirma o feito presente do elevado incremento que experimentan os beneficios fiscais no caso do imposto sobre a renda dos non residentes (30%) así como, en moita menor proporción, do imposto de sociedades (3,4%). Do lado dos gastos, todos os capítulos experimentan diminución agás, precisamente, o servizo da débeda, isto é, o gasto por xuros e a amortización da débeda, derivado do incremento experimentado polo tipo de xuro e tamén polo incremento do endebedamento público, malia a diminución da débeda neta do exercicio en máis de 33.000 M en relación co ano anterior. Ademais, se ben os gastos no funcionamento dos servizos experimentan unha redución do 3,4%, e os activos financeiros, que financian en parte ao sector público empresarial, nun 11%, quen levan a peor parte de maneira notoria son os investimentos e o conxunto dos gastos de capital con reducións do 33 e 35% respectivamente, e cuxos efectos negativos sobre o crecemento e o desenvolvemento futuro son evidentes. Un resumo das políticas principais de gasto que pretenden levar a cabo os OXE de 2011 pode verse no cadro a seguir, e do que cabería salientar o seguinte. O conxunto do gasto social, que significa un 50.6% do gasto consolidado, experimenta un lixeiro medre do 1.3%, como consecuencia dos incrementos globais no capítulo das pensións (contributivas, non contributivas e clases pasivas) no 3,6% e nos gastos de xestión e administración da Seguranza Social (22%). Dentro do gasto social, as políticas sobre pensións e desemprego, en exclusiva, significan o 39,4% do gasto total. O resto de actuacións de protección e promoción social, incluídos os servizos sociais e a promoción social, a atención ao desemprego e ao fomento do emprego, así como as de produción de bens públicos de carácter preferente (sanidade, ensino e cultura) experimentan diminución. O conxunto das actuacións de carácter económico, que significan escasamente un 9%, experimentan unha diminución do 19%, nomeadamente como consecuencia do negativo comportamento que experimentan o gasto en infraestruturas 4 (-41%) e na investigación civil e militar (7 e 17,5% respectivamente). 4 Téñase en conta que estamos no ámbito dos orzamentos consolidados que non integran os gastos en infraestruturas que leva a cabo o sector público empresarial e que teñen unha grande importancia cualitativa e cuantitativa. De considerarmos o conxunto do Sector Público Central, o investimento en infraestruturas (que debe diferenciarse do concepto xeral de gasto que utilizamos aquí) experimenta unha diminución do 31%.
O Proxecto de Lei dos Orzamentos do Estado para 2011 5 ESTRUTURA (%) POLÍTICAS DE GASTO 2010 2011 M % 2010 2011 DIF. SS.PP. BÁSICOS (1) 21.596,62 19.731,11-1.865,51-8,64 5,59 5,44-0,15 Pensións 108.282,71 112.215,76 3.933,05 3,63 28,02 30,96 2,94 Outras prestac. económicas 14.402,52 13.576,36-826,16-5,74 3,73 3,75 0,02 Serv. Sociais e Prom. Social 3.737,04 2.515,58-1.221,46-32,69 0,97 0,69-0,27 Fomento do Emprego 7.750,67 7.322,80-427,87-5,52 2,01 2,02 0,01 Desemprego 30.974,84 30.474,06-500,78-1,62 8,02 8,41 0,39 Outras Actuacións sociais (2) 15.785,93 17.126,36 1.340,43 8,49 4,09 4,73 0,64 GASTO SOCIAL 180.933,71 183.230,92 2.297,21 1,27 46,83 50,55 3,73 Agr., Pesca e Aliment. 8.959,12 8.577,93-381,19-4,25 2,32 2,37 0,05 Infraestruturas (3) 14.325,17 8.493,43-5.831,74-40,71 3,71 2,34-1,36 Investigación civil 8.087,98 7.518,49-569,49-7,04 2,09 2,07-0,02 Investigación militar 1.182,80 975,87-206,93-17,49 0,31 0,27-0,04 Resto actuacións econ. (4) 7.179,43 6.651,65-527,78-7,35 1,86 1,84-0,02 ACTUAC. ECONÓMICAS 39.734,50 32.217,37-7.517,13-18,92 10,28 8,89-1,39 Transf. ás Adm. Públicas (5) 73.598,57 42.810,63-30.787,94-41,83 19,05 11,81-7,24 Débeda Pública 23.200,00 27.400,00 4.200,00 18,10 6,00 7,56 1,56 Outras act. Xerais (6) 11.632,46 10.273,08-1.359,38-11,69 3,01 2,83-0,18 ACTUAC. DE CAR. XERAL 108.431,03 80.483,71-27.947,32-25,77 28,06 22,20-5,86 Amortización Débeda 35.703,74 46.796,53 11.092,79 31,07 9,24 12,91 3,67 TOTAL CONSOLIDADO 386.399,60 362.459,64-23.939,96-6,20 100,00 100,00 0,00 (1) Xustiza, Defensa, Seguranza Cidadá e Institucións Penitenciarias, e Política Exterior. (2) Acceso á vivenda (1498 M ), xestión e administración da Seguranza Social (6362,3 M ) e a produción de bens públicos de carácter preferente: Sanidade, Ensino e Cultura (8895 M ). (3) Non incluídas as actuacións do sector público empresarial nin as outras fórmulas de financiamento distintas do investimento directo, como as de abono aprazado, de colaboración público-privada, etc. (4) Industria e enerxía, comercio, turismo e pemes, subvencións ao transporte e outras actuacións de carácter económico. (5) Delas, 52954 e 28034 M corresponden aos sistemas de financiamento das comunidades autónomas e das corporacións locais, nos anos 2010 e 2011 respectivamente. A diminución de 24920 M ten basicamente como explicación o paso do vello ao novo sistema de financiamento das CCAA de réxime común que entrou en vigor no ano 2009 e que por vez primeira se contempla orzamentariamente. (6) Alta dirección, servizos de carácter xeral, administración financeira e tributaria. As actuacións de carácter xeral experimentan unha diminución do 26%, malia o incremento dos gastos por xuros da débeda pública nun 18%, o que as sitúa nun 22% do gasto conxunto consolidado, perdendo case 6 puntos porcentuais en relación co ano anterior. O esencial deste comportamento deriva do descenso das Transferencias ás Administracións Públicas que integran, por suposto, as contías correspondentes dos sistemas de financiamento das CCAA e das CCLL (Concellos e Deputacións), que sofren unha importante diminución por mor de ser estes os orzamentos que contemplan por vez primeira o novo sistema de financiamento das CCAA de réxime común, no que a maior contía da porcentaxe de cesión do IRPF, IVE e IIEE de Fabricación contraponse a menores transferencias (antes Fondo de Suficiencia; agora, Fondo de Suficiencia Global). Deixando de lado a cuestión dos investimentos, que veremos a continuación, coidamos que con este resume sintético e apresurado puxemos de manifesto as características xerais dos OXE para 2011, que deberían contar coa oposición nidia e sen vacilacións por parte do BNG, por canto constitúen un atentado directo contra do ideario de mínimo común denominador existente nesta organización, desde as perspectivas política e social. Remataremos estes aspectos facendo unha breve referencia a como estes orzamentos contemplan a problemática do novo sistema de financiamento, para o que se crea unha nova Sección específica, a Sección 36. Novo sistema derivado do acordo unánime 6/2009 no Consello de Política Fiscal e Financeira (CPFF) acadado o pasado 15 de xullo de 2009, e que se incorporou ao ordenamento xurídico a través de la L.O. 3/2009 de 18 de decembro, de modificación da LOFCA (L.O. 8/1980) e da L.O. 22/2009, tamén de 18 de decembro, pola que se regula o sistema de financiamento das CCAA de réxime común. Con este
O Proxecto de Lei dos Orzamentos do Estado para 2011 6 novo sistema, de maneira semellante ao anterior, mais dun xeito moito máis complexo e opaco, as competencias das CCAA se financian a través dos mecanismos seguintes: A denominada absurdamente capacidade tributaria das CCAA que consiste nunha serie limitada de tributos estatais cedidos total ou parcialmente. E dicimos absurdamente porque obviamente todo o mundo pensaría que a capacidade tributaria dunha comunidade autónoma debería consistir na totalidade dos impostos que soportan os seus cidadáns, tanto procedentes do sistema fiscal español canto dos tributos propios (limitadísimos) da comunidade. Definir o todo por medio dunha parte é un auténtico absurdo lóxico. A transferencia do Fondo de Garantía dos Servizos Públicos Fundamentais (Sanidade, Ensino e Servizos Sociais) que pode ser positiva ou negativa, e que a través dun procedemento tautolóxico asegura que as CCAA reciben os mesmos recursos por habitante axustado, cunha definición arbitraria, apriorística, non obxectiva, deste concepto de poboación axustada para definiren con precisión os custos reais nos que se incorre na prestación destes servizos fundamentais. Nos orzamentos de cada ano figurará a achega do Estado ao Fondo de Garantía. SECCIÓN 36. SISTEMAS DE FINANCIAMENTO DOS "ENTES TERRITORIAIS" % % SECCIÓNS 2011 TOTAL 2010 TOTAL Fondo de Sufic. Global 8133,03 29,01 30468,45 57,93 Catalunya 1840,07 6,56 2598,74 4,94 Galiza 903,18 3,22 3304,65 6,28 Andalucía 1573,52 5,61 8315,61 15,81 Asturias 309,02 1,10 1038,78 1,98 Cantabria 398,18 1,42 653,21 1,24 A Rioxa 213,22 0,76 341,72 0,65 Murcia 31,22 0,11 1019,34 1,94 C. Valenciá 0 0,00 2417,13 4,60 Aragón 435,37 1,55 1052,88 2,00 Castela A Mancha 333,13 1,19 2142,97 4,07 Canarias 330,97 1,18 2917,54 5,55 Estremadura 509,84 1,82 1739,96 3,31 Illes Balears 0 0,00 41,3 0,08 Madrid 476,01 1,70 82,98 0,16 Castela e León 727,89 2,60 2776,25 5,28 Melilla 22,86 0,08 11,94 0,02 Ceuta 28,55 0,10 13,45 0,03 Liquidación ee.aa 1463,37 5,22 548,46 1,04 Fondo Garantía 2011 5201,47 18,55 0 0,00 A. a conta Acordo 6/2009 0 0,00 9750 18,54 TOTAL CCAA 14797,87 52,79 40766,9 77,51 TOTAL ENTID. LOCAIS 13235,99 47,21 11827,2 22,49 TOTAL SIST. FINANCIAM. 28033,86 100,00 52594,1 100,00 O Fondo de Suficiencia Global que é o mecanismo de peche do sistema (equivalente ao anterior Fondo de Suficiencia) e que cobre a diferenza, no ano base (2007), do novo sistema entre as necesidades de gasto (o custo total das competencias transferidas) e a suma dos dous conceptos anteriores. Este Fondo terá reflexo orzamentario obviamente. Xunto cos recursos anteriores, co novo sistema, as CCAA perciben uns chamados Fondos de Converxencia Autonómica, un auténtico insulto ao concepto de converxencia real que beneficia indecorosamente as CCAA máis ricas, fondos (de Cooperación e de Competitividade, tentando ocultaren o seu sentido real a través da técnica do nominalismo) dotados con recursos adicionais do Estado. Coa aplicación do novo sistema suprímense as dotacións que no ano 2010 destinábanse ao financiamento complementario da asistencia sanitaria (600 M ) e a compensación á insularidade (50 M ) acordados na II Conferencia de Presidentes no ano 2005 así como o anticipo a conta dos recursos previstos no sistema de financiamento (Acordo 6/2009 do CPFF) cifrado en 9750 M. Deste xeito a translación orzamentaria do anterior queda reflectido no cadro anterior. Observaremos que, con base na estrafalaria teoría españolista de que as CCAA con Fondo de Suficiencia (agora Global) positivo se consideran como pobres, nese cadro algúns deles atoparanse con algunha sorpresa. Como froito do incremento da porcentaxe de cesión do IRPF, IVE e Impostos Especiais de Fabricación, todas as CCAA teñen un Fundo de Suficiencia Global inferior ao Fundo de Suficiencia (son agora máis ricas!). Porén, podemos ver como a CCAA máis pobre é agora Catalunya que recibe un Fondo de Suficiencia Global de 1840 M, o duplo do recibido por Galiza (903 M ), ademais de que as únicas CCAA con este fondo negativo son as Illes Balears e a Comunidade Valenciá, mais non así Madrid, convertida pola maxia do sistema de financiamento en pobre. Cosas veredes. E teñamos en conta que dado que, coma no sistema anterior, o valor deste Fondo de Suficiencia Global se calcula nun ano dado multiplicando o seu valor no ano base (2007) polo índice que representa a evolución dos Ingresos tributarios do Estado (entendidos unicamente como o IRPF, IVE e IIEE de Fabricación deducida a parte cedida deles) entre ese ano e o ano base, a conclusión inmediata é que mentres este novo sistema non se modifique, o que vimos antes sobre ricos e pobres manterase permanentemente desde ese
O Proxecto de Lei dos Orzamentos do Estado para 2011 7 ano base, o que vén confirmar os nosos cálculos previos aproximados realizados no momento de se celebraren o acordo, que non queríamos crer que fosen correctos, tal é o grao de interiorización, mesmo inconsciente, que padecemos a respecto das recorrentes teses españolistas. A maiores está a importante cuestión da insólita interpretación que fai o MEF da Disposición Transitoria 2ª da L.O. 22/2009 que autoriza a este ministerio para acordar a concesión de anticipos a conta en 2009, 2010 e 2011 (nótese que neste último ano son nulos!), sendo cancelados no momento en que se practiquen as liquidacións definitivas correspondentes ao exercicio respecto ao que foron concedidos. Isto é o que acontece até o de agora con normalidade. Existen uns anticipos a conta que son cancelados dous anos logo cando se practica a liquidación definitiva, sendo o resultado desa liquidación positivo o negativo segundo sexa a corrección da previsión deses anticipos a conta. Porén o MEF entende que non proceden anticipos no ano 2011 até que este exercicio sexa liquidado dous anos logo, en 2013, ano ao que, por certo, teremos que agardaren para coñeceren a primeira avaliación oficial dos resultados do novo sistema de financiamento!. Non parece racional que esa poida ser a interpretación correcta, pois dificilmente, de o coñecer, poderían as CCAA de réxime común terlle dado a súa aprobación. En todo caso nada valen os chorimiqueos cara a galería, convertidos acotío no sucedáneo dunha actuación política efectiva e posíbel, igualando o goberno galego co dunha deputación, na que resulta un mestre consumado o Nuñez Feijoo xa desde os vellos tempos de Conselleiro de política territorial baixo o manto fraguiano, cando se ten aprobado o novo sistema de financiamento tanto no CPFF como na Comisión Mixta Galiza-Estado e cando non se votou en contra das leis orgánicas antes mencionadas. Así a única solución democrática para resolver estas penalidades, que unicamente poden ter xustificación por parte do goberno español no seu afán de reduciren como sexa o déficit público e en lles trasladar ás CCAA de réxime común por esta vía un aforro dos anticipos a conta preceptivos, é que o PP apresente no Congreso a modificación da L.O 22/2009 para que esa interpretación sexa reparada, o que por certo, pode facerse doadamente a través da modificación do proxecto de lei dos orzamentos que tratamos, ou que Nuñez Feijoo reivindique e consiga unha xuntanza das CCAA afectadas no Senado para debater tal cuestión. Mais deixaremos estas cuestións específicas para máis adiante, pois xa vemos as coincidencias entre Zapatero e Rajoy para abordaren novas limitacións sobre as cativas posibilidades das CCAA e concellos e que son unha prédica recentralizadora recorrente cada vez máis intensificada desde os ambientes madrileños. OS INVESTIMENTOS DO ESTADO NA GALIZA EN 2011. A actuación investidora do Sector Público Central (Ministerios, Organismos Autónomos, Axencias Estatais, Outros Organismos Públicos, Seguranza Social, Sector Público Empresarial e Fundacional e Consorcios)-- SPC, en adiante-- no conxunto do Estado e na Galiza, podémola resumiren como se indica na Táboa a continuación, da que salientaremos aqueles aspectos ESTADO GALIZA máis relevantes. CRÉDITOS INICIAIS 2010 2011 2010 2011 Organismo M M % % M M % % 1. AXE 11.759,453 7.772,728-33,90 37,7 942,54546 641,5996-31,93 41,4 Ministerios (Estado)(1) 9.389,920 5.793,482-38,30 28,1 806,456 585,378-27,41 37,8 Organ. Autónomos 1.881,585 1.522,264-19,10 7,4 131,519 55,452-57,84 3,6 Axencias Estatais 243,968 235,682-3,40 1,1 0,842 0,568-32,63 0,0 Outros OOPP 243,980 221,300-9,30 1,1 3,728 0,202-94,58 0,0 2. SEGURANZA SOCIAL 514,011 426,987-16,93 2,1 14,508 12,692-12,52 0,8 3. OXE CONSOL. [1+2] 12.273,465 8.199,715-33,19 39,7 957,054 654,292-31,63 42,2 4. S.P. EMPRESARIAL 16.881,901 12.359,644-26,79 59,9 1.079,231 894,284-17,14 57,7 5. CONSORCIOS 113,868 79,647-30,05 0,4 1,882 1,882 0,00 0,1 6. S.P.C. [3+4+5] 29.269,234 20.639,006-29,49 100,0 2.038,167 1.550,458-23,93 100,0 (1) Órganos Constitucionais + Seccións Orgánicas (Ministerios) + Seccións non orgánicas O axente investidor máis relevante, tanto no conxunto do Estado como na Galiza, é o Sector Público Empresarial (SPE), cuxa actuación en Galiza vén a significaren case o 60% dos investimentos totais que realiza o Sector Público Central (SPC), realizándose o 40% restante no ámbito dos orzamentos consolidados (do que o 28% unicamente corresponde estritamente ao Estado). É moi importante, xa que logo, ter ben presente cando se fala de investimentos a que axente ou ámbito investidor estamos a nos referir, tanto por hixiene mental propia como, máis importante, para frear o sen número de manipulacións que poden se realizar cando un contempla unha parte específica dos investimentos e non a totalidade dos mesmos. Así nós, salvo aviso en contrario referirémonos sempre aos investimentos totais do SPC. Nin tan sequera aos totais do SPC territorializados, tal como adoita facer o PSOE e outros na Galiza, unha trécola de moito proveito para eles que reflicte o ideario do españolismo e presenta unha situación irreal no noso país sobre os investimentos do Estado. Por outra parte falaremos, como nos documentos orzamentarios, dos investimentos de xestión directa, deixando de lado investimentos realizados polo método de abono completo ao finalizaren a obra realizada por unha empresa privada, os realizados polo método de peaxe
O Proxecto de Lei dos Orzamentos do Estado para 2011 8 na sombra, en xeral, todos os fundamentados na colaboración público-privada (CPP), ou os que realizan as diferentes administracións a través das transferencias de capital correspondentes, investimentos estes de certa importancia mesmo cuantitativa, dos que Galiza non participa ren ou participa moi escasamente, o que distorsiona notabelmente a distribución real dos investimentos do SPC nas diferentes autonomías. Xa outras veces temos referido as circunstancias específicas que conduciron ao desprazamento dos investimentos cara as empresas públicas e a utilización dos métodos referidos para desta maneira presentaren un déficit/superávit público que nada ten a ver coa realidade, todo ilo feito co debido consentimento da nunca suficientemente ben ponderada Unión Europea, e sobre todo para impulsar a participación crecente e os beneficios do sector privado no negocio das obras públicas, encuberta sob o eufemismo de colaboración público-privada. No que se refire ao crecemento dos investimentos en 2011 en relación co ano anterior, vemos que Galiza experimenta unha redución de case o 24%, equivalente a 487,7 M menos sobre o ano anterior, fronte ao 29,5% en que o fan o conxunto dos investimentos do SPC. Nos ámbitos máis importantes cuantitativamente, o consolidado e o SPE, mentres que na Galiza os seus investimentos experimentan unha diminución de case o 32 e 17% respectivamente; no caso do Estado, esas diminucións son do 33 e 27%. Como resultado disto obtemos que o peso porcentual dos investimentos do SPC en Galiza incrementa moi lixeiramente pasando de significar o 6,96% dos realizados no conxunto do Estado no ano 2010, ao 7,51% no proxecto de lei dos OXE 2011 5. Isto ademais de ser expresión dunha menor diminución relativa dos investimentos na Galiza, como xa temos indicado noutras ocasións, obedece nunha parte moi importante ao papel desempeñado nos últimos anos polo BNG no Congreso dos Deputados mellorando os investimentos tanto cualitativa como cuantitativamente, situándoos nun nivel que provoca cos investimentos dos anos sucesivos, por mor das obras de carácter plurianual que abranguen, unha vez conseguido o seu inicio deban continuar o seu desenvolvemento máis ou menos normal até a súa finalización. Isto é tanto ou máis importante que os incrementos que se poidan conseguir no trámite de conversión dos proxectos de lei en lei que é no que, ás veces, parece centrarse exclusivamente o foco nestas cuestións, como atribución do papel do BNG en relación cos orzamentos e só no caso de este terlle dado a súa aprobación, o que non foi o caso no pasado exercicio nin parece oportuno dárllelos a estes para 2011. Nos documentos orzamentarios do Estado figuran os investimentos a realizar sen consideración da súa fonte de financiamento, información da que por certo pode se dispor nalgunhas ocasións a través de información subministrada na páxina web do Ministerio de Fomento e outros Ministerios, mais unha característica salientábel hoxe é que a información que se apresenta, simples propaganda, serve para todo menos para clarificaren a cuestión que debatemos, a tanto chega o desprezo pola transparencia nestes tempos de agonía política. E neste sentido, na páxina web da empresa pública Sociedade Estatal de Infraestruturas de Transporte Terrestre, S.A. (SEITTSA) infórmase de cómo as súas actuacións na Galiza referidas ás estradas van contar con cofinanciamento europeo a través do FEDER 2007-2013 P.O. GALIZA por 73,67 M. Isto quer dicir que do custo total desas obras, que son obras estatais e, por tanto, deberían contar con financiamento procedente do estado 6, Galiza vai financialas alegremente por esa contía (preto do 30% do seu custo total). Xa sería o colmo que se fixeran figurar como investimentos do Estado na Galiza a contía que financia Galiza a través duns fondos da súa propia xestión directa, procedan da Unión Europea ou de onde sexa. Que ten que dicir o goberno galego sobre disto?. Da análise da distribución dos investimentos totais no ámbito territorial estatal tal como se presenta nos cadros correspondentes do Informe Económico-Financeiro que acompaña aos orzamentos, é dicir tal coma os presentamos no cadro anterior, podemos comprobar que a parte individual máis importante é aquela sen rexionalizaren (3.815 M ), que significa algo máis dun 18% dos investimentos totais do SPC no ano 2011 (20.639 M ). Mais tamén coñecemos que este investimento non territorializado nos documentos orzamentarios mais ben cedo que tarde remata territorializado, xa que o mesmo non pode situarse de maneira idílica no ceo madrileño non existente permanentemente, non sendo o seu significado senón unha excelente maneira de agacharen a distribución real dos investimentos do SPC 5 Que non máis do 8% que escoitamos ao Ministro de Fomento na Galiza e aos seus secuaces autóctonos. 6 Calquera que sexa a súa fonte financeira. De selo os fondos da Unión Europea corresponderían, obviamente, a Programas Pluri-rexionais de xestión directa estatal, o que non é o caso no que aquí tratamos, que son fondos de xestión por Galiza.
O Proxecto de Lei dos Orzamentos do Estado para 2011 9 nos diferentes territorios, xa que deles benefícianse de maneira moi importante, en xeral, territorios coma Madrid e Cataluña, pero non só, como teremos ocasión de concretar nalgún caso. E presentándose así, por quen utilizan única e continuamente os investimentos rexionalizados ou territorializados unha situación que non corresponde á realidade e que supón na práctica, unha fraude e manipulación da distribución das cifras reais de investimento nas diferentes comunidades. De se trataren dunha cifra mínima isto non tería a maior importancia, mais tal non é o caso como xa indicamos. Un exemplo significativo son as compras centralizadas de material móbil que realiza RENFE- OPERADORA, que logo cumpre a súa función nas zonas para as que esas compras están previstas, pois ninguén pode crer seriamente que esa empresa, ou calquera outra, compra a seu material ao chou, e menos cando significa un volume monetario en 2011 de 628 M. A cifra dos investimentos galegos para 2011, duns 1550 M, significan case o 9,3% dos investimentos territorializados do SPC mais unicamente o 7,51% sobre os investimentos totais, que son dúas cousas moi diferentes entre si. Precisamente a Gráfica a seguir móstranos a evolución histórica da participación porcentual galega nos investimentos totais do SPC, así como da poboación ao longo deste século. 08 07 % Participación galega nos Investimentos Estado 06 05 04 DÉFICIT Prestige % POBOACIÓN % C. INICIAIS 03 02 "Bi-partito" 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Na táboa a continuación comprobamos que da diminución experimentada polo investimento do SPC no ano 2011, en relación co ano anterior, Galiza participa ao redor do 6 e 7,5% nos ámbitos dos Ministerios e Consolidado, mais só nun 4% CRÉDITOS INICIAIS M - 2011 % M sobre 2010 % PL OXE 2010 ESTADO GALIZA G / E ESTADO GALIZA G / E Ministerios (Estado) 5.793,482 585,378 10,10-3.596,438-221,078 6,15 CONSOLIDADO 8.199,715 654,292 7,98-4.073,750-302,762 7,43 Empresas Públicas (1) 12.439,291 896,166 7,20-4.556,478-184,947 4,06 TOTAL SPC 20.639,006 1.550,458 7,51-8.630,228-487,709 5,65 (1) Incluídos os Consorcios no ámbito do sector público empresarial. Finalmente, como composición do anterior, vemos que Galiza participa nun 5,7% na diminución experimentada polo conxunto dos investimentos do Sector Público Central. Desta maneira, a diminución total dos investimentos na Galiza, de 487,7 M, recae con moita maior intensidade no ámbito Consolidado en relación coa do Sector Público Empresarial (SPE). A evolución histórica no período 2000-2011 do incremento sobre o ano anterior dos investimentos na Galiza en termos dos créditos iniciais é como se indica na táboa seguinte que, en xeral, expresa a tendencia minguante desas taxas de crecemento, e mesmo o seu carácter negativo a partires do exercicio 2010, desde que no ano 2003 alcanzaron a marca do 43,3%, como consecuencia das actuacións posteriores á catástrofe do Prestige e do baixo nivel de que se partía (532 M no ano 2002). E por suposto o volume de investimento nunha comunidade dada, nun ano dado, ten un teito obvio, o que condiciona e xustifica a evolución histórica desas taxas de incremento, mesmo á marxe de situacións de crise, como a que padecemos nestes tempos, e nas que precisamente os investimentos adoitan xogar o papel propicio de partidas de axuste á baixa de cara a contención do gasto público.
O Proxecto de Lei dos Orzamentos do Estado para 2011 10 ANO SPC Δ% 2000 440,95 2001 549,45 24,61 2002 532,06-3,16 2003 762,39 43,29 2004 1045,36 37,12 2005 1264,1 20,92 2006 1495,26 18,29 2007 1754,63 17,35 2008 2005,53 14,30 2009 2116,43 5,53 2010 2038,17-3,70 2011 1550,46-23,93 Aínda que debe ser evidente que coas taxas de crecemento non se come, senón coas cifras absolutas pertinentes que permitan a continuación normalizada dos programas plurianuais en curso de maneira que poidan cumprirse cos prazos de execución previstos e non se produzan demoras disparatadas recorrentes como, lamentabelmente, podemos contemplar na historia investidora do Estado na Galiza, e afrontar os novos proxectos de investimentos considerados prioritarios para o país. E é sobre estas bases que debe medirse, nun exercicio dado, a corrección ou non das dotacións investidoras previstas no proxecto de lei e na lei correspondente. Da propia Gráfica anterior podemos comprobar o baixo nivel relativo histórico dos investimentos realizados na Galiza, con porcentaxes sobre o total estatal moi inferiores ao que significa o peso da súa poboación, que só chegan a igualarse no exercicio 2007, polas razóns antes indicadas. Porén, este criterio de capitación, malia a súa aparencia lóxica, non o podemos nin debemos consideralo completamente apropiado, xa que o esencial e o nivel de necesidades relativas en relación cos outros territorios, á parte de que o custo de realización dunha mesma infraestrutura non é a mesmo na Galiza, en xeral, que noutras partes do estado, dadas a súas circunstancias específicas orográficas, de dispersión poboacional, etc.. Obviamente, a medición coma un fetiche en termos per capita, beneficia aos territorios máis poboados. Por exemplo, se a M-40 madrileña é necesaria con 6 ou con 3 millóns de habitantes, visto en termos per capita, é completamente diferente (o duplo no segundo caso). Parece máis lóxico, xa que logo, que os criterios definidores dos investimentos públicos (no ámbito de calquera administración) deberían fundamentarse na súa suficiencia en relación coas necesidades obxectivas reais nos diferentes territorios e no seu custo real. Inda ignorando a incorrección do criterio de capitación (igual investimento per capita), a Gráfica anterior móstranos o indubidábel déficit investidor que Galiza padeceu nun longo período histórico, mesmo de lle ser tido aplicado estritamente tal criterio, algo que malia a adoración que lle profesa o españolismo académico e político, os mantivo, en troques, nun silencio cómplice, fronte a defensa da súa aplicación sobre todo o que se move, para desta maneira prexudicar os intereses nacionais. TEORÍA/ANUNCIO E PRÁCTICA/REALIDADE NO ÁMBITO ORZAMENTARIO. Polo 2500,0 2000,0 1500,0 1000,0 Evolución dos Investimentos do SPC na Galiza CRÉDITOS INICIAIS CRÉDITOS LIQUIDADOS mesmo resulta evidente que os créditos iniciais non son mais que algo así como anuncios de investimento, aínda que o importante é, obviamente, a súa realidade, como eses créditos se executan na realidade. 500,0 A información aquí resulta máis difícil de conseguiren,0 mesmo a nivel parlamentar, 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 polo que a transparencia sobre o proceso de execución orzamentario no estado español deixa moito que desexar. Unha primeira aproximación podémola obter dos dados integrados nas memorias Anuais da Administración Xeral do Estado en Galiza (Delegación de Goberno de Galiza), que reflectimos na Gráfica anterior. Aínda que para determinar o nivel de execución orzamentario deberiamos utilizar non os créditos iniciais senón os créditos definitivos (os anteriores máis todas as modificacións de diferente índole que sofren no proceso orzamentario, positivas ou negativas, e que en xeral levan a un valor superior), ao non dispor de información sobre os mesmos teremos que limitármonos a considerar a relación entre os créditos iniciais e os liquidados. No conxunto do período temporal contemplado o nivel de execución medio (% C. Liquidados/C. Iniciais) é do 78%, indicador da moita marxe existente, o que desvirtúa o debate sobre os investimentos contidos no proxecto de lei ou na lei correspondente, e da necesidade de buscaren fórmulas apropiadas que garantan a realización dos investimentos previstos, como por exemplo se fai para o caso dos
O Proxecto de Lei dos Orzamentos do Estado para 2011 11 investimentos en Cataluña após de aprobación do seu Estatut 7, de maneira que, unha vez finalizado o exercicio orzamentario, lévase a cabo a comprobación de que o importe dos investimentos estatais executados en Cataluña alcanza como mínimo a porcentaxe estabelecida do PIB respecto ao importe da execución territorializada dos investimentos estatais, dados que se facilitan polo Ministerio de Economía e Facenda á Generalitat denantes do 30 de xuño do exercicio seguinte e que se validarán pola Intervención Xeral do Estado denantes do 15 de outubro. No caso de non se alcanzar a porcentaxe estabelecida, corrixirase a desviación no proxecto orzamentario do exercicio seguinte. 9 8 7 6 5 INFRAESTRUTURAS - % GZ/ESTADO 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 Tamén contamos coa información subministrada polos Anuarios do Ministerio de Fomento que inclúe tamén unha grande parte dos investimentos de carácter medioambiental (MARM) e das memorias do Ministerio de Agricultura (agora MARM) para as infraestruturas agrarias 8, sobre cuxa base esta gráfica nos indica a evolución da participación galega nos investimentos liquidados sinalados, que poñen de manifesto o notábel incremento experimentado após do exercicio 2005. Finalmente en relación con isto, e tendo en conta que os diferentes investimentos públicos están sometidos a un trámite regrado que pode comprender desde os estudos informativos a construtivos, desde a licitación á adxudicación da obra correspondente, como variábeis proxy dos investimentos liquidados temos as cifras referidas á Licitación e Adxudicación de Obra publicadas polo Ministerio de Fomento, cuxo resumo ofrecemos a continuación, e que son indicativas do moito traballo que hai de enfrontar aínda, se os investimentos anunciados han de se corresponder cos liquidados para desta maneira cumprirse os prazos de execución dos grandes proxectos estratéxicos para o país e superaren a situación anormal que Galiza vén padecendo neste eido desde vellos tempos, e para por riba terlles que estaren eternamente agradecidos!. A Gráfica que acompaña estes dados mostra a participación galega, en relación co conxunto do Estado, nesas variábeis. ACTUACIÓNS NA GALIZA (FONTE: Ministerio de Fomento) - M LICITACIÓN ADXUDICACIÓNS DE OBRA ANO AA.PP. SPC EE.TT. G. FOMTO.G. FOMTO.Mº+OOAA SPEMP 2000 643,75 300,12 343,63 258,20 2001 991,08 435,45 555,63 360,58 2002 1.188,99 424,33 764,66 363,79 218,14 209,15 8,99 2003 1.464,44 837,54 626,90 570,20 311,76 269,96 41,80 2004 2.293,21 1.594,48 698,73 1.490,18 832,31 87,31 745,00 2005 1.767,95 901,16 866,79 769,67 585,56 117,85 467,71 2006 2.249,51 1.351,66 897,85 1.127,18 929,02 690,52 238,49 2007 2.221,35 1.186,68 1.034,67 1.044,27 808,61 578,62 229,99 2008 2.663,57 1.319,32 1.344,26 1.281,58 812,81 715,21 97,60 2009 2.410,93 1.455,21 955,73 1.336,74 542,07 213,75 328,22 AA.PP. = Conxunto das Administracións Públicas (SPC + EE.TT.) SPC = Sector Público Central EE.TT. = Xunta + Deputacións + Concellos G. FOMTO = Grupo Fomento (Ministerio + O. Autónomos + Empresas) SPEMP = Empresas Públicas do G. Fomento 7 Ver Metodoloxía de aplicación da disposición adicional 3ª do Estatuto de Autonomía sobre o investimento do Estado en Cataluña en Infraestruturas. 8 Inda que no anuario correspondente ao ano 2009, publicado na súa páxina web, xa non se fan figurar.
O Proxecto de Lei dos Orzamentos do Estado para 2011 12 ADXUDICACIÓNS DE OBRA NA GALIZA - EMPRESAS GRUPO FOMENTO (M ) AENA PORTOS RENFE OP. FEVE ADIF SEITTSA CORREOS 2002 0,08 0,00 1,79 0,00 0,00 0,00 0,00 2003 5,65 6,90 16,56 0,46 0,00 0,00 0,61 2004 10,35 26,10 26,92 0,76 676,06 0,00 4,81 2005 13,15 442,16 4,94 1,69 4,33 0,00 1,43 2006 9,17 18,46 0,27 9,31 196,95 0,00 4,34 2007 108,83 42,51 0,00 0,83 33,12 44,29 0,41 2008 2,97 51,70 0,33 3,72 12,97 25,27 0,64 2009 40,91 104,52 0,13 1,06 181,69 0,00 0,00 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 LICITACIÓN: % GZ/SPC LICITACIÓN: % GZ/GF ADX. OBRA: % GZ/GF 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Finalmente, por suposto, este enfrontamento entre a realidade e a ficción orzamentaria ten un efecto máis ou menos contundente sobre a cuestión dos incrementos nos orzamentos que tratamos anteriormente, como deixará claro o exemplo seguinte. Tomemos o crecemento experimentado no exercicio 2008 en termos de créditos iniciais. Podemos comprobar polos dados anteriores que ese incremento foi de 250,9 M *2.005,53 1.754,63+, do que 135,38 M, o 54%, corresponde ás actuacións que aparecen por vez primeira nos OXE das sociedades públicas SEPI (en relación cos parques empresariais da S.E. ATLÁNTICO 9 ) e AUGAS DA CONCA NORTE (en relación co proxecto de saneamento de Vigo para daren cumprimento á directiva comunitaria 91/271/CE). Mais se miramos o desenvolvemento destas actuacións segundo os dados dos propios documentos orzamentarios, podemos comprobar a importancia das desviacións en negativo que se producen. E trátase só dun exemplo. ACTUACIÓN OXE 2008 OXE 2009 OXE 2010 OXE 2011 C. INICIAIS Parques Empresariais 55,232 60,594 20,865 0 (3) Saneamento Vigo 80,150 101,146 9,627 (2) 19,522(2) C. LIQUIDADOS (1) Parques Empresariais 27,185 26,788 1,511 Saneamento Vigo 0,764 1,124 2,731 DIFERENZA (LIQ INIC.) -107,433-133,828-26,070 Parques Empresariais -28,047-33,806-19,174 Saneamento Vigo -79,386-100,022-6,896 (1) Previsión realizada nos OXE do ano seguinte (2) Nos exercicios 2012-2014 prevense uns créditos iniciais de 57,3 M de media en cada un deses tres anos. (3) Nótese o abandono de Galiza por parte da S.E.A., sociedade na que participa a Xunta de Galiza co 15%, e a que parece importarlle ren que non se afronten os parques empresariais previstos aínda non realizados, financiados nun 85% por recursos do Estado. 9 Antes Infoinvest-IGVS (85%-15%); actualmente SEPES-IGVS.
O Proxecto de Lei dos Orzamentos do Estado para 2011 13 A ESTRUTURA ECONÓMICA DO INVESTIMENTO.- Hai que considerar tamén que os diferentes proxectos investidores non cumpren a mesma función nin teñen a mesma incidencia sobre a nosa economía. Neste sentido debemos distinguir ademais da grande división entre investimentos civís e militares, a división entre os investimentos en infraestruturas e equipamentos (novos e de reposición) nos que ocupa un lugar moi relevante o conxunto das infraestruturas produtivas; entre aqueles investimentos necesarios para un adecuado funcionamento dos servizos periféricos da Administración Central na Galiza (novos e de reposición); e dos investimentos de carácter inmaterial (estudos, proxectos, asistencias técnicas, ). Os documentos orzamentarios subministran información completa sobre estas cuestións no ámbito do Sector Público Administrativo (Ministerios, Organismos Autónomos, Axencias Estatais, Outros Organismos Públicos e a Seguranza Social), sen incluíren o Sector Público Empresarial, aínda que neste caso unha grande parte dos investimentos na Galiza corresponde con actuacións novas e de reposición en infraestruturas e bens de uso xeral. O cadro seguinte resume a situación para Galiza do proxecto de lei dos OXE de 2010. S. PÚBLICO ADMINISTRATIVO 2010 2011 M % % G/E Investimento MILITAR 6,227 0,238-5,989-96.2 0,02 Investimento CIVIL 950.826 654.054-296,772-31.2 9.25 En Infraest. e bens de uso xeral 905,212 622,279-282,933-31.3 14,04 Para o Funcionamento Servizos 36,942 26,413-10,529-28.5 1,55 Inmateriais 8,672 5,361-3,311-38.2 0,87 Pro-Memoria S. PÚBLICO EMPRESARIAL (1) 1.081,113 896.166-184,947-17.1 7,20 (1) Inclúe aos Consorcios Como vemos, os investimentos de carácter militar desaparecen practicamente, mentres cos investimentos de carácter civil se reducen en pouco menos de 1/3, distribuído bastante uniformemente nos apartados de infraestruturas, funcionamento dos servizos periféricos da AXE na Galiza e os investimentos inmateriais. Significando os investimentos na Galiza (1.550,5 M ) o 7,5% dos totais do Sector Público Central (20.639,0 M ), salientaremos a participación galega, no ámbito do Sector Público Administrativo, no 9,2% dos investimentos civís e, sobre todo, o 14,0% da totalidade dos investimentos novos e de reposición en infraestruturas e bens de carácter xeral. Mentres que Galiza participa no 7,2% nos investimentos que realiza o conxunto do Sector Público Empresarial. A PROGRAMACIÓN PLURIANUAL.- Por outra parte, resulta obvio que os investimentos dun ano dado veñen condicionados pola continuación dos proxectos en execución ou procedentes do(s) exercicio(s) anterior(es). Algúns rematan no ano anterior e non aparecen, por tanto, no exercicio en curso. Outros, corresponden a proxectos anteriores sen finalizar, o que non quer dicir que o investimento no exercicio en curso non sexa novo no senso que vimos no apartado anterior. Outros, pola contra, xorden como proxectos novos no presente exercicio. Como sabemos a documentación orzamentaria inclúe as dotacións (en créditos iniciais) do orzamento aprobado no ano anterior 10, as dotacións do exercicio ao que se refire o proxecto de lei, así como unha estimación da programación plurianual prevista para os tres anos seguintes. Vexamos entón a comparanza entre a previsión de investimento que na lei dos OXE para o ano 2010 se facía para o ano 2011, co investimento que neste ano anuncia o proxecto de lei correspondente: PREVISIÓN DE INVESTIMENTO NO ANO 2011 (M ) ÁMBITO LEI 2010 P.LEI 2011 DIFZA. Ministerios, OO.AA., AA.EE. e OOPP 1266,983 641.600-625,383 Seguranza Social 9,483 12,692 3,209 Sector Público Empresarial 877,775 894,284 16,509 Consorcios -- 1,882 1,882 TOTAL (S. PÚBLICO CENTRAL) 2154,241 1550,457-603,784 Observamos que existe unha grande disparidade en negativo entre o investimento previsto para 2011 na programación plurianual da Lei de orzamentos de 2010 e o previsto no proxecto de Lei de 2011, que se eleva a 603,8 M (o 28% do investimento previsto nos OXE 2010). Diferenza que obedece esencialmente ás diferenzas negativas nas actuacións contidas no ámbito da AXE, na que a diminución en 625,4 M significa o 49,4% 10 No caso do Sector Público Empresarial estas dotacións non son os créditos iniciais senón a previsión do investimento liquidado, realizada a esa altura do tempo de presentación dos orzamentos do ano seguinte.
O Proxecto de Lei dos Orzamentos do Estado para 2011 14 da prevista nos OXE de 2010, mentres que nos outros ámbitos investidores se producen lixeiros incrementos pouco significativos cuantitativamente. O normal sería que existira unha diferenza global positiva, por canto o proxecto de Lei dos OXE de 2011 ademais de incorporar as actuacións sen finalizar procedentes do exercicio anterior inclúe, obviamente, as novas actuacións nadas no 2011 que, por suposto, non pode ter en conta a programación plurianual contida na Lei de orzamentos de 2010. Esta resulta unha cuestión moi importante a clarexar no trámite de aprobación do actual proxecto de lei e, en todo caso, aporta unha guía aceptábel para a xustificación do volume orzamentario total a maiores, a incluíren nas emendas parciais correspondentes en relación cos proxectos e dotacións que debe abranguer a lei de orzamentos de 2011 para Galiza para impediren os retrasos evidentes que esta situación reflicte a respecto da realización dos proxectos principais. De forma equivalente, a programación plurianual integrada neste proxecto de lei dos OXE de 2011 aporta como dotacións para o vindeiro exercicio, 2012, como necesidade da continuación dos proxectos que contén, as seguintes: AXE (Ministerios, OO.AA., AA.EE, OO.OO.PP.) 817,793 M Seguranza Social 6,970 Sector Público Empresarial 904.948 Consorcios --- TOTAL SECTOR PÚBLICO CENTRAL 2012 1.729,711 Militar (1) 4,495 Civil 1.725,216 Estas son as cifras indicativas nas que debería centrarse a atención na discusión dos orzamentos estatais vindeiros. Ás que habería que engadir os proxectos nados en 2012 que, obviamente, non poden formar parte da programación plurianual que consideramos (OXE 2011). Ademais, haberá que ter en conta as cifras finalmente aprobadas nas Cortes do Estado, no trámite que converte o proxecto de lei en lei. O INCREMENTO DO INVESTIMENTO NOS DIFERENTES MINISTERIOS E EMPRE- SAS.- O esencial dos investimentos na Galiza concéntrase nos Ministerios de Fomento e Medio Ambiente e Medio Rural e Mariño (MARM), de maneira moi marcada no primeiro deles que por si só supón o 88% dos investimentos totais na Galiza en 2011. Conxuntamente, os dous ministerios supoñen nada menos que case o 96% dos investimentos totais como reflicte o Cadro seguinte. MINISTERIO SP Admin. SPE TOTAL Fomento 552,805 812,361 1365,166 MA e MR e Mariño 81,035 39,923 120,958 Resto (*) 20,452 43,882 64,334 TOTAL 654.292 896,166 1550.457 % (Fomento + MARM) 96.9 95.1 95.9 (*) Inclúe a Seguranza Social e os Consorcios. No caso do SPE as sociedades máis significativas son a SEPI e o Consorcio Zona Franca de Vigo. Polo demais, o Cadro a continuación permítenos unha lectura rápida con relación á localización orgánica de onde se producen as variacións máis significativas no investimento previsto no proxecto de lei dos OXE de 2011 na Galiza, en relación co ano anterior.
O Proxecto de Lei dos Orzamentos do Estado para 2011 15 MINISTERIO/EMPRESA M PL-OXE 2011 s/2010 % Peso (%) Defensa 0,238-5,989-96.2 Economía e Facenda 0,722-4,864-87.1 Interior 3,574-4,588-56.2 Fomento 552,805-163,136-22.8 D.X. ESTRADAS 219,435-123,173-36.0 D.X. CAMIÑOS DE FERRO 330,767-39,135-10.6 Industria, Turismo e Comercio 0,218-0,431-66.4 Ciencia e Inovación 0,163-0,437-72.8 Medio Ambiente e MR e Mariño 81,035-118,159-59.3 Cultura 1,245-2,210-64.0 Vivenda 1,099-1,632-59.8 Diversos Ministerios 0,500 0,500 AXE 641,600-300,945-31.9 61.7 SEGURANZA SOCIAL 12,692-1,817-12.5 0.3 SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL 894,284-184,947-17.1 37.9 Ferrocarril (ADIF+SEITTSA) 396,658-181,330-31.4 FEVE 4,616-1,166-20.2 Estradas (SEITTSA) 29,424-27,681-48.5 Aeroportos (AENA) 172,835 80,272 86.7 Portos (PORTOS DO ESTADO) 202,871-24,397-10.7 Seg. Marítima (SASEMAR) 0,000-8,600-100.0 PHE (AUGAS DA CONCA NORTE) 37,577 20,336 118.0 Industria (SEPI) 14,020-29,773-68.0 ZONA FRANCA VIGO 20.145-9,292-31.6 RESTO SOCIEDADES 16,138-3,316-17.0 CONSORCIOS 1,882 0,000 0.0 0.0 SECTOR PÚBLICO CENTRAL 1.550,457-487,709-23.9 100,0 En termos globais, comprobamos que a diminución total experimentada nos investimentos do Sector Público Central na Galiza en 2011, de 487,7 M, un 62% dela corresponde ás actuacións a executar pola Administración Xeral do Estado e un 38% ás do Sector Público Empresarial. No ámbito da Administración Xeral do Estado, as meirandes baixadas en termos relativos prodúcense nos Ministerios de Defensa (nun 96%, ao non contar neste exercicio con dotación ningunha os diferentes buques de guerra); Economía e Facenda (-87%, pola redución xeneralizada das dotacións nomeadamente pola Axencia Tributaria e pola D.X. de Catastro); Ciencia e Innovación (noutro 73%, por mor da nula dotación no Centro Molecular e Tecnolóxico da Vida, no Instituto de Investigacións Mariñas e na Misión Biolóxica de Galiza); Industria, Comercio e Turismo (nun 66%, como consecuencia da finalización da campaña de promoción internacional do termalismo e a menor dotación do Parador de Turismo de Muxía); o Ministerio de Cultura (nun 64%, ao finalizaren as dotacións nas Murallas de Pontevedra, no Pazo de Fonseca, na restauración do Castelo de Monterrei, na restauración de S. Martiño Pinario, nos Arquivos históricos da Coruña e Pontevedra, no C.I. Recursos sobre Cultura europea na Coruña, no Museo de Ourense, ou pola dotación nula en 2011 no Museo etnolóxico de Ribadavia e a redución de dotación no resto das actuacións en vigor por este ministerio); Vivenda (nun 60%, pola finalización de dotacións na rehabilitación da Fábrica de Tabacos e do mercado de Vilagarcía e pola dotación nula en 2011 na praza de abastos de Ourense); no MARM (no 59%, en especial na D.X. de Augas no 72%, pola finalización de dotacións no saneamento do Teo e de Tomiño, e a diminución de dotación nas actuacións de saneamento e depuración nas provincias da Coruña e Ourense--; na D.X. de Sostibilidade da Beiramar e Mar --no 66%, en especial pola redución de dotacións nos controis da regresión na beiramar das provincias da Coruña e Lugo, na dotación de acceso e uso público na beiramar das provincias da Coruña, Lugo e Pontevedra, nas obras de reposición e conservación do litoral nas provincias da Coruña e Pontevedra, e na recarga de area e da mellora de accesibilidade ás praias da provincia da Coruña--; e na C.H. Miño-Sil no 54%, pola finalización de dotacións nas actuacións do Plan
O Proxecto de Lei dos Orzamentos do Estado para 2011 16 de Lousas 2007-2013 nas provincias de Lugo e Ourense, e pola redución de dotacións en actuacións de depuración e vertido, emisario submarino, obras do cruce e impulsión na Malata, todas elas en Ferrol, na EDAR de Bens na Coruña e na mellora da EDAR de Lugo, así como na terminación de colectores de Lugo); e Interior (no 56%, pola dotación nula en 2011 por parte da D.X. da Guarda Civil no conxunto da comunidade, e pola redución nas dotacións das actuacións da D.X. de Policía na provincia de Pontevedra). No ámbito das infraestruturas de transporte, as actuacións en estradas realizadas pola D.X. de Estradas caen nun 36% en relación co ano anterior (en 123,2 M ), mentres que as actuacións nos camiños de ferro da D.X. de Camiños de Ferro experimentan unha caída menor, no 11% (en 39,1 M ). Desta maneira o Ministerio de Fomento reduce o seu investimento na Galiza nun 23% (en 163, 1 M ). O ámbito do Sector Público Empresarial experimenta unha diminución global do 17,1%, mais con comportamentos moi diferenciados segundo as diferentes sociedades. As que teñen un comportamento positivo en termos de crecemento son Augas da Conca Norte (no 118%, pola mellora que experimentan as súas cinco actuacións na Galiza, en especial o abastecemento de auga a Ourense e o saneamento de Vigo para cumpriren coa Directiva 91/271/CEE); e AENA (no 87%, en exclusiva polo forte incremento que experimentan as súas actuacións no aeroporto de Lavacolla, xa que tanto as de Alvedro como as de Peinador experimentan unha diminución no 22 e 4% respectivamente). Entre as que experimentan diminución salientan a finalización de dotacións por parte de SASEMAR (Sociedade de Seguridade e Salvamento Marítimo); a SEPI (no 68%, sobre todo, pola finalización de dotacións por parte da Sociedade Empresarial do Atlántico --S.E.A.--, financiada nun 15% pola Xunta de Galiza, e encargada de levar a cabo 20 parques empresariais, con varios deles aínda sen comezar, sen que teñamos escoitado do chorimicas laio ningún pola perda destes recursos estatais e infraestruturas industriais); no Consorcio da Zona Franca de Vigo (no 32%, como consecuencia da diminución na dotacións nas actuacións do Centro de Iniciativas Empresariais e do Edificio Tecnolóxico de Oficinas Porto do Molle, así como no Edificio de Servizos PTL); Portos do Estado (no 11%, malia o incremento no 3% da dotación 152, 1 M -- no Porto Exterior en Langosteira que supón o 75% da dotación total de Portos de Estado na Galiza, dado co resto de actuacións nas A.P. de Marín-Pontevedra, Vigo, Vilagarcía, A Coruña e Ferrol-San Cibrao experimentan diminucións de maior ou menor contía); as actuacións de mantemento de FEVE (no 20%); e, finalmente, as sociedades que levan a cabo infraestruturas de transportes: de estradas, pola SEITTSA (no 48,5%, pola finalización de dotacións na A-56 Ourense Lugo e na Autovía Verín-Fonteira portuguesa, xa en servizo, e pola redución nas dotacións para a A-54 Lugo Santiago); nos camiños de ferro, pola ADIF e a SEITTSA (nun 31%, se ben aquí hai que diferenciar entre o elevado incremento que experimentan as actuacións da primeira empresa --148%-- por mor da suba na dotación da conexión coa meseta, LAV Lubián Ourense, situándose esa dotación en 87,1 M, e cunha previsión de finalización no ano 2016 sob o suposto dunha elevada dotación no período 2012-2016 que xa veremos no que queda; e a diminución --do 48,5%-- que sofren as actuacións a realizar pola segunda, como consecuencia da finalización do Convenio coa ADIF en relación coa LAV Ourense Compostela e a menor dotación do novo convenio (-255,4 M ), e pola finalización de dotación nas actuacións de supresión de pasos a nivel e outras actuacións menores, aínda que aparecen por vez primeira actuacións denominadas Novo FFCC a executaren nas catro provincias e por un monto total de 33 M. Finalmente, desde o ámbito do Sector Público Central, salientaremos unicamente a referencia ás infraestruturas de transporte terrestre, diminuíndo no 38% as actuacións en estradas o nivel do exercicio anterior (-150,9 M ) como consecuencia da redución no 53% das dotacións cara o investimento novo nestas infraestruturas (-120,1 M ), e da redución no 21% das dotacións cara o investimento de reposición destas infraestruturas (--30,8 M ); en tanto que as actuacións nos camiños de ferro experimentan unha diminución do 23% (-221,7 M ) como consecuencia das caídas do 24,5% na dotación orientada ao investimento novo nestas infraestruturas (-206,5 M ), do 37% na dotación orientada ao investimento de reposición das mesmas (-26,1 M ), do incremento no 36% nas actuacións de investimento novo no funcionamento dos servizos (+ 12,0 M ) e da diminución no 20% nas actuacións de reposición do funcionamento dos servizos de FEVE (-1,2 M ). De todas as maneiras, isto non é mais ca expresión da consolidación, tamén neste exercicio, do ritmo canso, romo e desesperante investidor á que se ven suxeitas estas importantes infraestruturas produtivas, nas que, coma é ben coñecido, Galiza padece unha das maiores eivas, tanto da perspectiva cuantitativa como cualitativa, en relación co contexto estatal, aínda que a nova conxuntura política a que asistimos, e tal como se traduce
O Proxecto de Lei dos Orzamentos do Estado para 2011 17 nestes e, seguramente, nos orzamentos vindeiros até mediados da década, polo menos, non vai supor precisamente o terreo propicio para as resolver. AS INFRAESTRUTURAS PRODUTIVAS NOS OXE DE 2011.- O Cadro da páxina seguinte amósanos a desagregación dos investimentos contidos no proxecto de lei dos OXE de 2011 para as diferentes infraestruturas produtivas estritamente tais (estradas, ferrocarril, portos, aeroportos, hidráulicas, actuacións medioambientais, infraestruturas agrarias e outras), cuxa importancia é moi relevante cara o desenvolvemento económico, a mellora da produtividade e o benestar. Obviamente, dentro dos camiños de ferro, non se inclúen aquí os investimentos que realiza a sociedade RENFE- OPERADORA por non realizaren actuacións nas infraestruturas ferroviarias, senón en material móbil e os precisos para o seu funcionamento como transportista ferroviario. Tal investimento alcanza no ano 2011 os 627,8 M (nulos na Galiza mesmo nas instalacións industriais da empresa) dos que 560,1 M non están distribuídos territorialmente. Observamos que Galiza, cun investimento previsto en infraestruturas de 1.478 M no ano 2011, experimenta unha diminución de máis do 22% sobre o exercicio anterior, fronte a caída do 31% que se experimenta a nivel estatal. Esta menor diminución relativa leva a que a participación galega no investimento en infraestruturas produtivas estatais mellore, situándose no 9,9%, ben que con un alto grao de dispersión sobre esta participación media segundo as diferentes infraestruturas. Salienta positivamente a participación nos investimentos en Portos (17,6%), mais sobre todo o 12,9% nos aeroportos e ao redor do 10% nas estradas e camiños de ferro. INFRAESTRUTURAS POR TIPO ESTADO CAMIÑOS PORTOS AERO- HIDRO- MEDIO AM- Axente Investidor ESTRADAS FERRO S.MARIT. PORTOS LÓXICAS BIENTAIS OUTRAS SUBTOTAL AGRÍCOLAS TOTAL Mº de Fomento 2.109,885 1.021,512 8,098 10,978 41,174 3.191,646 3.191,646 SEITTSA 430,470 1.466,007 1.896,477 1.896,477 ADIF 4.459,995 4.459,995 4.459,995 FEVE 107,942 107,942 107,942 PORTOS DO ESTADO 1.150,682 1.150,682 1.150,682 SASEMAR 8,226 8,226 8,226 AENA 1.328,169 1.328,169 1.328,169 CENTROS LOXÍSTICOS AEROPORT. 6,347 6,347 6,347 Mº de MA, Medio Rural e Mariño 1.022,766 294,966 29,860 1.347,592 1.347,592 SOCIEDADES DE AUGAS 1.255,204 1.255,204 1.255,204 SEIASAS 0,000 222,437 222,437 COMARCAS MINEIRAS 0,000 0,000 0,000 OUTRAS SOCIEDADES 3,590 3,590 3,590 TOTAL INFRAESTRUTURAS 2.540,355 7.055,456 1.167,006 1.345,494 2.277,970 294,966 74,624 14.755,870 222,437 14.978,307 IDEM LEI 2010 5.141,920 8.855,740 1.523,228 1.870,245 3.389,780 528,680 124,670 21.434,263 275,836 21.710,099 % 2011/2010-50,60-20,33-23,39-28,06-32,80-44,21-40,14-31,16-19,36-31,01 INFRAESTRUTURAS POR TIPO GALIZA CAMIÑOS PORTOS AERO- HIDRO- MEDIO AM- Axente Investidor ESTRADAS FERRO S.MARIT. PORTOS LÓXICAS BIENTAIS OUTRAS SUBTOTAL AGRÍCOLAS TOTAL Mº de Fomento 219,435 330,767 2,597 0,000 0,000 552,800 552,800 SEITTSA 29,424 296,999 326,423 326,423 ADIF 99,659 99,659 99,659 FEVE 4,616 4,616 4,616 PORTOS DO ESTADO 202,871 202,871 202,871 SASEMAR 0,000 0,000 0,000 AENA 172,835 172,835 172,835 CENTROS LOXÍSTICOS AEROPORT. 0,000 0,000 0,000 Mº de MA, Medio Rural e Mariño 61,336 19,294 0,000 80,630 80,630 SOCIEDADES DE AUGAS 37,577 37,577 37,577 SEIASAS 0,000 0,329 0,329 COMARCAS MINEIRAS 0,000 0,000 0,000 OUTRAS SOCIEDADES 0,000 0,000 0,000 TOTAL INFRAESTRUTURAS 248,859 732,041 205,468 172,835 98,913 19,294 0,000 1.477,411 0,329 1.477,740 IDEM LEI 2010 399,713 953,672 239,094 92,563 161,849 54,343 0,000 1.901,234 0,811 1.902,045 % 2011/2010-37,74-23,24-14,06 86,72-38,89-64,50-22,29-59,43-22,31 % GALIZA / ESTADO 9,80 10,38 17,61 12,85 4,34 6,54 0,00 10,01 0,15 9,87 NOTA. Nos Cadros do Informe Económico e Financeiro (IEF) dos OXE DE 2011 non inclúen as Sociedades FEVE, SASEMAR, nen as SEIASAS
O Proxecto de Lei dos Orzamentos do Estado para 2011 18 AS ACTUACIÓNS NO FERROCARRIL NOS OXE DE 2011.- A dotación das actuacións previstas realizar no ano 2011 segundo o contido dos OXE resúmese no Cadro a continuación, reflectindo unha fiel expresión da vixente situación de crise mais sobre todo da recorrente vulneración drástica dos prazos de execución aprobados no Congreso dos Deputados e no Parlamento Galego, xa ceibados ao caixón do lixo, como vén a plasmarse no pacto político ou Protocolo asinado entre o Ministerio de Fomento e a Xunta de Galiza do PP o pasado ano, no que xa nos detivemos con ocasión do informe do pasado exercicio, mais incluso resulta obvio, á vista deste cadro, que esta reformulación con adiamento destas infraestruturas é de imposíbel cumprimento só á vista dos resultados a que nos leva este proxecto orzamentario. Desta maneira, de seren coherentes os seus protagonistas, no sentido de utilizaren os mesmos argumentos que levaron ao Protocolo de adiamento do prazo de finalización destas infraestruturas, deberían consideraren xa a estas alturas do tempo a oportunidade de renovación ou celebración dun novo Protocolo na mesma dirección expansiva, como as galaxias, cara axustárense á realidade universal. DATA Programación Plurianual ACTUACIÓN INI FIN CUSTO L-2010 PL-2011 2012 2013 2014 L.A.V. LUBIÁN - OURENSE 2000 2016 3.211,25 40,14 87,07 173,82 221,19 228,00 Ministerio 2000 2011 28,25 4,14 0,00 0,00 0,00 0,00 ADIF 2009 2016 3.183,00 36,00 87,07 173,82 221,19 228,00 L.A.V. OURENSE - COMPOSTELA (SEITTSA) 2007 2013 2.383,87 508,56 253,17 381,27 34,56 0,00 L.A.V. OURENSE - VIGO 2005 2012 3,54 1,00 1,16 2,36 0,00 0,00 L.A.V. OURENSE - LUGO 2005 2011 6,61 4,96 5,40 0,00 0,00 0,00 L.A.V. LUGO - A CORUÑA 2003 2011 0,83 1,10 0,26 0,00 0,00 0,00 L.A.V. PONFERRADA - MONFORTE 2003 2011 0,74 0,16 0,16 0,00 0,00 0,00 L.A.V. CORREDOR CANTÁBRICO EIXO ATLÁNTICO A CORUÑA - VIGO 1998 2014 2.693,73 226,25 278,72 287,15 288,29 82,50 EIXO ATLÁNTICO: VIGO - F. PORTUGUESA (Saída Sur) 2008 2010 0,17 2,67 0,00 0,00 0,00 0,00 EIXO ATLÁNTICO: FERROL - A CORUÑA 2006 2010 0,86 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Conexión ferroviaria A Coruña - Porto exterior 2009 2012 0,59 1,00 0,06 0,52 0,00 0,00 Conexión ferroviaria Ferrol - Porto exterior 2009 2011 0,10 2,00 0,10 0,00 0,00 0,00 Plan supresión pasos a nivel Lugo 1998 2014 80,39 49,99 11,02 15,79 16,65 8,76 Estación intermodal de Lugo 2011 2011 0,20 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00 INVESTIMENTO NOVO EN INFRAESTRUTURAS 1998 2016 8.382,89 843,82 637,31 860,91 560,69 319,26 CONVENIO ADIF: Adm. Infraestruturas titularidade do Estado 2006 2014 540,86 70,64 33,69 33,69 35,68 54,73 Novo Convenio ADIF: rede convencional 2011 2015 37,70 0,00 10,88 4,15 8,29 14,38 INVESTIMENTO DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUTURAS 2006 2015 578,56 70,64 44,57 37,85 43,97 69,11 Instalacións industriais (RENFE - OPERADORA) 2009 2014 0,34 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 Estacións e outros (ADIF) 2005 2014 49,50 5,50 12,59 18,83 2,13 0,43 Novo FFCC (?) (SEITTSA) 2011 2014 108,78 0,00 32,95 32,95 30,97 11,91 Supresión pasos a nivel e outras actuacións (SEITTSA) 2007 2011 16,93 27,93 0,00 0,00 0,00 0,00 INVESTIMENTO NOVO FUNCIONAMENTO SERVIZOS 2005 2014 175,54 33,53 45,54 51,78 33,10 12,34 Actuacións de FEVE 2008 2014 41,88 5,78 4,62 0,74 0,51 0,35 INVESTIMENTO REPOSICIÓN FUNCTO. SERVIZOS 2008 2014 41,88 5,78 4,62 0,74 0,51 0,35 INVESTIMENTO TOTAL NOS CAMIÑOS DE FERRO 1998 2016 9.178,87 953,77 732,04 951,27 638,27 401,06 Como podemos comprobar deste cadro, que describe todas as actuacións sobre os camiños de ferro na Galiza segundo o proxecto de lei dos OXE de 2011, a sección de investimento novo en infraestruturas pode resumírense en catro liñas referidas á L.A.V. Lubián Ourense, á L.A.V. Ourense Compostela, ao Eixo Atlántico (A Coruña Vigo) e, finalmente, á supresión de pasos a nivel na provincia de Lugo que vese sometido a unha drástica diminución como se pode comprobar, posto co resto destas actuacións constitúen estudos que levan vexetando nos orzamentos tantos anos que seguramente andarán perdidos por calquera caixón da Administración, se é que existen, ademais de se facer evidente, tal como xa se deducía da lectura do celebrado Protocolo, que actuacións que deberían estar integradas no Eixo Atlántico como Ferrol-A Coruña e a Saída Sur, Vigo-Fronteira portuguesa, hainos que pór no capítulo dos proxectos enterrados, quedando reducido e limitado o concepto Eixo Atlántico ao percorrido A Coruña-Vigo, ou cando menos que esas actuacións se realicen 30 anos após de terse comezado este eixo, como xa ten acontecido coa AP-9 sen iren máis lonxe. No caso da primeira actuación (conexión coa meseta) vemos que fronte a unha dotación orzamentaria non executada maioritariamente en 2009 por 254 M, a dotación prevista para 2010 se reduce nada
O Proxecto de Lei dos Orzamentos do Estado para 2011 19 menos que a 40 M 11, para situarse no exercicio de 2011 nos 87,1 M, que xa veremos cal é o seu nivel de execución real, e máis que se duplica esta última dotación no período 2012-2014, tendo en conta as dotacións da D.X. de Camiños de Ferro e da ADIF, sendo a esta última a quen corresponde a intervención principal, debendo salientarse como as dotacións desta última está previsto se estendan até o ano 2016, todo o que, por mais que pareza irracional excede, directamente, a liña anunciada no Protocolo que incluso refírese a actuacións fóra de Galiza, Olmedo Puebla de Sanabria, que se estima estarán en servizo a finais do 2014, polo que será ao redor de 2015 [cando] se porá en servizo o resto do traxecto a Madrid (Puebla de Sanabria Ourense), completando a execución da alta velocidade en Galiza, que incluirá a liña Ourense Lugo e Ourense Vigo por Cerdedo. Tamén debería pareceren obvio que isto anterior implica que as liñas Ourense Lugo e Ourense Vigo (por Cerdedo) téñense de realizaren á velocidade da luz á vista da súa situación orzamentaria e real. No L.A.V. Ourense Santiago, xestionado pola SEITTSA (a través dun Convenio coa ADIF), vemos que fronte a unha dotación de 509 M no exercicio 2010, o proxecto de lei de 2011 infórmanos dun investimento liquidado previsto para ese ano de nada menos que 624,4 M, mentres que no exercicio 2009 o investimento real --Memoria 2009 da ADIF-- foi de 389,2 M. Malia isto a dotación para 2011 se reduce a 253,2 M para se elevar de novo en 2012 a 381,3 M, o que podería parecer unha evolución de execución desta infraestrutura non demasiado ortodoxa. En todo caso podemos comprobar como a data de finalización prevista nos OXE de 2011 se sitúa no 2013, o que non parece ser moi concordante co contido do Protocolo de que a fins de 2011 entrará en servizo a primeira liña de alta velocidade en Galiza entre Ourense Santiago, con dupla vía electrificada e ancho internacional. O Eixo Atlántico A Coruña Vigo é a outra actuación receptora da dotación máis importante, de 278,7 M, presentando unha data de finalización no 2014 de maneira que aquela previsión do Protocolo de que en 2012 12 porase en servizo a totalidade do Eixo Atlántico de Alta Velocidade entre A Coruña e Vigo, incluíndo a electrificación da vía e en ancho internacional resulta manifestamente contradita polo proxecto de lei dos OXE de 2011, cando, xa o proxecto anterior de 2010 estendía tal data ao 2013, que como vemos vai medrando sucesivamente. Finalmente, deberiamos facer referencia como un elemento novo deste proxecto de lei de 2011 a actuación a executar nas catro provincias galegas denominada Novo FFCC a executar pola SEITTSA no período 2011-2014 con un custe total de 109 M distribuído en máis de 30 M en cada un dos anos 2011-2013 e con 12 M no 2014. Dotacións ao parecer previstas para manter e completar as vellas liñas do Eixo Atlántico de cara a súa utilización para mercadorías e seica tamén para realizaren estudos sobre a posibilidade do seu aproveitamento para servizos de proximidade, parecéndonos isto último unha parte da estratexia ben consabida de falar de algo que se coñece preocupa, mais sen intención ningunha de a levar a cabo, pois doutro xeito as dotacións a que nos referimos deberían apareceren separadas, dada a diferente índole de ambas as dúas actuacións. Da mesma maneira co chorimicas segue a falar do LAV do corredor do Atlántico, unha das promesas estrelas do PP após da catástrofe do Prestige, cun investimento programado na Galiza, en cifras de 2003, duns 1500 M, e que xa fai algúns anos ten desaparecido dos documentos orzamentarios do Estado, logo de vexetar neles por un tempo nos consabidos estudos, e que, por suposto, o tal chorimicas xunto co Ministro de Fomento, esquecéronse de o incluír no afamado Protocolo. E se a nós parécenos que a cuestión máis importante para Galiza é a de dotarse duns medios ferroviarios competitivos e modernos que impulsen a súa integración e vertebración interna e potencien a mobilidade das persoas e mercadorías, e dentro disto, a cuestión das proximidades, é claro, que tanto ao goberno central como ao galego impórtalles nada esta cuestión, como manifesta a súa desconsideración máis absoluta no reiterado Protocolo. 11 Os orzamentos de 2010 e de 2011 infórmannos dun investimento liquidado previsto nulo en 2009 e de 30 M en 2010, polo que, de continuaren por esta vía, é máis doado situar a data de finalización máis preto do 2020 que do 2015. 12 Lembremos que esta actuación na súa orixe, de acordo coas previsións fraguianas, debería estar completamente consumada no ano 2007, demostrándonos como en Galiza, para o caso da execución de proxectos de certa relevancia, a unidade temporal anual non serve ren; que é o decenio a base de medida máis axeitada. No informe do pasado ano xa nos referimos máis extensamente sobre esta cuestión.
O Proxecto de Lei dos Orzamentos do Estado para 2011 20 AS ESTRADAS NA GALIZA NOS OXE DE 2011.- No Cadro da páxina seguinte pode analizarse o conxunto das actuacións principais en estradas que contempla o proxecto de lei dos OXE de 2010. Fagamos notar que aínda que sobre estas infraestruturas, a diferenza das anteriores, non se realizou protocolo novo ningún, debemos recordar que os prazos de execución estaban aprobados nos ámbitos parlamentares para as seguintes actuacións 13 : A-8 AUTOVÍA DO CANTÁBRICO 2007-2008 AUTOVÍA LUGO OURENSE 2008-2010 AUTOVÍA LUGO SANTIAGO 2008-2010 AUTOVÍA PONTEVEDRA A-52 2010 AUTOVÍA CHANTADA MONFORTE 2010 Conexión aeroporto de Santiago 2004-2005 Conexión porto de A Coruña 2005-2006 Como se pode comprobar, os prazos de posta en servizo comprometidos para estas estradas están actualmente fulminados, atopándose aínda algunhas destas actuacións como moito na fase dos eternos estudos recorrentes, que polo tempo que levan vexetando nos orzamentos, deben ser ben máis difíciles de realizaren que inventar as teorías cuántica ou a da relatividade xeral, mais é sabido que para merecer un Protocolo non hai nada como un AVE, tan famoso e mediático el, e que dá lugar a debates ás veces tan disparatados e divertidos, para que as cousas voen de Galiza a alta velocidade, con efecto de eversión. Tendo en conta que o Cadro explícase por si mesmo, sinalemos unicamente que ademais da baixa xeneralizada na dotación de case todas as actuacións, no referente ao investimento novo en estradas as dotacións máis relevantes se concentran na A-8 Autovía do Cantábrico 14 (con 41 M, e con prazo de finalización previsto no ano 2013, fronte ao 2007-2008 comprometido); na A-54 Autovía Lugo Santiago (40 M, cuxa intervención principal descansa na SEITTSA e con prazo de finalización no ano 2015 fronte ao 2008-2010 inicial); na AC-14 3º Cinto da Coruña (24 M, estando previsto o seu remate orzamentario no ano 2013, una ano máis tarde do previsto no pasado ano), e na A-56 Lugo Ourense (con 18 M, e prazo de finalización, por agora, no ano 2011, fronte ao 2008-2010 comprometido), que conxuntamente significan o 91% do investimento novo referido. No ámbito da reposición de estradas, as dotacións máis importantes, como sempre, se concentran nas actuacións de seguridade viaria (54 M ) e de conservación e explotación (48 M ), que significan o 89% do investimento nestas actuacións. Finalmente, indiquemos co obxectivo sagrado de acadar un 3% do PIB de déficit no ano 2013, foi a xustificación de que o Consello de Ministros adoptara medidas de non dispoñibilidade de crédito para o exercicio 2010, que nun primeiro chanzo (29 de xaneiro) se situaron nos 5000 M, dos que 1760 afectaron ao Ministerio de Fomento, e noutro posterior (20 de maio) se estenderon a outros 2425 M, dos que 1700 M os asume este ministerio. Dado o carácter plurianual da maioría das actuacións deste ministerio, tense anunciado unha reformulación das actuacións até o ano 2015. Ademais dunha anunciada reformulación do vixente PEIT 2005-2020, unha consecuencia inmediata para Galiza é que os tramos da A-56 Autovía Lugo Ourense, San Martiño Barrela Norte e San Martiño Enlace Barrela Norte terán que se executaren a través da fórmula da colaboración público-privada (a denominada vía PPP, o nominalismo oportuno para ocultaren de que se trata aos despistados), inicialmente, xunto cunha ducia de actuacións a realizar no resto do Estado, o que nos anuncia para esta fórmula de 13 Fóra do ámbito das infraestruturas de transporte terrestre, o outro grande investimento que tiña marcado prazo de finalización no ano 2012 era o Porto Exterior da Coruña, que tamén merecería un novo Protocolo, de utilizaren os mesmos criterios que xustificaron aquel das infraestruturas ferroviarias. 14 Divertida e esperpéntica referencia para unha autovía que, na Galiza, o seu percorrido é polo interior, chegando até Vilalba.
O Proxecto de Lei dos Orzamentos do Estado para 2011 21 financiamento das infraestruturas unha etapa de esplendor, tanto por parte do goberno central canto polos gobernos autonómicos, dos que un dos dos máis fanáticos sobre a súa posta en práctica é precisamente o galego como ben sabemos por estas latitudes. DATA Programación Plurianual INVESTIMENTO INICIAL INI FIN Custo L-2010 PL-2011 2012 2013 2014 60 Novo. Infraestruturas e Bens A-8 "TRANSCANTÁBRICA" 2003 2013 435,52 96,60 41,34 127,86 14,80 0,00 AC-14 3º CINTO A CORUÑA 2006 2013 214,88 36,90 24,21 68,93 12,58 0,00 A-52 Autovía das Rías Baixas 2002 2011 5,17 1,18 0,67 0,00 0,00 0,00 A-54 LUGO - SANTIAGO 2005 2015 384,90 61,00 39,96 66,27 61,53 93,02 Ministerio 2005 2015 281,26 22,31 16,71 26,27 28,73 93,02 SEITTSA 2008 2013 103,65 38,69 23,24 40,00 32,80 0,00 A-56 LUGO - OURENSE 2010 2011 18,05 18,05 18,05 18,05 18,05 18,05 Ministerio 1999 2011 17,55 4,47 1,25 0,00 0,00 0,00 SEITTSA 2010 2010 0,50 1,60 0,00 0,00 0,00 0,00 A-57 O CONFURCO (PONTEAREAS) - BARRO 2003 2011 15,28 7,01 1,13 0,00 0,00 0,00 A-59 VILABOA - VIGO 2010 2011 2,26 2,30 2,26 0,00 0,00 0,00 A-72 MONFORTE - CHANTADA 2003 2011 0,41 0,01 0,13 0,00 0,00 0,00 A-76 PONFERRADA - OURENSE 2003 2011 0,90 0,85 0,13 0,00 0,00 0,00 A-75 AUTOVÍA VERÍN - FRONTEIRA PORTUGUESA (SEITTSA) 2007 2010 51,78 10,87 0,00 0,00 0,00 0,00 Rede arterial Santiago. Paso sob nó de Cornes (O) 0,5 Kms. 2000 2012 28,09 14,14 9,75 2,91 0,00 0,00 N - 550 Variante de Padrón 2002 2013 20,83 3,50 3,58 7,22 7,51 0,00 Ministerio 2002 2013 2,65 0,30 0,40 0,22 0,01 0,00 SEITTSA 2010 1013 18,18 3,20 3,18 7,00 7,50 0,00 Acceso ao Porto Exterior da Coruña 2005 2015 61,44 3,05 3,00 13,50 16,00 16,00 Ministerio 2005 2010 3,94 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 SEITTSA 2010 2015 57,50 2,75 3,00 13,50 16,00 16,00 Novo acceso Porto Vilagarcía 7 Kms. 2001 2010 39,02 4,64 0,00 0,00 0,00 0,00 Remodelación do Nó do Pino N-550 e PO-10 (PC) 2007 2013 16,76 2,86 2,00 8,98 1,23 0,00 Rede arterial Novo Acceso Sur N-550 2010 2011 7,04 0,00 5,45 0,00 0,00 0,00 RESTO ACTUACIÓNS 1999 2011 77,66 4,96 0,94 0,00 0,00 0,00 TOTAL INVESTIMENTO NOVO EN ESTRADAS 1999 2015 1.379,98 255,92 135,80 295,67 113,65 109,02 61 Reposición. Infraestruturas e Bens Acceso a Ourense Centro 1,23 Kms. 2002 2010 32,97 1,13 0,00 0,00 0,00 0,00 N-540 Nova Ponte sobre o Rio Miño 1,5 Kms. 2005 2012 31,64 7,16 9,00 17,82 0,00 0,00 N-640 Variante da Estrada 8,52 Kms. 2009 2014 41,01 0,80 1,00 10,00 10,00 19,36 Variante de Caldas de Reis 6,6 Kms 2002 2010 52,72 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ACTUACIÓNS DE SEGURIDADE VIAL 2010 1014 266,11 67,65 53,55 53,26 53,01 52,76 ACTUACIÓNS DE CONSERVAMENTO E EXPLOTACIÓN 2010 2014 237,28 60,32 47,74 47,49 47,27 47,04 RESTO ACTUACIÓNS 2000 2012 15,01 1,74 1,78 0,08 0,00 0,00 TOTAL INVESTIMENTO REPOSICIÓN ESTRADAS 2000 2014 676,75 143,80 113,06 128,65 110,28 119,15 TOTAL INVESTIMENTO EN ESTRADAS 1999 2015 2.056,72 399,71 248,86 424,32 223,93 228,17 OS FONDOS DE COMPENSACIÓN E COMPLEMENTAR NOS OXE 2011.- O Fondo de Compensación constitúe a transferencia de capital estritamente equivalente, desde unha perspectiva legal, ao anterior Fondo de Compensación Interterritorial, logo das modificacións experimentadas no mesmo após da negociación no ano 2001 que deu lugar ao sistema de financiamento para o período 2002-2008, e que malia a súa substitución por un novo sistema de financiamento recentemente, aprobado a través do acordo 6/2009 de 15 de xullo de 2009 no Consello de Política Fiscal e Financeira, e malia ao consenso xeral sobre a súa cativeza e ineficacia para cumprir o papel específico que ten definido constitucionalmente, non sufriu modificación ningunha, pois outras cuestións ben diferentes eran ás que se trataba de daren solución ás costas dos intereses galegos, entre outros. Lembremos que este fondo representa o único e exclusivo instrumento legal no ámbito estatal, contemplado no artigo 158.2 da CE, tendo como obxectivos concretar a solidariedade e o equilibrio territorial, que está tan desequilibrado e supón un fracaso tan patente, que parecera imposíbel a súa aproximación, transcorrido xa tanto tempo da súa existencia. A súa dotación estabelécese na lei orzamentaria de cada ano (Sección 33). De acordo coa lei 22/2001, reguladora dos Fondos de Compensación Inter-territorial, o Fondo de Compensación non poderá ser inferior ao 22,5% da base de cálculo constituída polo investimento público. Alguén podería entender que o investimento público a considerar sería o investimento total do Sector Público Central, que vimos antes, de 20.639 M. Nada diso, a propia lei define a base de cálculo como unicamente o investimento NOVO de carácter CIVIL do ESTADO e dos seus ORGANISMOS
O Proxecto de Lei dos Orzamentos do Estado para 2011 22 AUTONÓMOS (2.509 M ), que debe ponderarse por dous factores: a proporción que supón a poboación das CCAA que perciben o Fondo de Compensación sobre a estatal (un 58%) e polo índice resultante do cociente entre o Valor Engadido Bruto a custo dos factores medio estatal e o VEBcf medio das CCAA que perciben o mencionado fondo (ao redor de 1,24). Como consecuencia de todo isto a base de cálculo do Fondo de Compensación sitúase sobre os 1.840 M, que é algo diferente dos 20.639 M que supón o investimento do SPC. Desta maneira, podemos ler nos OXE 2011 como a porcentaxe que representa o Fondo de Compensación sobre a base de cálculo constituída polo investimento público é do 31,57 por cento, porcentaxe que se eleva ao 42,10 por cento de se tomar en conta ao Fondo Complementar. Esta é a maneira ilusionista que se ten de cómo tratar tan importante concepto como a solidariedade vendida urbe et orbe, sobre todo na Galiza, por todo o españolismo. Así, non ten nada de estraño que unha análise histórica, desde o ano da súa fundación, da evolución do FCI, reflicta un comportamento moi negativo en relación coa evolución experimentada polo PIB estatal. Da mesma maneira que no novo sistema de financiamento créanse dous chamados Fondos de Converxencia : o primeiro, denominado Fondo de Cooperación, orientado cara as CCAA pobres ; e o segundo, denominado Fondo de Competitividade, orientado cara as CCAA ricas, mais que resulta ter un valor que é máis do duplo do anterior. Así é como se pretende a converxencia, e así asistimos máis unha vez, a través do nominalismo españolista, a unha nova tomadura de pelo celestial. No nivel estatal, as dotacións do Fondo de Compensación e do Fondo Complementar no ano 2011 para as comunidades autónomas afectadas achegan unha contía de 755 M, dos que case 100 M corresponden a Galiza 15, un 41,3% inferior ao exercicio anterior, moi superior á súa redución no nivel de investimento na Galiza (-24%) e no conxunto do Estado (-30%). Nisto tradúcese exactamente a solidariedade contemplada na CE para Galiza. Mais tendo en conta que o monto monetario mencionado a nivel estatal equivale a menos do 0,07% do PIB estatal (o 0,18% do PIB galego na parte que nos toca), ben por embaixo do 0,7% do PIB reivindicado tradicionalmente para a cooperación no desenvolvemento no ámbito internacional 16, pouco debe estrañar a permanencia continuada de acusados desequilibrios territoriais, e deixa claro, malia a propaganda recorrente, en que quedan as idílicas parolas sobre a solidariedade estatal e a que fica reducido o concepto de igualdade no contexto constitucional español. De feito, a nivel estatal (incluímos aquí tamén as Cidades de Ceuta e Melilla), os Fondos de Compensación e Complementar equivalen ao 3,75% do investimento do Sector Público Central reafirmando o seu magnánimo carácter solidario. Certamente un fondo de compensación. Nunca mellor buscado o nome; venlle como anel ao dedo. Os proxectos de investimento correspondentes a Galiza, que se terán que integrar nos seus orzamentos para o ano 2011, mostrarán a seguinte composición por consellarías: CONSELLARÍA F.COMPENS F.COMPL TOTAL Presidencia da Xunta 2,653 2,653 Presidencia, AAPP e Xustiza 0,964 0,964 Facenda 0,175 0,175 Medio Ambiente, Terrtº e Infraest. 25,051 24,889 49,940 Economía e Industria 6,042 6,042 Educación e Orden. Universitaria 0,000 0,000 Sanidade 0,797 0,797 Cultura e Turismo 3,095 3,095 Traballo e Benestar 0,261 0,261 Medio Rural 5,127 5,127 Consellaría do Mar 15,466 15,466 TOTAL 74,676 99,565 15 O que significa unha porcentaxe sobre o total das CCAA afectadas do 13,2% experimentando unha nova redución a respecto do 14,1% do exercicio anterior. 16 Curiosa prédica cara fóra e non cara dentro sendo a solidariedade o núcleo esencial de xustificación do Estado polos españolistas.
O Proxecto de Lei dos Orzamentos do Estado para 2011 23 OS RESULTADOS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS.- Tema este de grande relevancia nos medios, cando lles convén, e politicamente, que supón ademais un terreo aboado para toda caste de demagoxias, realizadas maioritariamente abusando da ignorancia dos máis. Coma é coñecido, cando se trata de comparar, os valores absolutos serven para pouco, por canto as diferentes comunidades autónomas teñen unha dimensión económica, social e demográfica diversa. Por tanto debemos relativizaren a dotación dos investimentos, o que faremos considerando os valores do PIB de cada comunidade así como a súa poboación, considerados separadamente, e ambos os dous con dados procedentes do INE. Mais en todo caso, debe terse sempre en conta o carácter aproximativo destes indicadores, sen faceren deles paradigmas ou fetiches da xusteza na distribución dos investimentos, por canto outros factores como a situación de partida, a necesidade, a dispersión da poboación ou o diferente custo dunha mesma infraestrutura nas diferentes comunidades, sexa pola orografía ou calquera outra causa, afectan manifestamente aos valores que nos mostran estes indicadores relativizados de investimento. Ademais referímonos estritamente ao ámbito dos investimentos reais directos, aínda que, por exemplo, na Sección 32 Outras relacións financeiras cos Entes Territoriais dos orzamentos, podemos comprobar a existencia dunhas subvencións ao transporte (programa 441M) ás comunidades de Catalunya, Canarias e Madrid que totalizan 334,9 M ; dunhas transferencias de capital para a realización de infraestruturas de transporte ferroviario (programa 453A) ás comunidades de Catalunya, Andalucía, e Canarias, por un total de 74,2 M ; e dentro do Programa 941O, a dotación para financiar proxectos de investimento na provincia de Teruel por 30,0 M, ademais das actuacións a realizaren pola AXE directamente ou mediante Convenio con Canarias por 45,0 M e ás comunidades de Catalunya, Illes Balears e Castela e León e Andalucía en cumprimento do estabelecido en materia de investimentos nos seus respectivos Estatutos de Autonomía por unha contía total de 950 M. Asemade, o Ministerio de Fomento a través do programa 441M dota a Cataluña con 38 M para compensar a perda de ingresos pola rebaixa das tarifas de peaxe e para compensaren á Generalitat polas reducións de peaxes segundo o Convenio coa AXE de conformidade coa Disposición Adicional 3ª do Estatut; no programa 453A, ás Illes Balears con 14,5 M para financiar o Convenio en materia de ferrocarril, e polo mesmo ás Illas Canarias con 20,1 M 17 ; no programa 453B, transferencias de capital por 200 M cara financiar obras e expropiacións do Convenio con Canarias, e 94,1 M para financiaren obras dos Convenios cos Consells insulares das Illes Balears. Por outra parte, os orzamentos do Estado de 2011 recollen dotacións para os Planos Especiais en Xaén, Soria, Teruel, Noroeste de Castela e León e Estremadura, sendo o importe total das actuacións de 1766,8 M. Aínda máis, vemos como o propio Informe Económico-Financeiro nos informa de como para cumpriren coas disposicións estatutarias correspondentes, no caso de Cataluña supón dotar un importe de 3.140,3 M en investimentos en infraestruturas (18,59% da base de cálculo), *para o que+ se contemplan dotacións por 2742,5 M 18 ao que se engadirán outros proxectos pendentes de determinar, e inicialmente non rexionalizados, e os peaxes de autoestradas, por un importe total de 391,8 M ; no caso das Illes Balears aos investimentos directos han engadirse os importes das transferencias de capital e dos convenios (128,57 M ) e outros proxectos de investimento ( ) pendentes de determinarse, ; ou que adicionalmente ás contías indicadas, co obxectivo de posibilitaren o cumprimento en materia de investimentos dos Estatutos de Andalucía, Castela e León, Catalunya e as Illes Balears tense dotado un creto de 950 M. Estas dotacións adicionais compensarán, no seu caso, os posíbeis déficits de exercicios anteriores ou complementarán as contías indicadas nos parágrafos anteriores correspondentes a 2011. E todo isto malia a clareza da sentenza do Tribunal Constitucional sobre o Estatut a respecto da súa Disposición adicional 3ª, apartado 1, sobre investimentos, resumindo moito, que debe interpretarse no sentido de que non vincula ao Estado na definición da súa política de 17 Dota incluso a empresa privada Concesionaria Figueras-Perpignan con 24,4 M como transferencias de capital. 18 Deles 2545,5 M como investimento directo (capítulo 6) territorializado nos OXE 2011.
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 O Proxecto de Lei dos Orzamentos do Estado para 2011 24 investimentos, nin menoscaba a plena liberdade das Cortes Xerais para decidiren sobre a existencia e contía dos investimentos devanditos 19. Se a todo isto, que non parece pouco, tiveramos en conta aqueles investimentos realizados baixo as fórmulas de abono completo ao finalizaren a obra ou por medio de peaxes na sombra, da colaboración público-privada, das que Galiza participa moi limitadamente, e das que, non se informa nos documentos orzamentarios fulminando o principio de transferencia 20,a comparación exclusiva sobre a base dos investimentos directos que figuran nos documentos orzamentarios, a distribución efectiva dos investimentos nos diferentes territorios queda completamente desvirtuada. Por exemplo, considerando, ademais dos investimentos directos (capítulo 6), unicamente as partidas mencionadas da Sección 32, do Ministerio de Fomento e dos Planos Especiais, acontecería que a participación de Galiza se situaría no 6,4%, no canto do 7,5%, de considerarmos unicamente os investimentos de xestión directa, que son dúas cousas completamente diferentes, incrementándose, en troques, a participación das CCAA citadas, afectadas por esas partidas. Así, non fai moito anunciábase a finalización das actuacións de anovamento, no conxunto do Estado, das autovías de primeira xeración; investimentos, que por suposto, non afectaron a Galiza en absoluto. Debe terse moi en conta todo o anterior para ponderar o que nos mostra a distribución dos investimentos directos do sector público central nas diferentes comunidades autónomas. Tamén parece lóxico estabelecer as comparanzas ao longo dun período de tempo máis ou menos longo, pois tomar simplemente a foto fixa dun só ano pode moi ben non ser representativa da evolución investidora nunha comunidade dada, sendo este un aspecto da máxima importancia para o tema que nos ocupa, como o demostra o que está a acontecer cos novos estatutos recentemente aprobados ou coa elaboración dos que están agardando para mellores tempos, mentres outros toman vantaxes. % GZ/ANDALUCIA % GZ/ARAGÓN % GZ/ASTURIAS % GZ/CATALUNYA % GZ/CASTELA E LEÓN % GZ/MADRID % GZ/P. VALENCIÁ 350 300 250 200 150 100 50 0 Neste sentido esta Gráfica, que mostra a evolución temporal dos investimentos directos totais do sector público central na Galiza en relación cos das comunidades de Andalucía, Aragón, Asturias, Catalunya, Castela e León, Madrid e País Valenciá quizais poida axudar algo a tomar en conta debidamente este fenómeno. Nela, podemos comprobar a tendencia xeral positiva que experimentan os investimentos na Galiza en relación cos das comunidades indicadas, após da catástrofe de Prestige, especialmente pola definición de novas infraestruturas de transporte de elevado investimento, que conduciu, con máis lentitude do desexábel, a un ritmo relativo ascendente continuado, de maior ou menor intensidade, que parece estabilizarse desde o ano 2007-2008 agás nos casos da comparanza con Asturias e Aragón. Obviamente, os investimentos indicados neste período temporal corresponden aos aprobados excepto os referidos ao ano 2011, que corresponden aos contidos no proxecto de lei, e por tanto, suxeitos aínda ás modificacións pertinentes. Tomando en conta este conxunto de consideracións, no Cadro seguinte ofrécese a situación que contempla o proxecto de lei dos OXE de 2011 en relación cos investimentos directos, unicamente, medidos para cada comunidade autónoma como a porcentaxe que significan sobre o seu PIB nominal a prezos de mercado respectivo e en termos por habitante. Tamén se mostra, de acordo con estes indicadores de investimento aquí utilizados, a ordenación xerárquica de cada comunidade autónoma, 19 En itálica no texto da sentenza. 20 Nalgún ano, no caso da anterior etapa do Ministerio de Fomento, tense informado sobre disto na súa páxina web, de maneira rexionalizada.
O Proxecto de Lei dos Orzamentos do Estado para 2011 25 considerando en exclusiva ás pertencentes ao Réxime Común do sistema de financiamento, dadas as especificidades das comunidades do réxime foral e das cidades autónomas de Ceuta e Melilla. Incluso, dentro deste Réxime Común habería que considerar o especial caso canario, derivado do seu especial réxime fiscal en relación con diferentes impostos sobre o consumo, e o caso das Illes Balears. Comprobamos que os investimentos directos do Sector Público Central na Galiza significan o 2,8% do seu PIB nominal a prezos de mercado en 2009 (INE, 1ª estimación) fronte ao 2,0% de media estatal. E da mesma maneira, o investimento en termos per capita tamén resulta superior á media estatal, de maneira que na ordenación referida, Galiza ocupa os lugares 3º e 2º, respectivamente, en cada un dos indicadores, mentres ocupa o lugar 6º e 5º no ámbito das comunidades de réxime común, por PIB e por poboación, respectivamente. Coidamos que tomando en consideración debidamente todas as circunstancias expresadas neste apartado pódese analizar, cunha certa obxectividade, esta problemática dos resultados para as diferentes comunidades autónomas segundo a distribución dos investimentos que contén o proxecto de lei dos OXE de 2011. Iso si, sen perderen de vista todas as matizacións que aos diferentes indicadores hai que lles facer, amais doutras cuestións, como por exemplo, a presenza de realización de determinadas infraestruturas de grande importancia económica e dificultade, que condicionan, por suposto, os niveis de investimento das comunidades afectadas, e non veñen determinadas por outro tipo de circunstancias de tipo político ou de calquera outro. PIBpm POBOAC. INVESTIMENTO ORDEN (*) C. AUTÓNOMA 2009 (1E) 2009 %PIB PER CAP. %PIB PER CAP. Andalucía 142.874 8,303 2,08 357,7 6 9 Aragón 32.473 1,345 1,65 398,7 8 6 Asturias 22.736 1,085 2,45 512,5 5 3 Illes Balears 26.327 1,095 0,70 167,2 15 15 Canarias 41.411 2,104 0,86 169,6 14 14 Cantabria 13.480 0,589 1,29 295,3 12 12 Castela e León 55.982 2,564 3,14 684,7 1 1 Castela - A Mancha 35.040 2,081 2,63 442,3 4 5 Catalunya 195.403 7,475 1,30 340,5 11 10 Estremadura 17.609 1,102 3,00 479,0 2 4 GALIZA 54.686 2,796 2,84 554,5 3 2 Madrid 189.060 6,387 0,94 277,8 13 13 Murcia 27.018 1,447 1,95 363,8 7 8 Navarra 18.246 0,631 0,75 217,7 A Rioxa 7.825 0,322 1,54 373,8 9 7 C. Valenciá 101.608 5,095 1,51 302,1 10 11 País Basco 65.493 2,172 0,67 202,3 Melilla 1.497 0,073 2,66 541,2 Ceuta 1.611 0,079 3,47 710,4 Extra-rexio 774 TOTAL 1.051.152 46,746 1,96 441,5 FERROL, 10 DE OUTUBRO DE 2010
O Proxecto de Lei dos Orzamentos do Estado para 2011 26 Anexos
ORZAMENTOS XERAIS DO SECTOR PÚBLICO CENTRAL 2011 ANEXO I
PROXECTO DE LEI DOS OXE - 2011 - RESUME XERAL M ESTADO (P. LEI DE ORZAMENTOS) GALIZA (P. LEI DE ORZAMENTOS) AXE S. P. EMPRESARIAL S.P.CENTRAL TOTAL Outros TOTAL INC. TOTAL Outros TOTAL INCREM. 2011 INCREMENTO INCREM. 2011 MINISTERIO/ORGANISMO 2010 ESTADO OO.AA. AA.EE OO.PP 2011 % 2010 ESTADO OO.AA. AA.EE OO.PP 2011 M % 2010 2011 M % M % 14 Defensa 1.463,266 1.005,045 189,295 0,000 17,341 1.211,681-17,19 6,227 0,226 0,012 0,000 0,000 0,238-5,989-96,18 0,000 0,000 0,000-5,989-96,18 15 Economía e Facenda 143,837 37,613 81,893 0,000 38,310 157,816 9,72 5,587 0,511 0,010 0,000 0,202 0,723-4,864-87,06 50,650 19,516-31,134-61,47-35,998-64,01 16 Interior 375,956 140,268 167,710 0,000 0,000 307,978-18,08 8,162 3,574 0,000 0,000 0,000 3,574-4,588-56,21 1,141 1,536 0,395 34,62-4,193-45,07 17 Fomento 5.659,896 3.190,652 18,110 8,000 0,000 3.216,762-43,17 715,941 552,805 0,000 0,000 0,000 552,805-163,136-22,79 975,671 812,361-163,310-16,74-326,446-19,30 20 Industria, Turismo e Cº 365,259 42,022 108,288 0,000 151,333 301,643-17,42 0,650 0,118 0,100 0,000 0,000 0,218-0,432-66,44 0,000 0,000 0,000-0,432-66,44 21 Ciencia e Innovación 305,643 23,250 78,015 192,753 0,000 294,018-3,80 0,600 0,000 0,000 0,163 0,000 0,163-0,437-72,83 0,000 0,600 0,600 0,163 27,17 23 Medio Ambiente, Rural e Mariño 2.560,920 873,429 663,940 18,677 0,000 1.556,045-39,24 199,194 25,390 55,240 0,405 0,000 81,035-118,159-59,32 21,362 39,923 18,561 86,89-99,598-45,16 24 Cultura 200,707 45,204 117,265 0,000 4,150 166,619-16,98 3,455 1,155 0,090 0,000 0,000 1,245-2,210-63,96 0,000 0,000 0,000-2,210-63,96 27 Vivenda 76,300 63,135 0,000 0,000 0,000 63,135-17,25 2,731 1,099 0,000 0,000 0,000 1,099-1,632-59,76 0,000 0,000 0,000-1,632-59,76 31 Diversos Ministerios 0,000 65,505 0,000 0,000 0,000 65,505 ###### 0,000 0,500 0,000 0,000 0,000 0,500 0,500 0,000 0,000 0,000 0,500 ###### Resto Seccións 607,670 372,863 97,748 16,252 10,166 497,030-18,21 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 30,407 20,348-10,059-33,08-10,059-33,08 SUBTOTAL 11.759,453 5.793,482 1.522,264 235,682 221,300 7.772,728-33,90 942,545 585,378 55,452 0,568 0,202 641,600-300,946-31,93 1.079,231 894,284-184,947-17,14-485,893-24,03 SEGURANZA SOCIAL 514,011 426,987-16,93 14,508 12,692-1,817-12,52-1,817-12,52 S.P. ADMINISTRATIVO 12.273,465 8.199,715-33,19 957,054 654,291-302,763-31,63 S.P. EMPRESARIAL 16.881,901 12.359,644-26,79 1.079,231 894,284-184,947-17,14 CONSORCIOS 113,868 79,647 1,882 1,882 0,000 0,000 INVESTIMENTO TOTAL (C. VI) 29.269,234 20.639,006-29,49 2.038,167 1.550,457-487,710-487,710-23,93 6,96 % 7,51 % Fondo de Compensación 919,351 580,792-36,83 127,208 74,676-52,533-41,30 Fondo Complementario 306,420 193,578-36,83 42,399 24,889-17,509-41,30 TOTAL FCI (1) 1.225,770 774,370-36,83 169,607 99,565-70,042-70,042-41,30 TOTAL 30.495,004 21.413,376-29,78 2.207,774 1.650,022-557,751-557,751-25,26 (1) Transferencia de Capital
Orzamentos SPC na Galiza 2011 Sector Público Empresarial DATAS INCREMENTO ORGANISMO EMPRESARIAL INIC FIN CUSTO L-2010 PL-2011 2012 2013 2014 M % 39 RENFE - OPERADORA 2009 2014 0,335 0,100 0,000 0,000 0,000 0,000-0,100-100,00 Fomento 40 ADIF 2005 2016 3.232,499 41,498 99,659 192,644 223,325 228,426 58,161 140,15 Fomento 41 FEVE 2008 2014 41,884 5,782 4,616 0,738 0,514 0,352-1,166-20,17 Fomento 42.0 SEITTSA (FERROCARRIL) 2007 2015 2.547,277 536,490 296,999 418,373 73,819 26,290-239,491-44,64 Fomento 42.1 SEITTSA (ESTRADAS) 2007 2015 233,663 57,105 29,424 60,500 56,300 16,000-27,681-48,47 Fomento 42 SEITTSA 2007 2015 2.780,940 593,595 326,423 478,873 130,119 42,290-267,172-45,01 Fomento 44 AENA (AEROPORTOS) 2005 2017 564,083 92,563 172,835 69,699 64,775 44,452 80,272 86,72 Fomento 45 PORTOS DO ESTADO 2007 2015 1.321,745 227,268 202,871 55,923 88,057 107,637-24,397-10,73 Fomento 46 AUGAS CONCA NORTE (P.E.H.) 2007 2015 318,726 17,241 37,577 79,798 81,307 68,020 20,336 117,95 MARM 47 SEIASA NORTE S.A. (P.E.R.) 2008 2014 40,552 0,811 0,329 1,416 14,184 24,430-0,482-59,43 MARM 48 SEPI (Industria e PP. Empresariais) 2003 2015 148,247 43,793 14,020 10,978 8,222 10,312-29,773-67,99 ECON 49 CORREOS E TELÉGRAFOS 2009 2014 31,146 6,265 5,957 4,856 4,776 4,467-0,308-4,92 Fomento 50 CRTVE 2009 2011 3,624 2,557 2,996 0,000 0,000 0,000 0,439 17,17 ECON (SEPI) 53 SEGIPSA (Xestión do Patrimonio) 2004 2014 12,829 4,300 2,500 2,400 2,000 0,100-1,800-41,86 ECON 54 SIEPSA (S. Inf./Equip. Penitenciarios) 2000 2011 18,602 1,141 1,536 0,000 0,000 0,000 0,395 34,62 INTERIOR 55 Aparcadoiros Soterrados de Vigo 2009 2014 1,052 0,970 0,200 0,700 0,020 0,020-0,770-79,38 RESTO 56 Consorcio Zona Franca de Vigo 2009 2014 65,150 29,437 20,145 5,968 0,200 0,200-9,292-31,57 RESTO 57 Vigo Activo, SCR 2010 2011 0,014 0,000 0,003 0,000 0,000 0,000 0,003 RESTO 62 SASEMAR 2006 2013 0,000 8,600 0,000 0,000 0,000 0,000-8,600-100,00 Fomento 63 CETAL 2009 2012 6,174 3,310 2,017 0,380 0,000 0,000-1,293-39,06 MARM 64 FECT 2008 2014 3,020 0,000 0,600 0,575 0,550 0,550 0,600 Ciencia TOTAL SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL 2000 2017 8.590,622 1.079,231 894,284 904,948 618,049 531,256-184,947-17,14 CONSORCIOS 2009 2011 6,689 1,882 1,882 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 TOTAL 2000 2017 8.597,311 1.081,113 896,166 904,948 618,049 531,256-184,947-17,11
Orzamentos SPC na Galiza 2011 Sector Público Empresarial GALIZA ESTADO % G / E INCREMENTO ORGANISMO EMPRESARIAL L-2010 PL-2011 L-2010 PL-2011 L-2010 PL-2011 M % Infraestruturas de transporte Terrestre 640,875 430,698 8.444,457 6.464,414 7,59 6,66-210,177-32,80 ADIF 41,498 99,659 5.160,223 4.459,995 0,80 2,23 58,161 140,15 FEVE 5,782 4,616 120,000 107,942 4,82 4,28-1,166-20,17 SEITTSA (FERROCARRIL) 536,490 296,999 1.768,204 1.466,007-239,491-44,64 SEITTSA (ESTRADAS) 57,105 29,424 1.396,030 430,470-27,681-48,47 SEITTSA 593,595 326,423 3.164,234 1.896,477 18,76 17,21-267,172-45,01 RENFE - OPERADORA 0,100 0,000 1.296,166 627,807 0,01 0,00-0,100-100,00 COMERCIAL DO FERROCARRIL (COMFERSA) 0,000 0,000 1,000 1,500 0,00 0,00 0,000 AENA (AEROPORTOS) 92,563 172,835 1.852,956 1.328,169 5,00 13,01 80,272 86,72 Centros Loxísticos Aeroportuarios 0,000 0,000 2,380 6,347 0,00 0,00 0,000 PORTOS DO ESTADO 227,268 202,871 1.408,282 1.150,682 16,14 17,63-24,397-10,73 SASEMAR. Salvamento Marítimo 8,600 0,000 103,992 8,226 8,27 0,00-8,600-100,00 CORREOS E TELÉGRAFOS 6,265 5,957 146,783 123,102 4,27 4,84-0,308-4,92 SEPES 0,000 0,000 1,526 1,619 0,00 0,00 0,000 Soc. de Augas Concas Hidrográficas (P.H.E.) 17,241 37,577 1.753,717 1.255,204 0,98 2,99 20,336 117,95 AUGAS CONCA NORTE (P.E.H.) 17,241 37,577 25,222 108,970 68,36 34,48 20,336 117,95 AUGAS CONCA EBRO 274,712 164,499 0,00 0,00 0,000 AUGAS CONCA GUADALQUIVIR 105,952 0,000 0,00 0,000 AUGAS CONCA SEGURA 161,785 0,000 0,00 0,000 AUGAS CONCA TEIXO 51,743 0,000 0,00 0,000 AUGAS CONCAS MEDITERRÁNEAS 718,325 759,816 0,00 0,00 0,000 AUGAS DO DOURO 180,040 0,000 0,00 0,000 AUGAS DO XÚCAR 33,706 0,000 0,00 0,000 HIDROGUADIANA 119,150 0,000 0,00 0,000 CANLE DE NAVARRA 83,082 49,990 0,00 0,00 0,000 AUGAS CONCA DO SUR 0,000 171,929 0,000 Infr. Agrarias. SEIASA (P.E.R.) 0,811 0,329 275,836 222,437 0,29 0,15-0,482-59,43 SEPI (Industria e PP. Empresariais) 43,793 14,020 266,184 173,108 16,45 8,10-29,773-67,99 SEGIPSA (Xestión do Patrimonio) 4,300 2,500 22,670 9,981 18,97 25,05-1,800-41,86 CRTVE 2,557 2,996 122,964 100,615 2,08 2,98 0,439 17,17 Aparcadoiros Soterrados de Vigo 0,970 0,200 0,970 0,200 100,00 100,00-0,770-79,38 Consorcio Zona Franca de Vigo 29,437 20,145 29,437 20,145 100,00 100,00-9,292-31,57 SIEPSA (S. Inf./Equip. Penitenciarios) 1,141 1,536 522,607 372,479 0,22 0,41 0,395 34,62 Fundación C. Tecn. Agroalimentario Lugo 3,310 2,017 3,310 2,017 100,00 100,00-1,293-39,06 Fundación para a Ciencia e a Tecnoloxía 0,000 0,600 0,889 0,720 0,00 83,33 0,600 Vigo Activo, SCR. 0,000 0,003 0,000 0,003 100,00 0,003 RESTO SOCIEDADES 0,000 0,000 752,938 490,869 0,00 0,00 0,000 TOTAL SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL 1.079,231 894,284 16.881,901 12.359,644 6,39 7,24-184,947-17,14 PROXECTOS NOVOS 68,159 312,707 707,147 1.524,295 PROXECTOS INICIADOS ANOS ANTERIORES 1.011,072 581,577 16.174,754 10.835,349
PL - OXE 2011 - INFRAESTRUTURAS POR TIPO M INFRAESTRUTURAS POR TIPO ESTADO CAMIÑOS PORTOS AERO- HIDRO- MEDIO AM- Axente Investidor ESTRADAS FERRO S.MARIT. PORTOS LÓXICAS BIENTAIS OUTRAS SUBTOTAL AGRÍCOLAS TOTAL Mº de Fomento 2.109,885 1.021,512 8,098 10,978 41,174 3.191,646 3.191,646 SEITTSA 430,470 1.466,007 1.896,477 1.896,477 ADIF 4.459,995 4.459,995 4.459,995 FEVE 107,942 107,942 107,942 PORTOS DO ESTADO 1.150,682 1.150,682 1.150,682 SASEMAR 8,226 8,226 8,226 AENA 1.328,169 1.328,169 1.328,169 CENTROS LOXÍSTICOS AEROPORT. 6,347 6,347 6,347 Mº de MA, Medio Rural e Mariño 1.022,766 294,966 29,860 1.347,592 1.347,592 SOCIEDADES DE AUGAS 1.255,204 1.255,204 1.255,204 SEIASAS 0,000 222,437 222,437 COMARCAS MINEIRAS 0,000 0,000 0,000 OUTRAS SOCIEDADES 3,590 3,590 3,590 TOTAL INFRAESTRUTURAS 2.540,355 7.055,456 1.167,006 1.345,494 2.277,970 294,966 74,624 14.755,870 222,437 14.978,307 IDEM LEI 2010 5.141,920 8.855,740 1.523,228 1.870,245 3.389,780 528,680 124,670 21.434,263 275,836 21.710,099 % 2011/2010-50,60-20,33-23,39-28,06-32,80-44,21-40,14-31,16-19,36-31,01 INFRAESTRUTURAS POR TIPO GALIZA CAMIÑOS PORTOS AERO- HIDRO- MEDIO AM- Axente Investidor ESTRADAS FERRO S.MARIT. PORTOS LÓXICAS BIENTAIS OUTRAS SUBTOTAL AGRÍCOLAS TOTAL Mº de Fomento 219,435 330,767 2,597 0,000 0,000 552,800 552,800 SEITTSA 29,424 296,999 326,423 326,423 ADIF 99,659 99,659 99,659 FEVE 4,616 4,616 4,616 PORTOS DO ESTADO 202,871 202,871 202,871 SASEMAR 0,000 0,000 0,000 AENA 172,835 172,835 172,835 CENTROS LOXÍSTICOS AEROPORT. 0,000 0,000 0,000 Mº de MA, Medio Rural e Mariño 61,336 19,294 0,000 80,630 80,630 SOCIEDADES DE AUGAS 37,577 37,577 37,577 SEIASAS 0,000 0,329 0,329 COMARCAS MINEIRAS 0,000 0,000 0,000 OUTRAS SOCIEDADES 0,000 0,000 0,000 TOTAL INFRAESTRUTURAS 248,859 732,041 205,468 172,835 98,913 19,294 0,000 1.477,411 0,329 1.477,740 IDEM LEI 2010 399,713 953,672 239,094 92,563 161,849 54,343 0,000 1.901,234 0,811 1.902,045 % 2011/2010-37,74-23,24-14,06 86,72-38,89-64,50-22,29-59,43-22,31 % GALIZA / ESTADO 9,80 10,38 17,61 12,85 4,34 6,54 0,00 10,01 0,15 9,87 NOTA. Nos Cadros do Informe Económico e Financeiro (IEF) dos OXE DE 2011 non inclúen as Sociedades FEVE, SASEMAR, nen as SEIASAS
Investimento dos Ministerios en Infraestruturas (PL-2011) M NOME DO PROGRAMA ESTADO GALIZA ESTADO GALIZA 451M Estudos e AA.TT. En Obras e Urban. 8,243 0,000 451N Dir. e SSXX Fomento 29,772 0,000 38,015 0,000 OUTRAS 453A Infr. Transp. Ferroviario 1.021,512 330,767 1.021,512 330,767 FERROCARRIL 453B Creación infraestrutura estradas 1.024,885 118,148 453C Conserv. e explotación estradas 1.085,000 101,288 2.109,885 219,435 ESTRADAS 453M Ord. e insp. do transporte terrestre 3,159 0,000 3,159 0,000 OUTRAS 454M Seg. T.Marít. e vixianza costeira 8,098 2,597 8,098 2,597 PORTOS 455M Reg. e superv. Aviación civil 10,978 0,000 10,978 0,000 AEROPORTOS TOTAL FOMENTO 3.191,646 552,800 3.191,646 552,800 451O Dir. e SSXX de Medio Ambiente 29,131 0,000 29,131 0,000 OUTRAS 452A Xestión e infraestruturas do auga 794,269 22,520 452M Norm. e ord. Territorial RR Hídricos 0,729 0,000 0,729 0,000 OUTRAS 456A Calidade da auga 228,497 38,816 1.022,766 61,336 I. HÍDRICAS 456B Prot. e mellora do medio ambiente 12,777 0,000 456C Prot. e mellora do medio natural 165,121 1,500 456D Actuación na costa 115,522 17,795 456M Act. Prev. Contaminación e o C.Clim. 1,547 0,000 294,966 19,294 A. MAMBIENTAIS TOTAL MA, RURAL E MARIÑO 1.347,592 80,630 1.347,592 80,630 457M Infr. en comarcas mineiras carbón 0,000 0,000 0,000 0,000 TOTAL INDUSTRIA 0,000 0,000 0,000 0,000
INVESTIMENTO DO ESTADO NA GALIZA Créditos INICIAIS segundo as Leis aprobadas (M ) agás 2011 (PL) ESTADO (CI) GALIZA % GALIZA / ESTADO % INV. TOTAL MILITAR % % SOBRE TOTAL ANO SPAdmin SPEmp TOTAL SPAdmin SPEmp TOTAL SPAdmin SPEmp TOTAL EST GZ ESTADO GALIZA EST GZ ESTADO GALIZA 2000 8.252,42 5.176,75 13.429,17 326,04 114,91 440,95 3,95 2,22 3,28 21,87-9,31 1.788,71 79,52 10,33 20,39 13,32 18,03 2001 9.126,23 7.471,61 16.597,84 327,12 222,33 549,45 3,58 2,98 3,31 23,60 24,61 1.896,32 81,55 6,02 2,55 11,43 14,84 2002 9.745,89 8.590,23 18.336,12 320,13 211,93 532,06 3,28 2,47 2,90 10,47-3,16 1.913,43 119,60 0,90 46,66 10,44 22,48 2003 10.004,18 10.448,42 20.452,60 520,84 241,55 762,39 5,21 2,31 3,73 11,54 43,29 PRESTIGE 1.985,80 149,72 3,78 25,18 9,71 19,64 2004 10.545,62 12.213,23 22.758,85 706,77 338,59 1.045,36 6,70 2,77 4,59 11,28 37,12 2.088,93 178,29 5,19 19,08 9,18 17,06 2005 11.737,04 12.166,22 23.903,26 793,68 470,42 1.264,10 6,76 3,87 5,29 5,03 20,92 2.199,70 158,97 5,30-10,84 9,20 12,58 2006 12.537,05 12.726,40 25.263,45 794,92 700,34 1.495,26 6,34 5,50 5,92 5,69 18,29 BIPARTITO 2.229,84 46,68 1,37-70,64 8,83 3,12 2007 13.331,49 15.298,25 28.629,74 915,26 839,37 1.754,63 6,87 5,49 6,13 13,32 17,35 2.379,41 35,87 6,71-23,16 8,31 2,04 2008 14.068,06 17.741,30 31.809,36 969,40 1.036,13 2.005,53 6,89 5,84 6,30 11,11 14,30 2.464,32 45,00 3,57 25,46 7,75 2,24 2009 13.683,13 17.820,52 31.503,65 980,62 1.135,81 2.116,43 7,17 6,37 6,72-0,96 5,53 2.005,86 23,34-18,60-48,13 6,37 1,10 2010 12.273,46 16.995,77 29.269,23 957,05 1.081,11 2.038,17 7,80 6,36 6,96-7,09-3,70 PP 1.463,27 6,23-27,05-73,32 5,00 0,31 2011 8.199,72 12.439,29 20.639,01 654,29 896,17 1.550,46 7,98 7,20 7,51-29,49-23,93 1.211,68 0,24-17,19-96,18 5,87 0,02 SPAdmin = Estado, Organismos Autónomos, Axencias Públicas, Outros Organismos Públicos e Seguranza Social. SPEmp = Empresas e Fundacións Públicas SPAdmin ESTADO NIVEL EXECUCIÓN ANO CD ORN S / CI S / CD 2000 8.505,02 7.557,58 91,58 88,86 2001 9.542,37 8.502,90 93,17 89,11 2002 10.222,97 8.704,77 89,32 85,15 2003 10.471,07 9.563,95 95,60 91,34 2004 10.831,47 9.560,00 90,65 88,26 2005 12.147,94 11.120,95 94,75 91,55 2006 13.143,55 11.892,60 94,86 90,48 2007 13.724,93 12.472,85 93,56 90,88 2008 15.916,07 13.644,09 96,99 85,73 2009 15.353,30 13.268,31 96,97 86,42 8,00 7,00 6,00 5,00 PRESTIGE % Participación GZ/ESTADO Créditos Iniciais SPC 4,00 "BI-PARTITO" 3,00 2,00 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
DISTRIBUCIÓN DO INVESTIMENTO DO SECTOR PÚBLICO CENTRAL Créditos INICIAIS (M ) 2000 2001 2002 2003 2004 2005 CC.AA. S. ADM. SPE TOTAL S. ADM. SPE TOTAL S. ADM. SPE TOTAL S. ADM. SPE TOTAL S. ADM. SPE TOTAL S. ADM. SPE TOTAL Andalucía 537,62 434,86 972,48 927,47 843,28 1.770,75 726,36 1.022,39 1.748,75 1.145,20 1.203,34 2.348,54 1.239,08 1.338,53 2.577,61 1.172,72 1.865,46 3.038,18 Aragón 280,93 516,52 797,45 471,65 955,69 1.427,34 461,86 942,59 1.404,45 544,14 391,90 936,04 580,40 353,33 933,73 543,27 343,75 887,02 Asturias 221,21 108,34 329,55 335,27 106,66 441,93 337,10 119,89 456,99 395,29 149,23 544,52 394,29 248,79 643,08 342,73 351,95 694,68 Illes Balears 96,58 81,58 178,16 125,96 97,74 223,70 125,81 108,27 234,08 141,96 123,34 265,30 123,54 122,50 246,04 86,29 113,62 199,91 Canarias 187,23 179,13 366,36 200,92 180,86 381,78 178,14 208,89 387,03 177,76 237,20 414,96 186,32 290,32 476,64 152,00 380,52 532,52 Cantabria 133,42 34,60 168,02 225,31 24,92 250,23 183,66 34,27 217,93 181,48 50,63 232,11 157,20 74,36 231,56 288,78 77,78 366,56 Castela e León 503,83 216,60 720,43 625,29 425,18 1.050,47 602,22 527,20 1.129,42 681,06 606,77 1.287,83 697,17 778,69 1.475,86 658,32 877,86 1.536,18 Castela - A Mancha 228,60 189,15 417,75 281,44 302,69 584,13 305,99 307,51 613,50 394,50 508,96 903,46 419,02 525,82 944,84 401,50 504,74 906,24 Catalunya 402,47 843,80 1.246,27 370,34 1.239,98 1.610,32 312,57 1.721,74 2.034,31 354,45 2.202,37 2.556,82 367,83 2.372,41 2.740,24 392,73 2.392,64 2.785,37 Estremadura 163,61 40,31 203,92 213,74 43,31 257,05 183,23 25,56 208,79 266,06 67,82 333,88 282,71 138,16 420,87 399,86 100,64 500,50 GALIZA 326,04 114,91 440,96 327,12 222,33 549,45 320,13 211,93 532,06 520,84 241,55 762,39 706,77 338,59 1.045,36 793,68 470,42 1.264,10 Madrid 980,96 933,19 1.914,15 1.153,38 1.304,36 2.457,74 986,42 1.746,95 2.733,37 971,30 2.199,20 3.170,50 925,40 2.289,37 3.214,77 1.090,65 1.292,61 2.383,26 Murcia 131,06 53,23 184,28 175,33 170,50 345,83 165,05 165,05 330,10 235,93 190,07 426,00 240,00 245,22 485,22 214,64 299,80 514,44 Navarra 8,97 9,66 18,64 20,31 55,06 75,37 7,94 25,76 33,70 34,12 77,70 111,82 19,23 124,32 143,55 16,20 62,94 79,14 A Rioxa 88,46 20,84 109,30 104,45 25,04 129,49 154,09 23,73 177,82 89,03 44,14 133,17 90,74 51,29 142,03 74,60 62,20 136,80 C. Valenciá 247,71 230,16 477,87 382,34 380,93 763,27 298,89 383,17 682,06 493,63 806,18 1.299,81 507,82 872,63 1.380,45 431,15 1.058,66 1.489,81 País Basco 104,67 136,36 241,02 143,52 114,21 257,73 92,55 117,44 209,99 113,64 144,15 257,79 90,84 238,87 329,71 73,36 301,36 374,72 Melilla 18,75 9,28 28,03 37,45 7,99 45,44 22,63 7,53 30,16 35,35 21,61 56,96 35,23 32,66 67,89 28,95 14,67 43,62 Ceuta 24,15 5,14 29,29 31,00 3,88 34,88 20,51 6,65 27,16 35,19 23,72 58,91 40,26 16,17 56,43 38,42 28,38 66,80 VVRR/Non Rexion. 3.108,20 905,32 4.013,52 2.563,57 852,78 3.416,35 3.735,51 765,81 4.501,32 2.731,54 1.037,84 3.769,38 2.874,33 1.629,39 4.503,72 3.877,56 1.412,48 5.290,04 Estranxeiro 457,94 113,78 571,72 410,38 114,19 524,57 525,23 117,90 643,13 461,71 120,70 582,41 567,44 131,81 699,25 659,63 153,74 813,37 TOTAL 8.252,42 5.176,75 13.429,17 9.126,24 7.471,61 16.597,85 9.745,89 8.590,23 18.336,12 10.004,18 10.448,42 20.452,60 10.545,62 12.213,23 22.758,85 11.737,04 12.166,22 23.903,26 2006 2007 2008 2009 2010 2011 CC.AA. S. ADM. SPE TOTAL S. ADM. SPE TOTAL S. ADM. SPE TOTAL S. ADM. SPE TOTAL S. ADM. SPE TOTAL S. ADM. SPE TOTAL Andalucía 1.320,19 1.775,99 3.096,18 1.472,58 2.120,10 3.592,68 1.542,46 2.812,99 4.355,45 1.429,68 3.008,39 4.438,07 1.482,20 2.715,84 4.198,05 891,43 2.078,78 2.970,21 Aragón 573,77 411,19 984,96 557,38 495,92 1.053,30 721,73 508,25 1.229,98 632,72 456,25 1.088,97 738,29 227,69 965,98 368,00 168,44 536,44 Asturias 397,09 392,08 789,17 391,07 537,87 928,94 333,43 685,31 1.018,74 303,08 714,02 1.017,10 280,37 643,16 923,53 185,34 370,85 556,19 Illes Balears 65,90 116,67 182,57 73,94 143,76 217,70 98,17 160,02 258,19 112,74 175,47 288,21 49,77 167,52 217,29 30,98 152,13 183,11 Canarias 234,75 369,62 604,37 216,63 333,06 549,69 209,41 451,56 660,97 120,77 455,26 576,03 98,75 475,62 574,37 52,05 304,81 356,86 Cantabria 323,07 81,73 404,80 256,87 147,69 404,56 209,92 225,04 434,96 241,99 178,44 420,43 225,29 160,48 385,78 87,14 86,84 173,98 Castela e León 852,42 871,99 1.724,41 832,80 1.051,57 1.884,37 977,09 1.239,07 2.216,16 1.242,75 1.223,50 2.466,25 903,70 1.518,86 2.422,56 459,36 1.295,77 1.755,13 Castela - A Mancha 575,13 514,83 1.089,96 644,82 545,40 1.190,22 742,60 591,06 1.333,66 772,36 603,62 1.375,98 635,08 683,76 1.318,84 421,47 499,04 920,51 Catalunya 593,24 2.284,81 2.878,05 738,23 2.219,51 2.957,74 1.069,74 2.658,10 3.727,84 903,07 2.887,49 3.790,56 892,20 2.733,69 3.625,89 495,10 2.050,43 2.545,53 Estremadura 461,49 115,27 576,76 467,38 161,15 628,53 423,43 310,05 733,48 315,44 428,33 743,77 420,08 377,10 797,18 205,59 322,51 528,10 GALIZA 794,92 700,34 1.495,26 915,26 839,37 1.754,63 969,40 1.036,13 2.005,53 980,62 1.135,81 2.116,43 957,05 1.081,11 2.038,17 654,29 896,17 1.550,46 Madrid 1.292,42 1.307,91 2.600,33 1.327,53 1.286,40 2.613,93 1.180,57 1.405,49 2.586,06 1.314,55 1.149,02 2.463,57 992,76 1.338,93 2.331,68 864,21 910,33 1.774,54 Murcia 285,65 442,90 728,55 264,52 489,92 754,44 219,33 616,69 836,02 191,69 605,80 797,49 180,18 568,31 748,49 132,88 393,41 526,29 Navarra 29,66 86,92 116,58 43,14 97,37 140,51 28,52 124,28 152,80 33,72 175,37 209,09 44,02 176,35 220,36 25,36 111,94 137,30 A Rioxa 100,22 73,69 173,91 119,65 67,68 187,33 127,41 61,87 189,28 104,51 75,21 179,72 140,57 68,32 208,88 102,31 17,93 120,24 C. Valenciá 549,79 1.217,32 1.767,11 532,23 1.344,44 1.876,67 470,87 1.881,18 2.352,05 449,26 1.890,59 2.339,85 434,93 1.698,99 2.133,92 282,28 1.256,68 1.538,96 País Basco 110,23 301,12 411,35 107,39 370,31 477,70 95,60 424,57 520,17 77,14 488,33 565,47 95,96 476,07 572,03 64,98 374,44 439,42 Melilla 32,60 18,48 51,08 35,07 23,45 58,52 32,11 30,58 62,69 43,24 20,76 64,00 28,35 14,91 43,26 30,25 9,51 39,76 Ceuta 37,77 30,58 68,35 52,30 16,40 68,70 49,36 32,49 81,85 40,48 35,51 75,99 30,73 66,02 96,75 17,23 38,66 55,89 VVRR/Non Rexion. 3.170,99 1.612,92 4.783,91 3.675,38 3.006,84 6.682,22 4.052,87 2.479,91 6.532,78 3.922,96 2.074,81 5.997,77 3.349,10 1.787,92 5.137,02 2.714,41 1.100,47 3.814,88 Estranxeiro 735,75 0,04 735,79 607,32 0,04 607,36 514,04 6,66 520,70 450,36 38,54 488,90 294,08 15,13 309,20 115,06 0,15 115,21 TOTAL 12.537,05 12.726,40 25.263,45 13.331,49 15.298,25 28.629,74 14.068,06 17.741,30 31.809,36 13.683,13 17.820,52 31.503,65 12.273,46 16.995,77 29.269,23 8.199,72 12.439,29 20.639,01
DISTRIBUCIÓN DO INVESTIMENTO DO SECTOR PÚBLICO CENTRAL Créditos INICIAIS (M ) % GALIZA SOBRE: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ANDALUCÍA 45,34 31,03 30,43 32,46 40,56 41,61 48,29 48,84 46,05 47,69 48,55 52,20 ARAGÓN 55,30 38,49 37,88 81,45 111,96 142,51 151,81 166,58 163,05 194,35 210,99 289,03 ASTURIAS 133,80 124,33 116,43 140,01 162,56 181,97 189,47 188,89 196,86 208,08 220,69 278,76 CATALUNYA 35,38 34,12 26,15 29,82 38,15 45,38 51,95 59,32 53,80 55,83 56,21 60,91 CASTELA E LEÓN 61,21 52,31 47,11 59,20 70,83 82,29 86,71 93,11 90,50 85,82 84,13 88,34 MADRID 23,04 22,36 19,47 24,05 32,52 53,04 57,50 67,13 77,55 85,91 87,41 87,37 PAÍS VALENCIÁ 92,28 71,99 78,01 58,65 75,73 84,85 84,62 93,50 85,27 90,45 95,51 100,75 SPC 3,28 3,31 2,90 3,73 4,59 5,29 5,92 6,13 6,30 6,72 6,96 7,51 350 300 % GZ/ANDALUCIA % GZ/ARAGÓN % GZ/ASTURIAS % GZ/CATALUNYA % GZ/CASTELA E LEÓN % GZ/MADRID % GZ/P. VALENCIÁ 250 200 150 100 50 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 PIBpm POBOAC. INVESTIMENTO ORDEN (*) C. AUTÓNOMA 2009 (1E) 2009 %PIB PER CAP. %PIB PER CAP. Andalucía 142.874 8,303 2,08 357,7 6 9 Aragón 32.473 1,345 1,65 398,7 8 6 Asturias 22.736 1,085 2,45 512,5 5 3 Illes Balears 26.327 1,095 0,70 167,2 15 15 Canarias 41.411 2,104 0,86 169,6 14 14 Cantabria 13.480 0,589 1,29 295,3 12 12 Castela e León 55.982 2,564 3,14 684,7 1 1 Castela - A Mancha 35.040 2,081 2,63 442,3 4 5 Catalunya 195.403 7,475 1,30 340,5 11 10 Estremadura 17.609 1,102 3,00 479,0 2 4 GALIZA 54.686 2,796 2,84 554,5 3 2 Madrid 189.060 6,387 0,94 277,8 13 13 Murcia 27.018 1,447 1,95 363,8 7 8 Navarra 18.246 0,631 0,75 217,7 A Rioxa 7.825 0,322 1,54 373,8 9 7 C. Valenciá 101.608 5,095 1,51 302,1 10 11 País Basco 65.493 2,172 0,67 202,3 Melilla 1.497 0,073 2,66 541,2 Ceuta 1.611 0,079 3,47 710,4 Extra-rexio 774 TOTAL 1.051.152 46,746 1,96 441,5
ANEXO II
Os Investimentos Reais (M ) FONTE: OXE e IEF dos diferentes anos FONTE: OXE e Anuarios Mº de Fº MINISTERIO DE FOMENTO CRÉDITOS INICIAIS CRÉDITOS INICIAIS GALIZA ESTADO GALIZA ANO SPAdm. SPE SPC % SPAdm. SPE SPC % SPAdm. SPE SPC % 2000 326,0 114,9 441,0 8.252,4 5.176,8 13.429,2 227,3 114,9 342,2 2001 327,1 222,3 549,5 24,6 9.126,2 7.471,6 16.597,8 23,6 164,0 190,9 354,8 3,7 2002 320,1 211,9 532,1-3,2 9.745,9 8.590,2 18.336,1 10,5 173,9 174,8 348,7-1,7 2003 520,8 241,6 762,4 43,3 10.004,2 10.448,4 20.452,6 11,5 210,6 213,2 423,8 21,5 2004 706,8 338,6 1.045,4 37,1 10.545,6 12.213,2 22.758,9 11,3 317,0 300,2 617,1 45,6 2005 793,7 470,4 1.264,1 20,9 11.737,0 12.166,2 23.903,3 5,0 412,2 396,2 808,4 31,0 2006 794,9 700,3 1.495,3 18,3 12.537,1 12.726,4 25.263,5 5,7 478,1 645,1 1.123,1 38,9 2007 915,3 839,4 1.754,6 17,3 13.331,5 15.298,2 28.629,7 13,3 559,7 754,4 1.314,1 17,0 2008 (P) 969,4 1.036,1 2.005,5 14,3 14.068,1 17.741,3 31.809,4 11,1 652,6 837,0 1.489,5 13,3 2009 (P) 980,6 1.135,8 2.116,4 5,5 13.683,1 17.820,5 31.503,7-1,0 693,9 945,3 1.639,2 10,0 2010 957,1 1.081,1 2.038,2-3,7 12.273,5 16.995,8 29.269,2-7,1 715,9 975,7 1.691,6 3,2 2011 654,3 896,2 1.550,5-23,9 8.199,7 12.439,3 20.639,0-29,5 552,8 812,4 1.365,2-19,3 MINISTERIO DE FOMENTO CRÉDITOS LIQUIDADOS (O.R.) POBOACIÓN (01/01) GALIZA % Exec. % GALIZA / ESTADO ESTADO GALIZA % GZ / EST SPAdm. SPE SPC % CL/CI 2000 3,95 2,22 3,28 40.499.791 2.731.900 6,75 197,75 113,89 311,64 91,1 2001 3,58 2,98 3,31 41.116.842 2.732.926 6,65 193,01 130,63 323,64 3,85 91,2 2002 3,28 2,47 2,90 41.837.894 2.737.370 6,54 214,47 126,63 341,10 5,39 97,8 2003 5,21 2,31 3,73 42.717.064 2.751.094 6,44 258,43 168,98 427,41 25,30 100,8 2004 6,70 2,77 4,59 43.197.684 2.750.985 6,37 354,18 207,20 561,38 31,34 91,0 2005 6,76 3,87 5,29 44.108.530 2.762.198 6,26 366,55 289,09 655,64 16,79 81,1 2006 6,34 5,50 5,92 44.708.964 2.767.524 6,19 462,88 357,92 820,80 25,19 73,1 2007 6,87 5,49 6,13 45.200.737 2.772.533 6,13 449,52 859,20 1.308,72 59,45 99,6 2008 6,89 5,84 6,30 46.157.822 2.784.169 6,03 584,86 1.076,94 1.661,80 26,98 111,6 prov 2009 7,17 6,37 6,72 46.745.807 2.796.089 5,98 712,03 1.063,06 1.775,09 6,82 108,3 prov 2010 7,80 6,36 6,96 46.951.532 2.796.811 5,96 prov 2011 7,98 7,20 7,51 2000,0 1800,0 1600,0 Investimentos Mº. de Fº na Galiza C. INICIAIS C. LIQUIDADOS 1400,0 1200,0 FONTE: OXE e ANUARIOS DO Mº de FOMENTO 1000,0 800,0 600,0 400,0 200,0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 (P) 2009 (P) Prov 08 % Participación galega nos Investimentos Estado 07 06 05 04 DÉFICIT Prestige % POBOACIÓN % C. INICIAIS 03 "Bi-partito" 02 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
LICITACIÓN OFICIAL FONTE: Boletín estatístico do Mº de Fomento LICITACIÓN OFICIAL POR AXENTE CONTRATANTE. ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS TOTAL CONSTRUCCION (EDIFICACIÓN + OBRA CIVIL) / MILES DE EUROS ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS AA.PP. ESTADO ENTES TERRITORIAIS ORZAMTO. AA.PP. AXE + SS EE.TT. ENTES MEDIO ANO TOTAL TOTAL AXE OO.AA SS TERRIT. CC.AA. DEPUT. CCI CONCEL. EN MILES GALIZA GALIZA GALIZA 1989 12.070.174 5.453.758 5.081.119 372.640 4.514 6.611.902 4.621.783 396.896 53.141 1.540.081 528 715.451 163.511 551.939 1990 11.128.587 3.375.350 2.825.809 549.541 36.409 7.716.827 4.617.913 746.980 34.672 2.317.262 496 702.463 194.716 507.747 1991 9.699.913 3.635.954 3.107.285 528.668 757 6.063.202 3.819.949 472.960 26.865 1.743.428 515 682.518 145.345 537.173 1992 10.509.619 4.655.689 4.408.108 247.581 1.442 5.852.488 3.776.742 655.698 67.223 1.352.824 529 843.260 314.093 529.167 1993 13.174.524 6.523.712 6.230.424 293.288 8.324 6.642.488 4.236.919 517.976 15.236 1.872.357 558 1.671.841 1.101.955 569.886 1994 13.109.980 6.116.238 5.895.342 220.896-6.993.741 4.312.059 521.318 27.514 2.132.850 482 1.309.131 722.706 586.426 1995 9.389.541 3.857.465 3.590.562 266.902 37.588 5.494.489 3.417.422 499.316 85.961 1.491.790 352 591.787 187.248 404.539 1996 11.526.205 4.527.369 4.394.801 132.567 56.326 6.942.510 3.978.090 707.920 72.781 2.183.719 371 980.276 564.647 415.629 1997 11.568.770 3.395.594 3.144.407 251.186 84.935 8.088.242 3.856.076 812.040 109.371 3.310.755 389 814.180 156.304 657.875 1998 17.485.269 6.026.069 5.726.208 299.861 318.444 11.140.756 6.012.154 972.101 180.875 3.975.626 456 682.541 238.696 443.846 1999 15.958.630 5.195.605 4.697.506 498.099 675.247 10.087.778 5.871.074 1.010.501 164.241 3.041.962 508 620.159 273.640 346.519 2000 16.316.254 6.206.657 5.873.998 332.659 225.702 9.883.895 4.922.424 1.121.573 168.955 3.670.943 583 643.754 300.123 343.632 2001 23.729.622 8.917.374 8.365.278 552.096 329.206 14.483.043 7.075.033 969.175 275.417 6.163.418 768 991.080 435.446 555.633 2002 26.834.170 9.440.089 8.682.575 757.514 52.038 17.342.042 9.787.057 1.445.103 209.911 5.899.972 851 1.188.988 424.328 764.660 2003 23.911.574 10.627.588 9.924.266 703.322 114.373 13.169.613 8.051.536 1.018.160 212.344 3.887.574 864 1.464.444 837.544 626.900 2004 28.298.468 10.226.861 9.738.722 488.139 93.734 17.977.874 9.329.878 1.334.922 222.942 7.090.132 1.107 2.293.205 1.594.478 698.727 2005 33.453.361 11.036.185 10.278.632 757.553 106.521 22.310.654 11.178.122 1.413.252 252.911 9.466.370 1.083 1.767.948 901.159 866.789 2006 44.205.305 15.654.385 14.657.618 996.767 279.704 28.271.216 16.095.723 2.116.434 234.553 9.824.506 1.150 2.249.505 1.351.659 897.846 2007 37.399.432 16.444.151 15.735.913 708.238 107.363 20.847.918 12.779.054 1.348.233 166.059 6.554.572 1.139 2.221.351 1.186.680 1.034.671 2008 38.510.674 17.735.987 17.121.333 614.653 82.017 20.692.671 13.440.919 1.336.304 140.154 5.775.294 1.437 2.663.574 1.319.319 1.344.255 2009 35.394.287 11.703.871 10.978.634 725.237 197.918 23.492.498 10.541.564 1.369.264 283.152 11.298.518 1.041 2.410.934 1.455.205 955.729 GRUPO FOMENTO ORZAMTO. G.F. Mº + OO.AA. SPE MEDIO ANO TOTAL Mº OO.AA SPEMP (MILES) GALIZA GALIZA GALIZA 1989 4.838.616 4.484.374 354.243-777 144.345 144.345-1990 2.938.198 2.401.590 536.608-611 135.570 135.570-1991 3.218.923 2.128.184 515.428 575.312 609 131.618 55.335 76.283 1992 3.394.471 2.838.646 201.165 354.660 702 277.792 251.463 26.329 1993 4.457.510 3.356.971 260.238 840.301 731 1.033.692 995.444 38.248 1994 4.464.660 3.810.791 191.705 462.164 682 689.680 623.712 65.968 1995 2.612.931 1.821.139 175.278 616.514 460 157.808 88.151 69.657 1996 3.168.817 2.220.885 47.899 900.034 515 538.994 454.512 84.482 1997 2.349.226 1.473.869 154.661 720.695 465 103.139 50.789 52.349 1998 4.991.685 3.213.830 222.359 1.555.496 605 206.961 148.147 58.815 1999 3.540.630 1.960.548 249 1.579.834 652 166.730 61.611 105.119 2000 4.881.023 1.873.926 2.807 3.004.289 787 258.202 132.890 125.312 2001 7.394.617 2.771.347 755 4.622.516 1.031 360.579 71.989 288.590 2002 8.004.580 3.642.981 2.062 4.359.537 1.025 363.788 337.109 26.679 2003 8.352.788 2.473.862 156 5.878.771 1.271 570.204 327.061 243.143 2004 8.364.682 2.129.150 517 6.235.014 1.442 1.490.184 171.275 1.318.910 2005 9.285.340 4.370.647 632 4.914.062 1.415 769.671 503.017 266.654 2006 11.282.432 4.503.986 2.271 6.776.175 1.578 1.127.177 936.082 191.095 2007 12.723.294 3.793.242 4.598 8.925.454 1.672 1.044.265 579.968 464.297 2008 15.446.282 4.678.960 429 10.766.893 2.223 1.281.584 1.138.158 143.426 2009 9.408.805 1.121.676 0 8.287.129 1.381 1.336.736 255.366 1.081.369
ADXUDICACIÓNS DE OBRA DO GRUPO FOMENTO FONTE: Boletín estatístico do Mº de Fomento ADXUDICACIÓNS DO GRUPO FOMENTO: MINISTERIO, OO.AA. E ENTIDADES PÚBLICAS ESTATAIS TOTAL CONSTRUCCION (EDIFICACIÓN + OBRA CIVIL) / MILES DE EUROS ENTIDADES PUBLICAS ESTATALES RENFE(**) ANO TOTAL MINISTERIO OO.AA. TOTAL AENA FEVE ADIF(*) PORTOS Operadora CORREOS SEITT 2002 7.143.674 3.536.092 326 3.607.256 1.493.407 38.798 1.224.923 278.934 436.247 65.085-2003 7.835.509 3.158.140 156 4.677.213 903.224 53.730 2.854.426 346.619 330.589 43.451-2004 5.559.490 1.671.882 517 3.887.091 1.049.966 10.471 1.720.462 680.948 355.208 39.496-2005 5.274.688 1.627.740 3.646.948 725.287 45.600 1.142.684 1.531.528 75.583 126.266-2006 8.058.732 3.256.821 1.552 4.800.360 644.177 78.180 3.290.535 254.135 72.824 39.665 420.842 2007 9.943.556 3.396.489 1.183 6.545.884 1.071.519 53.526 3.400.949 556.221 53.034 106.698 1.303.936 2008 10.608.603 3.510.504 2.804 7.095.294 478.961 68.358 4.464.805 912.911 26.089 37.897 1.106.273 2009 7.484.355 1.681.480 0 5.802.875 613.616 56.934 3.499.134 481.125 17.814 0 1.134.261 (*).- Até decembro de 2004 (incluido), os dados desta columna corresponden ao XIF (**).- Até decembro de 2004 (incluido), os dados desta columna corresponden a RENFE Mº + OOAA SPE AENA FEVE ADIF PORTOS RENFE OP. CORREOS SEITTSA ANO GALIZA GALIZA GALIZA GALIZA GALIZA GALIZA GALIZA GALIZA GALIZA GALIZA 2002 218.138 209.154 8.985 84 1.790 2003 311.762 269.961 41.800 5.645 458 6.903 16.562 610 2004 832.308 87.307 745.001 10.349 760 676.055 26.103 26.921 4.814 2005 585.560 117.853 467.707 13.150 1.693 4.334 442.161 4.943 1.427 2006 929.015 690.524 238.491 9.169 9.305 196.953 18.460 268 4.337 2007 808.608 578.615 229.993 108.828 832 33.121 42.507 411 44.293 2008 812.809 715.210 97.599 2.972 3.716 12.974 51.703 326 638 25.269 2009 542.070 213.752 328.218 40.911 1.063 181.693 104.522 129 0 0 PORCENTAXE GALIZA / GRUPO FOMENTO Mº + OOAA SPE AENA FEVE ADIF PORTOS RENFE OP. CORREOS SEITTSA ANO GALIZA GALIZA GALIZA GALIZA GALIZA GALIZA GALIZA GALIZA GALIZA GALIZA 2002 3,05 5,91 0,25 0,01 0,00 0,00 0,00 0,41 0,00 2003 3,98 8,55 0,89 0,62 0,85 0,00 1,99 5,01 1,40 2004 14,97 5,22 19,17 0,99 7,26 39,29 3,83 7,58 12,19 2005 11,10 7,24 12,82 1,81 3,71 0,38 28,87 6,54 1,13 2006 11,53 21,19 4,97 1,42 11,90 5,99 7,26 0,37 10,93 0,00 2007 8,13 17,03 3,51 10,16 1,55 0,97 7,64 0,00 0,39 3,40 2008 7,66 20,36 1,38 0,62 5,44 0,29 5,66 1,25 1,68 2,28 2009 7,24 12,71 5,66 6,67 1,87 5,19 21,72 0,72 0,00
ACTUACIÓNS NA GALIZA (FONTE: Ministerio de Fomento) - M LICITACIÓN ADXUDICACIÓNS DE OBRA ANO AA.PP. SPC EE.TT. G. FOMTO. G. FOMTO. Mº+OOAA SPEMP 2000 643,75 300,12 343,63 258,20 2001 991,08 435,45 555,63 360,58 2002 1.188,99 424,33 764,66 363,79 218,14 209,15 8,99 2003 1.464,44 837,54 626,90 570,20 311,76 269,96 41,80 2004 2.293,21 1.594,48 698,73 1.490,18 832,31 87,31 745,00 2005 1.767,95 901,16 866,79 769,67 585,56 117,85 467,71 2006 2.249,51 1.351,66 897,85 1.127,18 929,02 690,52 238,49 2007 2.221,35 1.186,68 1.034,67 1.044,27 808,61 578,62 229,99 2008 2.663,57 1.319,32 1.344,26 1.281,58 812,81 715,21 97,60 2009 2.410,93 1.455,21 955,73 1.336,74 542,07 213,75 328,22 AA.PP. = Conxunto das Administracións Públicas (SPC + EE.TT.) SPC = Sector Público Central EE.TT. = Xunta + Deputacións + Concellos G. FOMTO = Grupo Fomento (Ministerio + O. Autónomos + Empresas) SPEMP = Empresas Públicas do G. Fomento ADXUDICACIÓNS DE OBRA NA GALIZA - EMPRESAS GRUPO FOMENTO (M ) AENA PORTOS RENFE OP. FEVE ADIF SEITTSA CORREOS 2002 0,08 0,00 1,79 0,00 0,00 0,00 0,00 2003 5,65 6,90 16,56 0,46 0,00 0,00 0,61 2004 10,35 26,10 26,92 0,76 676,06 0,00 4,81 2005 13,15 442,16 4,94 1,69 4,33 0,00 1,43 2006 9,17 18,46 0,27 9,31 196,95 0,00 4,34 2007 108,83 42,51 0,00 0,83 33,12 44,29 0,41 2008 2,97 51,70 0,33 3,72 12,97 25,27 0,64 2009 40,91 104,52 0,13 1,06 181,69 0,00 0,00 LICITACIÓN A.OBRA ANO GZ/SPC GZ/GF GZ/GF 2000 4,67 5,29 2001 4,71 4,88 2002 4,47 4,54 3,05 2003 7,80 6,83 3,98 2004 15,45 17,82 14,97 2005 8,09 8,29 11,10 2006 8,48 9,99 11,53 2007 7,17 8,21 8,13 2008 7,40 8,30 7,66 2009 12,23 14,21 7,24 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 LICITACIÓN: % GZ/SPC LICITACIÓN: % GZ/GF ADX. OBRA: % GZ/GF 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Investimentos do Estado na Galiza M FONTE: MEMORIAS DA AXE na GALIZA (Delegación Goberno GZ) MINISTERIOS 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 Defensa 21,04 87,41 19,69 47,99 128,49 Economía e Facenda 10,12 19,35 14,85 12,38 13,31 Interior 30,39 19,83 11,89 9,54 13,01 Fomento 710,45 584,86 449,52 462,88 384,39 Educación 0,00 0,00 5,73 16,14 12,73 Traballo e AASS 27,52 29,35 21,39 20,23 17,50 Industria, Turismo e Cº 0,23 0,03 0,05 0,05 0,05 Agric., Pesca e Alim. 14,08 2,04 2,51 MA, Mrural e Mariño 84,12 114,97 Medio Ambiente 40,58 157,77 80,68 Admin. Públicas 0,74 1,51 1,50 1,04 1,18 Cultura 6,53 2,16 3,03 3,59 6,63 Vivenda 0,68 1,57 1,20 0,82 1,50 Ciencia e Innovación 0,00 5,47 SP ADMINISTRATIVO 891,82 866,50 583,52 734,45 661,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seittsa 478,07 376,78 343,97 Adif (Xif) 5,87 6,00 8,27 220,10 Renfe 0,32 0,12 0,52 0,37 0,11 115,85 Feve 2,44 5,64 2,83 1,66 1,92 Aena 36,43 67,12 28,46 32,20 14,43 Portos do Estado 185,48 160,69 109,80 77,27 51,88 Sasemar 0,26 0,19 1,00 2,23 2,14 Correos 6,78 9,31 9,27 11,60 15,16 Grupo RTVE (*) 0,39 0,28 0,06 0,17 2,17 Acuanorte 1,08 0,88 Segipsa (*) 0,21 0,31 Seiasa do Norte 0,08 2,17 Siepsa (*) 4,78 8,25 C. Zona Franca Vigo(*) 35,66 26,54 25,50 37,65 36,92 Sepi 34,15 25,61 6,95 SP EMPRESARIAL 792,00 689,89 536,62 383,23 124,72 0,00 0,00 0,00 115,85 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL SP ESTATAL 1.683,82 1.556,40 1.120,14 1.117,68 786,70 542,41 742,98 560,62 447,65 422,45 480,18 502,49 558,31 C. INICIAIS OXE 2.116,43 2.005,53 1.754,63 1.495,26 1.264,10 1.045,36 762,39 532,06 549,45 440,95 % EXECUCIÓN 79,56 77,61 63,84 74,75 62,23 51,89 97,45 105,37 81,47 95,80 C. INICIAIS OXE FOMENTO 1.639,21 1.489,55 1.314,12 1.123,14 808,39 617,14 423,83 348,72 354,80 342,17 DELG. GOBERNO 1.426,10 1.210,71 953,64 808,29 470,02 353,60 359,70 279,93 335,51 316,84 % EXECUCIÓN 87,00 81,28 72,57 71,97 58,14 57,30 84,87 80,27 94,56 92,60 78,06 % Mº FOMENTO (Anuarios) 1.775,09 1.661,80 1.308,72 820,80 655,64 561,38 427,41 341,10 323,64 311,64 % EXECUCIÓN 108,29 111,56 99,59 73,08 81,10 90,96 100,84 97,81 91,22 91,08 2500,0 2000,0 Evolución dos Investimentos do SPC na Galiza 1500,0 1000,0 CRÉDITOS INICIAIS CRÉDITOS LIQUIDADOS 500,0,0 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
ANEXO III INVESTIMENTO LIQUIDADO INFRAESTRUTURAS
Investimento Liquidado M. de Fomento FONTE: Anuarios de Fomento 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 DIRECCIÓNS XERAIS ESTADO GALIZA ESTADO GALIZA ESTADO GALIZA ESTADO GALIZA ESTADO GALIZA ESTADO GALIZA ESTADO GALIZA ESTADO GALIZA ESTADO GALIZA ESTADO GALIZA ESTADO GALIZA ESTADO GALIZA ESTADO GALIZA Vivenda 39,99 0,55 45,18 2,56 32,12 0,78 30,90 1,61 25,84 0,07 31,85 0,20 26,97 0,36 37,61 0,19 Mariña Mercante 7,14 0,74 9,67 0,45 10,09 0,72 8,93 1,42 9,55 0,55 7,35 2,28 4,57 0,06 4,47 0,14 3,93 0,16 5,63 0,16 6,35 0,76 5,08 0,00 3,97 0,40 Aviación Civil 3,74 0,00 10,75 0,00 9,59 0,00 6,96 0,00 5,81 0,00 5,15 0,15 3,36 5,53 0,00 4,46 0,00 3,24 0,00 6,05 0,00 5,40 0,25 2,99 0,00 Estradas 4.003,42 353,45 3.655,85 354,14 3.581,70 265,16 3.374,56 281,27 3.079,46 183,95 2.760,72 170,39 2.760,57 139,14 2.622,38 122,53 2.440,84 163,85 2.277,87 185,79 2.206,32 321,15 2.708,40 351,05 1.986,97 362,49 Camiños de Ferro 1.949,22 355,79 1.704,89 229,55 1.574,99 182,54 1.444,69 179,15 1.308,57 199,26 562,43 180,30 534,78 116,62 477,93 91,01 402,76 27,29 353,62 11,45 288,47 12,76 227,36 2,94 234,81 3,08 Resto Ministerio 36,16 2,05 46,37 0,73 46,41 1,10 46,88 1,03 37,17 0,63 32,60 0,49 33,65 0,05 30,37 0,02 26,94 0,10 25,47 0,28 45,76 0,52 42,16 0,43 32,31 0,54 MINISTERIO 5.999,68 712,03 5.427,53 584,86 5.222,77 449,52 4.882,02 462,88 4.440,56 384,39 3.408,24 354,15 3.382,10 258,43 3.172,80 214,47 2.909,82 193,01 2.691,67 197,75 2.584,80 335,38 3.015,36 355,02 2.298,66 366,71 OOAA (CEDEX e outros) 15,84 0,00 14,53 0,00 11,26 0,00 11,04 0,00 6,07 0,00 8,72 0,03 9,04 0,00 6,40 0,00 8,38 0,00 7,79 0,00 6,89 0,00 5,96 0,00 9,00 0,00 SUBTOTAL 6.015,51 712,03 5.442,06 584,86 5.234,03 449,52 4.893,06 462,88 4.446,63 384,39 3.416,96 354,18 3.391,14 258,43 3.179,20 214,47 2.918,20 193,01 2.699,46 197,75 2.591,69 335,38 3.021,32 355,02 2.307,66 366,71 ENT. PÚBLICAS EMPRESARIAIS SEPES 271,59 1,96 163,10 6,47 123,19 8,79 126,56 6,53 147,11 10,71 128,30 8,53 90,52 7,62 104,83 4,08 68,52 4,21 43,24 2,06 47,77 3,71 49,30 5,31 PORTOS DO ESTADO 1.035,01 180,42 1.264,28 161,98 1.012,30 107,34 1.067,11 77,53 866,29 52,16 767,30 109,32 671,29 65,10 531,02 49,62 493,99 47,80 392,50 39,90 414,95 23,81 368,52 32,12 349,72 35,74 SASEMAR 78,43 0,41 104,67 0,19 196,28 8,96 69,70 2,23 52,17 4,62 31,94 7,40 18,93 1,58 18,03 0,04 10,29 0,00 7,21 0,62 7,21 1,73 6,31 0,19 4,01 0,08 AENA 1.762,72 42,22 2.432,71 69,02 2.154,16 29,51 1.821,86 27,32 1.506,63 16,98 2.015,01 9,68 2.208,70 11,22 1.381,32 4,87 987,54 9,60 552,79 12,99 499,93 6,85 512,88 6,00 485,49 7,13 RENFE 1.140,78 0,35 1.233,04 0,21 1.106,62 0,52 1.016,34 0,40 743,58 0,13 1.279,12 52,93 925,20 51,52 609,65 50,83 573,73 64,52 507,00 51,10 485,44 10,24 376,40 14,47 259,50 9,31 FEVE 114,56 1,91 101,70 5,64 79,35 3,05 80,80 3,40 75,88 1,92 72,19 2,15 71,34 2,78 66,78 0,06 68,50 1,48 66,17 0,24 54,09 0,99 39,57 0,00 24,49 1,82 ADIF (E XIF) 5.281,22 397,00 5.250,89 407,74 4.661,98 356,49 3.782,14 220,10 3.532,08 190,11 2.311,96 4,17 2.140,84 3,82 2.391,57 0,00 1.410,53 0,00 925,57 0,00 582,39 0,00 297,04 0,00 91,41 0,00 SEITTSA 1.919,00 435,95 1.447,38 422,55 901,05 343,97 14,73 14,73 SUBTOTAL 11.331,73 1.058,26 12.106,26 1.069,29 10.274,83 856,31 7.975,88 354,51 6.903,19 272,44 6.624,61 196,36 6.164,60 144,55 5.088,88 113,03 3.649,41 127,48 2.519,76 109,05 2.087,25 45,68 1.648,50 56,49 1.263,92 59,37 AXENCIAS ESTATAIS 6,56 0,00 SOC. MERCANTÍS ESTATAIS SENASA 0,54 0,00 0,52 0,00 1,07 1,30 0,72 0,37 0,44 0,51 1,64 6,47 1,01 0,94 0,70 CORREOS E TELÉGRAFOS 116,46 4,80 238,11 9,61 233,19 9,36 216,62 12,20 212,16 15,49 182,92 10,83 231,18 24,42 209,34 13,60 190,92 3,16 149,29 4,83 132,42 5,25 93,12 3,60 73,03 4,81 SUBTOTAL 123,56 4,80 238,64 9,61 234,26 9,36 217,92 12,20 212,88 15,49 183,29 10,83 231,62 24,42 209,84 13,60 192,56 3,16 155,76 4,83 133,43 5,25 94,07 3,60 73,73 4,81 TOTAL ENTES E SOC. ESTATAIS 11.455,29 1.063,06 12.344,90 1.078,90 10.509,10 865,67 8.193,80 366,71 7.116,07 287,92 6.807,90 207,19 6.396,21 168,98 5.298,73 126,63 3.841,97 130,63 2.675,52 113,89 2.220,67 50,93 1.742,56 60,09 1.337,65 64,18 TOTAL GRUPO FOMENTO 17.470,81 1.775,09 17.786,96 1.663,76 15.743,13 1.315,19 13.086,85 829,58 11.562,70 672,31 10.224,86 561,38 9.787,36 427,41 8.477,92 341,10 6.760,17 323,64 5.374,98 311,64 4.812,36 386,31 4.763,89 415,11 3.645,31 430,90 CONCES. AUTOEST. PEAXE 893,64 4,88 473,98 20,19 453,07 8,83 1.304,36 3,93 1.572,17 2,67 1.520,10 59,28 1.657,63 189,18 1.232,37 116,43 596,95 102,59 262,21 41,23 248,85 77,50 356,28 129,31 253,02 92,19 TOTAL 18.364,45 1.779,97 18.260,93 1.683,95 16.196,19 1.324,02 14.391,21 833,51 13.134,88 674,99 11.744,96 620,66 11.444,98 616,59 9.710,29 457,53 7.357,13 426,23 5.637,19 352,86 5.061,21 463,80 5.120,17 544,41 3.898,33 523,08 % GZ / ESTADO 10,16 9,35 8,35 6,34 5,81 5,49 4,37 4,02 4,79 5,80 8,03 8,71 11,82
Investimento Liquidado M. de Medio Ambiente e M. Agricultura FONTE: Anuarios Fomento e Ministerio de Agricultura 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 TOTAL OBRAS HIDRÁULICAS ESTADO GALIZA ESTADO GALIZA ESTADO GALIZA ESTADO GALIZA ESTADO GALIZA ESTADO GALIZA ESTADO GALIZA ESTADO GALIZA ESTADO GALIZA ESTADO GALIZA ESTADO GALIZA ESTADO GALIZA ESTADO GALIZA DX da Auga 1.000,58 30,00 850,25 10,33 825,23 10,46 871,18 6,17 878,92 25,44 756,49 13,46 872,28 21,38 700,91 10,37 795,92 2,77 776,09 1,42 702,44 0,86 913,71 0,87 789,54 1,21 CCHH 513,44 4,46 929,22 80,88 635,13 75,63 464,82 49,82 375,93 38,25 470,11 49,03 462,65 55,93 222,73 23,14 155,98 6,86 179,72 2,60 108,89 1,77 98,97 1,51 23,96 0,70 TOTAL 1.514,03 34,46 1.779,46 91,21 1.460,36 86,09 1.336,01 55,99 1.254,86 63,69 1.226,60 62,49 1.334,93 77,31 923,64 33,51 951,90 9,63 955,81 4,03 811,33 2,63 1.012,68 2,38 813,49 1,91 A. INF. Regul. Rec. Hidráulicos (*) 1.178,89 9,52 1.381,64 22,04 1.021,06 11,77 942,47 10,69 833,23 14,80 920,04 19,46 1.015,13 21,15 646,14 4,35 716,06 2,36 760,73 2,07 642,12 0,86 854,89 0,60 716,51 0,60 DX da Auga 743,85 8,01 688,10 0,00 529,53 0,00 605,75 0,00 604,54 0,59 544,57 0,68 664,23 0,63 503,36 0,56 605,65 0,20 603,95 0,68 542,32 0,13 764,28 0,20 695,94 0,28 CCHH 435,03 1,51 693,54 22,04 491,53 11,77 336,72 10,69 228,69 14,22 375,47 18,79 350,90 20,52 142,78 3,79 110,41 2,16 156,77 1,39 99,80 0,73 90,61 0,40 20,57 0,31 B. INF. Urbana, San. e Calidade 335,14 24,94 397,83 69,18 439,30 74,32 393,53 45,30 421,63 48,88 306,56 43,02 319,80 56,16 277,50 29,16 235,84 7,27 195,09 1,95 169,21 1,77 157,80 1,78 96,99 1,31 DX da Auga 256,73 21,99 162,15 10,33 295,70 10,46 265,44 6,17 274,39 24,85 211,93 12,78 208,05 20,75 197,55 9,81 190,27 2,56 172,14 0,75 160,12 0,73 149,44 0,67 93,60 0,93 CCHH 78,41 2,96 235,68 58,84 143,60 63,86 128,10 39,13 147,24 24,03 94,63 30,24 111,75 35,41 79,95 19,35 45,58 4,71 22,95 1,21 9,09 1,04 8,36 1,11 3,38 0,39 (*) Inclúe Regadíos SOCIEDADES ESTATAIS AUGAS 821,08 1,08 1.016,72 20,44 670,41 11,09 485,30 0,76 473,42 0,20 486,90 0,33 461,12 1,27 540,19 0,20 318,84 0,00 109,10 0,00 222,06 0,00 177,62 0,00 198,48 0,00 SUBTOTAL MEDIO AMBIENTE 2.335,11 35,54 2.796,18 111,66 2.130,77 97,17 1.821,31 56,75 1.728,27 63,88 1.713,50 62,81 1.796,05 78,58 1.463,83 33,72 1.270,74 9,63 1.064,91 4,03 1.033,39 2,63 1.190,30 2,38 1.011,97 1,91 DX de COSTAS 265,85 36,73 195,86 34,92 183,73 31,03 158,39 22,32 140,90 25,45 145,88 35,20 208,66 101,32 237,42 119,77 139,46 16,29 101,70 17,10 88,91 17,65 89,95 14,24 66,69 7,99 TOTAL MEDIO AMBIENTE 2.600,96 72,28 2.992,04 146,58 2.314,50 128,21 1.979,69 79,07 1.869,17 89,33 1.859,38 98,01 2.004,71 179,89 1.701,25 153,49 1.410,20 25,92 1.166,61 21,13 1.122,30 20,28 1.280,25 16,62 1.078,66 9,89 INFRAESTRUTURAS AGRARIAS (Regadios, Outras Infraestruturas e Obras de Emerxencia) Ministerio 172,42 18,38 172,17 16,14 170,15 24,04 185,03 32,28 140,23 39,60 99,77 36,04 67,78 3,21 74,50 4,33 71,47 0,60 54,12 4,56 84,21 7,56 78,08 2,82 SEIASAS (*) 363,53 0,00 271,52 5,81 196,75 0,12 141,54 0,01 95,04 0,03 90,10 0,03 16,24 0,00 3,46 0,00 110,80 0,18 TOTAL MAPA 110,80 0,18 535,95 18,38 443,69 21,94 366,89 24,16 326,57 32,29 235,27 39,63 189,86 36,06 84,02 3,21 77,96 4,33 71,47 0,60 54,12 4,56 84,21 7,56 78,08 2,82 (*) Obras de transformación, mellora e consolidación de Regadíos.
RESUME INVESTIMENTO EN INFRAESTRUTURAS FONTE: Ministerio e Fomento e MARM INFRAESTRUTURAS 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 ESTRADAS 8,83 9,69 7,40 8,34 5,97 6,17 5,04 4,67 6,71 8,16 14,56 12,96 18,24 Estado 4.003,42 3.655,85 3.581,70 3.374,56 3.079,46 2.760,72 2.760,57 2.622,38 2.440,84 2.277,87 2.206,32 2.708,40 1.986,97 Galiza 353,45 354,14 265,16 281,27 183,95 170,39 139,14 122,53 163,85 185,79 321,15 351,05 362,49 CONC. PEAXE 0,55 4,26 1,95 0,30 0,17 3,90 11,41 9,45 17,19 15,72 31,14 36,29 36,44 Estado 893,64 473,98 453,07 1.304,36 1.572,17 1.520,10 1.657,63 1.232,37 596,95 262,21 248,85 356,28 253,02 Galiza 4,88 20,19 8,83 3,93 2,67 59,28 189,18 116,43 102,59 41,23 77,50 129,31 92,19 SUBT. ESTRADAS 7,32 9,06 6,79 6,10 4,01 5,37 7,43 6,20 8,77 8,94 16,24 15,67 20,30 Estado 4.897,06 4.129,82 4.034,76 4.678,92 4.651,64 4.280,82 4.418,20 3.854,75 3.037,79 2.540,08 2.455,16 3.064,68 2.239,99 Galiza 358,32 374,33 274,00 285,20 186,63 229,67 328,32 238,96 266,44 227,02 398,64 480,35 454,68 FERROCARRIL 11,45 10,94 10,65 6,59 6,92 5,67 4,76 4,00 3,80 3,39 1,70 1,85 2,33 Estado ######## 9.737,91 8.323,98 6.338,71 5.660,11 4.225,69 3.672,16 3.545,93 2.455,52 1.852,36 1.410,40 940,37 610,21 Galiza 1.191,01 1.065,70 886,57 417,79 391,42 239,55 174,74 141,90 93,28 62,79 23,99 17,41 14,21 PORTOS 16,20 11,80 9,60 7,09 6,18 14,75 9,61 8,99 9,44 10,04 6,14 8,50 10,12 Estado 1.120,59 1.378,62 1.218,67 1.145,74 928,00 806,58 694,79 553,52 508,21 405,34 428,51 379,91 357,70 Galiza 181,56 162,61 117,02 81,19 57,33 119,00 66,74 49,79 47,96 40,68 26,30 32,31 36,22 AEROPORTOS 2,39 2,82 1,36 1,49 1,12 0,49 0,51 0,35 0,97 2,34 1,35 1,21 1,46 Estado 1.766,46 2.443,46 2.163,75 1.828,82 1.512,44 2.020,16 2.212,05 1.386,84 992,00 556,03 505,97 518,28 488,48 Galiza 42,22 69,02 29,51 27,32 16,98 9,83 11,22 4,87 9,60 12,99 6,85 6,25 7,13 RESTO FOMENTO 3,90 2,15 3,72 5,52 5,92 5,48 7,94 5,96 2,46 3,31 3,07 3,73 5,37 Estado 175,56 571,12 455,03 399,03 382,68 411,70 447,79 369,25 363,61 283,38 261,16 216,94 201,95 Galiza 6,85 12,30 16,93 22,02 22,64 22,58 35,56 22,02 8,94 9,39 8,03 8,10 10,85 FOMENTO 9,69 8,19 8,17 5,79 5,14 5,28 5,39 4,71 5,79 6,26 9,16 10,63 13,42 Estado ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## 9.710,29 7.357,13 5.637,19 5.061,21 5.120,17 3.898,33 Galiza 1.779,97 1.435,00 1.324,02 833,51 674,99 620,62 616,59 457,53 426,23 352,86 463,80 544,41 523,08 AUGAS 1,52 3,99 4,56 3,12 3,70 3,67 4,37 2,30 0,76 0,38 0,25 0,20 0,19 Estado 2.335,11 2.796,18 2.130,77 1.821,31 1.728,27 1.713,50 1.796,05 1.463,83 1.270,74 1.064,91 1.033,39 1.190,30 1.011,97 Galiza 35,54 111,66 97,17 56,75 63,88 62,81 78,58 33,72 9,63 4,03 2,63 2,38 1,91 COSTAS 13,82 17,83 16,89 14,09 18,06 24,13 48,56 50,45 11,68 16,81 19,85 15,83 11,98 Estado 265,85 195,86 183,73 158,39 140,90 145,88 208,66 237,42 139,46 101,70 88,91 89,95 66,69 Galiza 36,73 34,92 31,03 22,32 25,45 35,20 101,32 119,77 16,29 17,10 17,65 14,24 7,99 TOTAL M.AMBIENTE 2,78 4,90 5,54 3,99 4,78 5,27 8,97 9,02 1,84 1,81 1,81 1,30 0,92 Estado 2.600,96 2.992,04 2.314,50 1.979,69 1.869,17 1.859,38 2.004,71 1.701,25 1.410,20 1.166,61 1.122,30 1.280,25 1.078,66 Galiza 72,28 146,58 128,21 79,07 89,33 98,01 179,89 153,49 25,92 21,13 20,28 16,62 9,89 INF. RURAIS 0,16 3,43 4,95 6,58 9,89 16,85 18,99 3,82 5,56 0,84 8,43 8,97 3,61 Estado 110,80 535,95 443,69 366,89 326,57 235,27 189,86 84,02 77,96 71,47 54,12 84,21 78,08 Galiza 0,18 18,38 21,94 24,16 32,29 39,63 36,06 3,21 4,33 0,60 4,56 7,56 2,82 TOTAL Estado ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## 8.845,28 6.875,26 6.237,62 6.484,63 5.055,08 Galiza 1.852,42 1.599,96 1.474,17 936,74 796,61 758,27 832,55 614,23 456,49 374,59 488,65 568,59 535,80 % Galiza 8,79 7,60 7,78 5,60 5,20 5,48 6,10 5,34 5,16 5,45 7,83 8,77 10,60 / Estado 9 INFRAESTRUTURAS - % GZ/ESTADO 8 7 6 5 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
A "previsión" nos OXE VAR. PIB (%) 2008 2009 2010 2011 OXE 2008 3,3 -- -- -- OXE 2009 1,6 1,0 -- -- OXE2010 0,9-3,6-0,3 -- OXE2011 -- -3,7-0,3 1,3 VAR. EMPREGO (milleiros) OXE 2008 419,1 -- -- PL - OXE 2011 OXE 2009 40,1-99,4 -- DADOS BÁSICOS OXE2010-117,3-1119,3-303,5 OXE 2011 -- -1255,5-390,1 43,4 ANEXO IV TAXA DE PARO (%) OXE 2008 7,9 -- -- OXE 2009 10,4 12,5 -- OXE2010 11,3 17,9 18,9 OXE 2011 -- 18,0 19,8 19,3 PIB p. corrtes 1.088,5 1.053,9 1.054,6 1.081,5 ESTRUTURA (%) INGRESOS 2010 2011 M % 2010 2011 DIF. Ingresos impositivos 106.020,00 90.258,00-15.762,00-14,87 27,44 24,90-2,54 Cotizacións sociais 132.741,39 135.611,50 2.870,11 2,16 34,35 37,41 3,06 Resto de Ingresos 28.611,15 30.040,45 1.429,30 5,00 7,40 8,29 0,88 ING. NON FINANCEIROS 267.372,54 255.909,95-11.462,59-4,29 69,20 70,60 1,41 Activos Financeiros 6.631,11 16.453,34 9.822,23 148,12 1,72 4,54 2,82 Pasivos Financeiros 112.395,95 90.096,35-22.299,60-19,84 29,09 24,86-4,23 OPERAC. FINANCEIRAS 119.027,06 106.549,69-12.477,37-10,48 30,80 29,40-1,41 INGRESOS TOTAIS 386.399,60 362.459,64-23.939,96-6,20 100,00 100,00 0,00 ESTRUTURA (%) GASTOS 2010 2011 M % 2010 2011 1,00 Persoal 33.818,06 32.916,99-901,07-2,66 8,75 9,08 0,33 Compras públicas 8.541,50 8.010,69-530,81-6,21 2,21 2,21 0,00 Financeiros 23.267,39 27.461,48 4.194,09 18,03 6,02 7,58 1,55 Transf. Correntes 233.489,63 208.343,30-25.146,33-10,77 60,43 57,48-2,95 OPER. CORRENTES 299.116,58 276.732,46-22.384,12-7,48 77,41 76,35-1,06 FONDO CONTINXENCIA 3.744,85 2.668,49-1.076,36-28,74 0,97 0,74-0,23 Investimentos Reais 12.273,46 8.199,72-4.073,74-33,19 3,18 2,26-0,91 Transf. de Capital 15.123,40 9.824,61-5.298,79-35,04 3,91 2,71-1,20 OPER. DE CAPITAL 27.396,86 18.024,33-9.372,53-34,21 7,09 4,97-2,12 G. NON FINANCEIROS 330.258,29 297.425,28-32.833,01-9,94 85,47 82,06-3,41 Activos Financeiros 20.437,57 18.237,83-2.199,74-10,76 5,29 5,03-0,26 Pasivos Financeiros 35.703,74 46.796,53 11.092,79 31,07 9,24 12,91 3,67 OPERAC. FINANCEIRAS 56.141,31 65.034,36 8.893,05 15,84 14,53 17,94 3,41 GASTOS TOTAIS 386.399,60 362.459,64-23.939,96-6,20 100,00 100,00 0,00 SALDO NON FINANCEIRO -62.885,75-41.515,33 21.370,42-33,98 ENDEBEDAMENTO BRUTO 112.395,95 90.096,35-22.299,60-19,84 ENDEBEDAMENTO NETO 76.692,21 43.299,82-33.392,39-43,54 Servizo da Débeda 58.971,13 74.258,01 15.286,88 25,92 ESTRUTURA (%) POLÍTICAS DE GASTO 2010 2011 M % 2010 2011 DIF. SS.PP. BÁSICOS (1) 21.596,62 19.731,11-1.865,51-8,64 5,59 5,44-0,15 Pensións 108.282,71 112.215,76 3.933,05 3,63 28,02 30,96 2,94 Outras prestac. económicas 14.402,52 13.576,36-826,16-5,74 3,73 3,75 0,02 Serv. Sociais e Prom. Social 3.737,04 2.515,58-1.221,46-32,69 0,97 0,69-0,27 Fomento do Emprego 7.750,67 7.322,80-427,87-5,52 2,01 2,02 0,01 Desemprego 30.974,84 30.474,06-500,78-1,62 8,02 8,41 0,39 Outras Actuacións sociais (2) 15.785,93 17.126,36 1.340,43 8,49 4,09 4,73 0,64 GASTO SOCIAL 180.933,71 183.230,92 2.297,21 1,27 46,83 50,55 3,73 Agr., Pesca e Aliment. 8.959,12 8.577,93-381,19-4,25 2,32 2,37 0,05 Infraestruturas (3) 14.325,17 8.493,43-5.831,74-40,71 3,71 2,34-1,36 Investigación civil 8.087,98 7.518,49-569,49-7,04 2,09 2,07-0,02 Investigación militar 1.182,80 975,87-206,93-17,49 0,31 0,27-0,04 Resto actuacións econ. (4) 7.179,43 6.651,65-527,78-7,35 1,86 1,84-0,02 ACTUAC. ECONÓMICAS 39.734,50 32.217,37-7.517,13-18,92 10,28 8,89-1,39 Transf. ás Adm. Públicas (5) 73.598,57 42.810,63-30.787,94-41,83 19,05 11,81-7,24 Débeda Pública 23.200,00 27.400,00 4.200,00 18,10 6,00 7,56 1,56 Outras act. Xerais (6) 11.632,46 10.273,08-1.359,38-11,69 3,01 2,83-0,18 ACTUAC. DE CAR. XERAL 108.431,03 80.483,71-27.947,32-25,77 28,06 22,20-5,86 Amortización Débeda 35.703,74 46.796,53 11.092,79 31,07 9,24 12,91 3,67 TOTAL CONSOLIDADO 386.399,60 362.459,64-23.939,96-6,20 100,00 100,00 0,00 BENEFICIOS FISCAIS ESTRUTURA (%) IMPOSTO 2010 2011 M % 2010 2011 DIF. IRPF 23.313,73 16.636,90-6.676,83-28,64 49,11 41,22-7,89 Renda non Residentes 863,20 1.121,98 258,78 29,98 1,82 2,78 0,96 Sociedades 3.640,23 3.763,77 123,54 3,39 7,67 9,32 1,66 I. DIRECTOS 27.817,16 21.522,65-6.294,51-22,63 58,59 53,32-5,27 Valor Engadido 17.013,74 16.978,13-35,61-0,21 35,84 42,06 6,23 Primas de Seguros 545,14 480,24-64,90-11,91 1,15 1,19 0,04 Impostos Especiais 2.017,88 1.268,05-749,83-37,16 4,25 3,14-1,11 I. INDIRECTOS 19.576,76 18.726,42-850,34-4,34 41,24 46,40 5,16 TAXAS 80,81 113,90 33,09 40,95 0,17 0,28 0,11 TOTAL BENF. FISCAIS 47.474,73 40.362,97-7.111,76-14,98 100,00 100,00 0,00 (1) Xustiza, Defensa, Seguranza Cidadá e institucións penitenciarias, e política exterior. (2) Acceso á vivenda (1498 M ), xestión e administración da SS (6362,3 M ), e a Produción de bens públicos de carácter preferente: Sanidade, Educación e Cultura (8895 M ) (3) Non incluídas as actuacións do SPEmpresarial nen outras fórmulas distintas ao inves. directo. (4) Industria e enerxía, comercio, turismo e pemes, subvencións ao transporte e outras actuacións de carçacter económico. (5) Delas 52594 e 28033,9 M corresponden aos sistemas de financiamento das comunidades autónomas e das entidades locais nos anos 2010 e 2011 respectivamente. (6) Alta dirección, servizos de carácter xeral, adm. financeira e tributaria.
Investimentos OXE na GALIZA GALIZA 2010 2011 dif % Ministerios 942,545 641,600-300,945-31,93 SS 14,508 12,692-1,816-12,52 SPE 1.079,231 894,284-184,947-17,14 Consorcios 1,882 1,882 0,000 0,00 TOTAL 2.038,166 1.550,458-487,708-23,93 ESTADO Ministerios 11.759,453 7.772,728-3.986,726-33,90 SS 514,011 426,987-87,024-16,93 SPE 16.881,901 12.359,644-4.522,257-26,79 Consorcios 113,868 79,647-34,221-30,05 TOTAL 29.269,234 20.639,006-8.630,228-29,49 % GZ / ESTADO Ministerios 8,02 8,25 0,24 2,99 SS 2,82 2,97 0,15 5,31 SPE 6,39 7,24 0,84 13,18 Consorcios 1,65 2,36 0,71 42,97 TOTAL 6,96 7,51 0,55 7,88 ESTADO GALIZA 2010 2011 dif % 2011 dif % Ministerios 9.389,920 5.793,482-3.596,438-38,30 585,378-221,078-27,41 OOAA 1.881,585 1.522,264-359,321-19,10 55,452-76,067-57,84 AAEE 243,968 235,682-8,286-3,40 0,568-0,275-32,63 OOOOPP 243,980 221,300-22,680-9,30 0,202-3,526-94,58 TOTAL 11.759,453 7.772,728-3.986,726-33,90 641,600-300,946-31,93 ESTADO GALIZA CRÉDITOS INICIAIS 2010 2011 2010 2011 Organismo M M % % M M % % 1. AXE 11.759,453 7.772,728-33,90 942,54546 641,5996-31,93 41,4 Ministerios (Estado)(1) 9.389,920 5.793,482-38,30 806,456 585,378-27,41 37,8 Organ. Autónomos 1.881,585 1.522,264-19,10 131,519 55,452-57,84 3,6 Axencias Estatais 243,968 235,682-3,40 0,842 0,568-32,63 0,0 Outros OOPP 243,980 221,300-9,30 3,728 0,202-94,58 0,0 2. SEGURANZA SOCIAL 514,011 426,987-16,93 14,508 12,692-12,52 0,8 3. OXE CONSOL. [1+2] 12.273,465 8.199,715-33,19 957,054 654,292-31,63 42,2 4. S.P. EMPRESARIAL 16.881,901 12.359,644-26,79 1.079,231 894,284-17,14 57,7 5. CONSORCIOS 113,868 79,647-30,05 1,882 1,882 0,00 0,1 6. S.P.C. [3+4+5] 29.269,234 20.639,006-29,49 2.038,167 1.550,458-23,93 100,0 (1) Órganos Constitucionais + Seccións Orgánicas (Ministerios) + Seccións non orgánicas CRÉDITOS INICIAIS M - 2011 % M sobre 2010 % PL OXE 2010 ESTADO GALIZA G / E ESTADO GALIZA G / E Ministerios (Estado) 5.793,482 585,378 10,10-3.596,438-221,078 6,15 CONSOLIDADO 8.199,715 654,292 7,98-4.073,750-302,762 7,43 Empresas Públicas (1) 12.439,291 896,166 7,20-4.556,478-184,947 4,06 TOTAL SPC 20.639,006 1.550,458 7,51-8.630,228-487,709 5,65 (1) Incluídos os Consorcios ANO SPC Δ% 2000 440,95 2001 549,45 24,61 2002 532,06-3,16 2003 762,39 43,29 2004 1045,36 37,12 2005 1264,1 20,92 2006 1495,26 18,29 2007 1754,63 17,35 2008 2005,53 14,30 2009 2116,43 5,53 2010 2038,17-3,70 2011 1550,46-23,93 50 40 30 20 10 0-10 -20-30 Taxas de Incremento (%) INVESTIMENTOS NA GALIZA 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
SECCIÓN 36. SISTEMAS DE FINANCIAMENTO DOS "ENTES TERRITORIAIS" % % SECCIÓNS 2011 TOTAL 2010 TOTAL Fondo de Sufic. Global 8133,03 29,01 30468,45 57,93 Catalunya 1840,07 6,56 2598,74 4,94 Galiza 903,18 3,22 3304,65 6,28 Andalucía 1573,52 5,61 8315,61 15,81 Asturias 309,02 1,10 1038,78 1,98 Cantabria 398,18 1,42 653,21 1,24 A Rioxa 213,22 0,76 341,72 0,65 Murcia 31,22 0,11 1019,34 1,94 C. Valenciá 0 0,00 2417,13 4,60 Aragón 435,37 1,55 1052,88 2,00 Castela A Mancha 333,13 1,19 2142,97 4,07 Canarias 330,97 1,18 2917,54 5,55 Estremadura 509,84 1,82 1739,96 3,31 Illes Balears 0 0,00 41,3 0,08 Madrid 476,01 1,70 82,98 0,16 Castela e León 727,89 2,60 2776,25 5,28 Melilla 22,86 0,08 11,94 0,02 Ceuta 28,55 0,10 13,45 0,03 Liquidación ee.aa 1463,37 5,22 548,46 1,04 Fondo Garantía 2011 5201,47 18,55 0 0,00 A. a conta Acordo 6/2009 0 0,00 9750 18,54 TOTAL CCAA 14797,87 52,79 40766,9 77,51 TOTAL ENTID. LOCAIS 13235,99 47,21 11827,2 22,49 TOTAL SIST. FINANCIAM. 28033,86 100,00 52594,1 100,00
Resumen Investim. iniciais SPC en 2011 POR MINISTERIOS, OO.AA., OO.OO, SS, EMPRESAS PÚBLICAS E CONSORCIOS DATAS : INCREMENTO Nome Ministerio ou Org. Empresarial INIC FIN CUSTO (M ) L-2010 PL-2011 M % 14 Defensa 1997 2025 823,122 6,227 0,238-5,989-96,17 15 Economía e Facenda 2009 2014 13,861 5,587 0,722-4,864-87,07 16 Interior 2009 2014 26,157 8,162 3,574-4,588-56,21 17 Fomento 1998 2015 5.194,965 715,941 552,805-163,136-22,79 20 Industria, Turismo e Comercio 2009 2014 4,998 0,650 0,218-0,431-66,39 21 Ciencia e Innovación 2010 2014 7,970 0,600 0,163-0,437-72,83 23 Medio Ambiente e Medio Rural e Mariño 1986 2014 740,152 199,194 81,035-118,159-59,32 24 Cultura 2009 2014 53,648 3,455 1,245-2,210-63,96 27 Vivenda 2007 2015 4,674 2,730 1,099-1,632-59,76 31 Diversos Ministerios 2011 2014 8,500 0,000 0,500 0,500 AXE 1986 2025 6.878,049 942,545 641,600-300,945-31,93 39 Renfe-Operadora 2009 2014 0,335 0,100 0,000-0,100-100,00 40 ADIF 2005 2016 3.232,499 41,498 99,659 58,161 140,15 41 FEVE 2008 2014 41,884 5,782 4,616-1,166-20,17 42 SEITTSA 2007 2015 2.780,940 593,595 326,423-267,172-45,01 44 AENA (Aeroportos) 2005 2017 564,083 92,563 172,835 80,272 86,72 45 Portos do Estado 2007 2015 1.321,745 227,268 202,871-24,397-10,73 46 Augas Conca Norte S.A. (P.E. Hidrolóxico) 2007 2015 318,726 17,241 37,577 20,336 117,95 47 SEIASA NORTE S.A. (P.E. Regadíos) 2008 2014 40,552 0,811 0,329-0,482-59,43 48 SEPI (Industria) 2003 2015 148,247 43,793 14,020-29,773-67,99 49 Correos e Telégrafos 2009 2014 31,146 6,265 5,957-0,308-4,92 50 CRTVE 2009 2011 3,624 2,557 2,996 0,439 17,17 53 SEGIPSA (Xestión Patrimonio) 2004 2014 12,829 4,300 2,500-1,800-41,86 54 SIEP (S. Inf./Eq. Penitenciarios) 2000 2011 18,602 1,141 1,536 0,395 34,62 55 Aparcadoiros Soterrados de Vigo 2009 2014 1,052 0,970 0,200-0,770-79,38 56 Consorcio Zona Franca Vigo 2009 2014 65,150 29,437 20,145-9,292-31,57 57 Vigo Activo S.C.R. 2010 2011 0,014 0,000 0,003 0,003 62 Sociedade de Salvamento e Seg. Marítima 2006 2013 0,000 8,600 0,000-8,600-100,00 63 Fundación C.T. Agroalimentario de Lugo 2009 2012 6,174 3,310 2,017-1,293-39,06 64 Fundación Esp. para a Ciencia e a Tecnolo 2008 2014 3,020 0,000 0,600 0,600 SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL 2000 2017 8.590,622 1.079,231 894,284-184,947-17,14 99 Seguranza Social 2009 2013 52,315 14,508 12,692-1,817-12,52 SEGURANZA SOCIAL 2009 2013 52,315 14,508 12,692-1,817-12,52 70 Consorcio Cidade S. de Compostela 2009 2011 6,689 1,882 1,882 0,000 0,00 CONSORCIOS 2009 2011 6,689 1,882 1,882 0,000 0,00 GALIZA 1986 2025 15.527,675 2.038,167 1.550,457-487,709-23,93 Páxina 1
Resume por Tipo - SPC na Galiza 2011 (M ) INCREMENTOS TIPO DE INVESTIMENTO CUSTO L-2010 PL-2011 M % 60 Novo. Infraestruturas e Bens 61 Reposición. Infraestruturass e Bens 62 Novo. Funcionamento Servizos 63 Reposición. Funcionamento Servizos 64 Inmaterial 65 Militar. Novo Infraestruturas e Bens 66 Militar. Reposición Infraestruturas e Bens 67 Militar. Novo Funcionamento Servizos 68 Militar. Reposición Funcionamento servizos 4.585,812 1.294,751 85,076 61,864 27,423 822,992 0,070 0,008 0,052 658,172 458,551-199,622-30,33 247,040 163,728-83,312-33,72 7,976 6,638-1,338-16,77 14,458 7,083-7,374-51,01 8,672 5,361-3,311-38,18 6,190 0,207-5,983-96,66 0,021 0,020-0,002-8,01 0,002 0,002 0,000-6,98 0,014 0,011-0,004-25,46 AXE 6.878,049 942,545 641,600-300,945-31,93 60 Novo. Infraestruturas e Bens 61 Reposición. Infraestruturass e Bens 62 Novo. Funcionamento Servizos 63 Reposición. Funcionamento Servizos 7.512,989 37,704 985,216 54,713 864,785 606,477-258,308-29,87 0,000 10,878 10,878 204,364 269,813 65,449 32,03 10,082 7,116-2,966-29,42 SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL 8.590,622 1.079,231 894,284-184,947-17,14 62 Novo. Funcionamento Servizos 52,315 14,508 12,692-1,817-12,52 SEGURANZA SOCIAL 52,315 14,508 12,692-1,817-12,52 60 Novo. Infraestruturas e Bens 6,689 1,882 1,882 0,000 0,00 CONSORCIOS 6,689 1,882 1,882 0,000 0,00 GALIZA 15.527,675 2.038,167 1.550,457-487,709-23,93 CÓDIGO PROVINCIAS: 15 A CORUÑA 27 LUGO 32 OURENSE 36 PONTEVEDRA 99 VV. PROVINCIAS Páxina 1
Investimentos iniciais do SPC na Galiza en 2011 Saída por Axentes investidores PROXECTO LEI ANO N (=2011) LEI ANO N-1 (=2010) MINISTERIO / ORG. EMPRESARIAL /S SOCIAL PLN Estado OO.AA. Outros OP LN-1 Estado OO.AA. Outros OP 14 Defensa 0,238 0,226 0,012 0,000 6,227 0,021 6,206 0,000 15 Economía e Facenda 0,722 0,511 0,010 0,202 5,587 1,737 0,122 3,728 16 Interior 3,574 3,574 0,000 0,000 8,162 8,162 0,000 0,000 17 Fomento 552,805 552,805 0,000 0,000 715,941 715,744 0,197 0,000 20 Industria, Turismo e Comercio 0,218 0,118 0,100 0,000 0,650 0,150 0,500 0,000 21 Ciencia e Innovación 0,163 0,000 0,000 0,163 0,600 0,000 0,000 0,600 23 Medio Ambiente e Medio Rural e Mariño 81,035 25,390 55,240 0,405 199,194 77,066 121,886 0,242 24 Cultura 1,245 1,155 0,090 0,000 3,455 0,847 2,608 0,000 27 Vivenda 1,099 1,099 0,000 0,000 2,730 2,730 0,000 0,000 31 Diversos Ministerios 0,500 0,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 AXE 641,600 585,378 55,452 0,769 942,545 806,456 131,519 4,571 39 Renfe-Operadora 0,000 0,000 0,000 0,000 0,100 0,000 0,000 0,000 40 ADIF 99,659 0,000 0,000 0,000 41,498 0,000 0,000 0,000 41 FEVE 4,616 0,000 0,000 0,000 5,782 0,000 0,000 0,000 42 SEITTSA 326,423 0,000 0,000 0,000 593,595 0,000 0,000 0,000 44 AENA (Aeroportos) 172,835 0,000 0,000 0,000 92,563 0,000 0,000 0,000 45 Portos do Estado 202,871 0,000 0,000 0,000 227,268 0,000 0,000 0,000 46 Augas Conca Norte S.A. (P.E. Hidrolóxico) 37,577 0,000 0,000 0,000 17,241 0,000 0,000 0,000 47 SEIASA NORTE S.A. (P.E. Regadíos) 0,329 0,000 0,000 0,000 0,811 0,000 0,000 0,000 48 SEPI (Industria) 14,020 0,000 0,000 0,000 43,793 0,000 0,000 0,000 49 Correos e Telégrafos 5,957 0,000 0,000 0,000 6,265 0,000 0,000 0,000 50 CRTVE 2,996 0,000 0,000 0,000 2,557 0,000 0,000 0,000 53 SEGIPSA (Xestión Patrimonio) 2,500 0,000 0,000 0,000 4,300 0,000 0,000 0,000 54 SIEP (S. Inf./Eq. Penitenciarios) 1,536 0,000 0,000 0,000 1,141 0,000 0,000 0,000 55 Aparcadoiros Soterrados de Vigo 0,200 0,000 0,000 0,000 0,970 0,000 0,000 0,000 56 Consorcio Zona Franca Vigo 20,145 0,000 0,000 0,000 29,437 0,000 0,000 0,000 57 Vigo Activo S.C.R. 0,003 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 62 Sociedade de Salvamento e Seg. Marítima 0,000 0,000 0,000 0,000 8,600 0,000 0,000 0,000 Páxina 1
PROXECTO LEI ANO N (=2011) LEI ANO N-1 (=2010) MINISTERIO / ORG. EMPRESARIAL /S SOCIAL PLN Estado OO.AA. Outros OP LN-1 Estado OO.AA. Outros OP 63 Fundación C.T. Agroalimentario de Lugo 2,017 0,000 0,000 0,000 3,310 0,000 0,000 0,000 64 Fundación Esp. para a Ciencia e a Tecnoloxía 0,600 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL 894,284 0,000 0,000 0,000 1.079,231 0,000 0,000 0,000 99 Seguranza Social 12,692 0,000 0,000 0,000 14,508 0,000 0,000 0,000 SEGURANZA SOCIAL 12,692 0,000 0,000 0,000 14,508 0,000 0,000 0,000 70 Consorcio Cidade S. de Compostela 1,882 0,000 0,000 0,000 1,882 0,000 0,000 0,000 CONSORCIOS 1,882 0,000 0,000 0,000 1,882 0,000 0,000 0,000 GALIZA : 1.550,457 585,378 55,452 0,769 2.038,167 806,456 131,519 4,571 Páxina 2
Investimentos iniciais SPC na Galiza 2011 (M ) Por Programas de INFRAESTRUTURAS DENOMINACIÓN PROGRAMA DATAS Programación Plurianual (M ) Inc. 2011/10: INIC FIN CUSTO (M ) L-2010 PL-2011 PP-2012 PP-2013 PP-2014 M % 453A Infraestrutura do transporte ferroviario 1998 2014 3.356,874 369,902 330,767 339,516 340,615 145,996-39,135-10,58 453B 453C Creación de infraestruturas de estradas Conservación e explotatación de estradas 454M Seguridade tráfico marítimo e vixianza costeira 1999 2015 2010 2014 2010 2014 1.319,665 503,396 15,011 214,641 118,148 263,068 67,350 112,380 127,967 101,288 100,749 100,278 99,793 3,226 2,597 3,296 3,296 3,296-96,493-44,96-26,679-20,85-0,629-19,50 Fomento 1998 2015 5.194,946 715,736 552,800 706,629 511,539 361,465-162,937-22,76 452A Xestión e infraestruturas da auga 1990 2014 92,245 36,833 22,520 18,700 16,457 6,513-14,313-38,86 456A Calidade da auga 1986 2014 521,283 107,775 38,816 55,292 87,466 60,085-68,959-63,98 456B 456C 456D Protección e mellora medio ambiente Protección e mellora medio natural Actuación na beiramar 2010 2010 2010 2013 2001 2014 0,017 6,257 111,447 0,017 0,000 0,000 0,000 0,000 1,837 1,500 1,473 1,447 0,000 52,489 17,795 17,942 17,442 24,543-0,017-100,00-0,337-18,36-34,695-66,10 Medio Ambiente e Medio Rural e Mariño 1986 2014 731,249 198,951 80,630 93,407 122,811 91,140-118,321-59,47 AXE 1986 2015 5.926,195 914,688 633,430 800,036 634,351 452,605-281,258-30,75 459X Investimentos S.P.Empresarial 2005 2016 3.232,499 41,498 99,659 192,644 223,325 228,426 58,161 140,15 ADIF 2005 2016 3.232,499 41,498 99,659 192,644 223,325 228,426 58,161 140,15 459X Investimentos S.P.Empresarial 2008 2014 41,884 5,782 4,616 0,738 0,514 0,352-1,166-20,17 FEVE 2008 2014 41,884 5,782 4,616 0,738 0,514 0,352-1,166-20,17 459X Investimentos S.P.Empresarial 2007 2015 2.780,940 593,595 326,423 478,873 130,119 42,290-267,172-45,01 SEITTSA 2007 2015 2.780,940 593,595 326,423 478,873 130,119 42,290-267,172-45,01 459X Investimentos S.P.Empresarial 2005 2017 564,083 92,563 172,835 69,699 64,775 44,452 80,272 86,72 AENA (Aeroportos) 2005 2017 564,083 92,563 172,835 69,699 64,775 44,452 80,272 86,72 459X Investimentos S.P.Empresarial 2007 2015 1.321,745 227,268 202,871 55,923 88,057 107,637-24,397-10,73 Portos do Estado 2007 2015 1.321,745 227,268 202,871 55,923 88,057 107,637-24,397-10,73 459X Investimentos S.P.Empresarial 2007 2015 318,726 17,241 37,577 79,798 81,307 68,020 20,336 117,95 Augas Conca Norte S.A. (P.E. Hidrolóxico) 2007 2015 318,726 17,241 37,577 79,798 81,307 68,020 20,336 117,95 459X Investimentos S.P.Empresarial 2008 2014 40,552 0,811 0,329 1,416 14,184 24,430-0,482-59,43 SEIASA NORTE S.A. (P.E. Regadíos) 2008 2014 40,552 0,811 0,329 1,416 14,184 24,430-0,482-59,43 459X Investimentos S.P.Empresarial 2006 2013 0,000 8,600 0,000 0,000 0,000 0,000-8,600-100,00 Páxina 1
DENOMINACIÓN PROGRAMA DATAS Programación Plurianual (M ) Inc. 2011/10: INIC FIN CUSTO (M ) L-2010 PL-2011 PP-2012 PP-2013 PP-2014 M % Sociedade de Salvamento e Seg. Marítima 2006 2013 0,000 8,600 0,000 0,000 0,000 0,000-8,600-100,00 SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL 2005 2017 8.300,429 987,358 844,310 879,091 602,281 515,607-143,048-14,49 GALIZA 1986 2017 14.226,624 1.902,046 1.477,740 1.679,127 1.236,632 968,212-424,306-22,31 CÓDIGO PROVINCIAS: 15 A CORUÑA 27 LUGO 32 OURENSE 36 PONTEVEDRA 99 VV. PROVINCIAS Páxina 2
Investimentos iniciais SPC na Galiza 2011 (M ) Resumo por Servizos e Organismos DATAS Programación Plurianual (M ) Inc. 2011/10 : Servizo ou Organismo empresarial INIC FIN Custo TOTAL L-2010 PL-2011 PP-2012 PP-2013 PP-2014 M % 14,010 Ministerio e Subsecretaría 2010 2014 0,070 0,021 0,020 0,018 0,016 0,016-0,002-8,01 14,030 S.E. de Defensa 2006 2025 822,992 0,000 0,207 4,465 0,000 0,000 0,207 14,107 Xerencia de Infraest. e Equiptos. 1997 2014 0,000 6,190 0,000 0,000 0,000 0,000-6,190-100,00 de Defensa 14,113 Instituto Social das FFAA 2010 2014 0,060 0,016 0,012 0,012 0,010 0,010-0,004-23,45 Defensa 1997 2025 823,122 6,227 0,238 4,495 0,026 0,026-5,989-96,17 15,010 Mº, Subscretaría e SSXX 2010 2014 0,110 0,078 0,010 0,007 0,007 0,007-0,068-87,18 15,080 D.X. do Catastro 2010 2014 3,274 1,611 0,476 0,437 0,388 0,364-1,135-70,48 15,090 Tribunal Económico- 2010 2014 0,072 0,016 0,016 0,014 0,013 0,013 0,000 0,06 Administrativo Central 15,101 IEF 2010 2014 0,041 0,012 0,010 0,009 0,009 0,001-0,002-14,57 15,105 INE 2010 2014 0,111 0,111 0,000 0,000 0,000 0,000-0,111-100,00 15,110 IGAE 2010 2014 0,061 0,032 0,010 0,009 0,005 0,005-0,023-70,04 15,302 AEAT 2009 2014 10,192 3,728 0,202 0,137 0,107 0,107-3,526-94,59 Economía e Facenda 2009 2014 13,861 5,587 0,722 0,614 0,529 0,497-4,864-87,07 16,030 D.X. da Policía 2009 2014 23,901 6,811 3,574 3,276 3,004 3,004-3,237-47,52 16,040 D.X. da Guarda Civil 2010 2014 2,256 1,351 0,000 0,732 0,314 0,640-1,351-100,00 Interior 2009 2014 26,157 8,162 3,574 4,008 3,318 3,644-4,588-56,21 17,180 D.X. do I.Xeográfico 2010 2014 0,019 0,008 0,005 0,002 0,002 0,008-0,003-36,86 17,239 C.N. de Información Xeográfica 2010 2014 0,000 0,197 0,000 0,000 0,000 0,000-0,197-100,00 17,320 D.X. da Mariña Mercante 2010 2014 15,011 3,226 2,597 3,296 3,296 3,296-0,629-19,50 17,380 D.X. de Estradas 1999 2015 1.823,061 342,608 219,435 363,817 167,628 212,173-123,173-35,95 17,400 D.X. de Camiños de Ferro 1998 2014 3.356,874 369,902 330,767 339,516 340,615 145,996-39,135-10,58 Fomento 1998 2015 5.194,965 715,941 552,805 706,632 511,541 361,473-163,136-22,79 20,120 S.E. de Telecom. e para a SdI 2010 2014 0,698 0,150 0,118 0,108 0,097 0,097-0,031-20,86 20,208 I. de Turismo de España 2009 2011 4,300 0,500 0,100 0,000 0,000 0,000-0,400-80,00 Industria, Turismo e Comercio 2009 2014 4,998 0,650 0,218 0,108 0,097 0,097-0,431-66,39 21,401 C.S.I.C 2010 2014 7,970 0,600 0,163 0,100 2,200 5,000-0,437-72,83 Ciencia e Innovación 2010 2014 7,970 0,600 0,163 0,100 2,200 5,000-0,437-72,83 23,050 D.X da Auga 1986 2014 49,715 23,259 6,595 5,112 10,531 2,269-16,664-71,64 Páxina 1
DATAS Programación Plurianual (M ) Inc. 2011/10 : Servizo ou Organismo empresarial INIC FIN Custo TOTAL L-2010 PL-2011 PP-2012 PP-2013 PP-2014 M % 23,060 D.X. Sostibilidade Beiramar e Mar 2001 2014 111,447 52,489 17,795 17,942 17,442 24,543-34,695-66,10 23,080 D.X. de Calidade e Avaliazón 2010 2010 0,017 0,017 0,000 0,000 0,000 0,000-0,017-100,00 Ambiental 23,101 Parques Nacionais 2010 2013 1,957 0,537 0,500 0,473 0,447 0,000-0,037-6,95 23,180 D.X. de Desenvolvemento 2010 2013 4,300 1,300 1,000 1,000 1,000 0,000-0,300-23,08 Sostíbel do MR 23,225 CH do Douro 2009 2014 1,851 0,186 0,224 0,184 0,171 0,260 0,037 20,08 23,231 CH Miño-Sil 2009 2014 552,867 116,453 53,382 68,377 92,944 63,991-63,071-54,16 23,233 CH do Cantábrico 2009 2014 9,094 4,710 1,136 0,319 0,277 0,077-3,574-75,89 23,401 A.E. de Metereoloxía 2009 2014 8,903 0,242 0,405 0,416 0,392 0,568 0,162 66,86 Medio Ambiente e Medio Rural e Mariñ 1986 2014 740,152 199,194 81,035 93,823 123,203 91,707-118,159-59,32 24,030 D.X. de Belas Artes e Bens 2009 2012 2,334 0,847 1,155 0,115 0,000 0,000 0,308 36,43 Culturais 24,103 X. Infraest. e Equipto. Cultura 2009 2014 51,315 2,608 0,090 4,550 5,800 6,000-2,518-96,55 Cultura 2009 2014 53,648 3,455 1,245 4,665 5,800 6,000-2,210-63,96 27,090 D.X. Arquitectura e Política 2007 2015 4,674 2,730 1,099 1,349 0,600 0,600-1,632-59,76 Vivenda Vivenda 2007 2015 4,674 2,730 1,099 1,349 0,600 0,600-1,632-59,76 31,030 D.X. do Patrimonio do Estado 2011 2014 8,500 0,000 0,500 2,000 3,000 3,000 0,500 Diversos Ministerios 2011 2014 8,500 0,000 0,500 2,000 3,000 3,000 0,500 AXE 1986 2025 6.878,049 942,545 641,600 817,793 650,313 472,045-300,945-31,93 39,000 Renfe-Operadora 2009 2014 0,335 0,100 0,000 0,000 0,000 0,000-0,100-100,00 Renfe-Operadora 2009 2014 0,335 0,100 0,000 0,000 0,000 0,000-0,100-100,00 40,000 ADIF (Ferrocarril) 2005 2016 3.232,499 41,498 99,659 192,644 223,325 228,426 58,161 140,15 ADIF 2005 2016 3.232,499 41,498 99,659 192,644 223,325 228,426 58,161 140,15 41,000 FEVE (Ferrocarril) 2008 2014 41,884 5,782 4,616 0,738 0,514 0,352-1,166-20,17 FEVE 2008 2014 41,884 5,782 4,616 0,738 0,514 0,352-1,166-20,17 42,000 SEITTSA (Ferrocarril) 2007 2015 2.547,277 536,490 296,999 418,373 73,819 26,290-239,491-44,64 42,001 SEITTSA (Estradas) 2007 2015 233,663 57,105 29,424 60,500 56,300 16,000-27,681-48,47 SEITTSA 2007 2015 2.780,940 593,595 326,423 478,873 130,119 42,290-267,172-45,01 44,000 AENA (Aeroportos) 2005 2017 564,083 92,563 172,835 69,699 64,775 44,452 80,272 86,72 AENA (Aeroportos) 2005 2017 564,083 92,563 172,835 69,699 64,775 44,452 80,272 86,72 45,000 Portos do Estado 2007 2015 1.321,745 227,268 202,871 55,923 88,057 107,637-24,397-10,73 Páxina 2
DATAS Programación Plurianual (M ) Inc. 2011/10 : Servizo ou Organismo empresarial INIC FIN Custo TOTAL L-2010 PL-2011 PP-2012 PP-2013 PP-2014 M % Portos do Estado 2007 2015 1.321,745 227,268 202,871 55,923 88,057 107,637-24,397-10,73 46,000 Augas Conca Norte (P.E. Hidrolóxico) 2007 2015 318,726 17,241 37,577 79,798 81,307 68,020 20,336 117,95 Augas Conca Norte S.A. (P.E. Hidrolóxic 2007 2015 318,726 17,241 37,577 79,798 81,307 68,020 20,336 117,95 47,000 SEIASA NORTE S.A. (P.E. Regadíos) 2008 2014 40,552 0,811 0,329 1,416 14,184 24,430-0,482-59,43 SEIASA NORTE S.A. (P.E. Regadíos) 2008 2014 40,552 0,811 0,329 1,416 14,184 24,430-0,482-59,43 48,000 SEPI (Industria) 2003 2015 148,247 43,793 14,020 10,978 8,222 10,312-29,773-67,99 SEPI (Industria) 2003 2015 148,247 43,793 14,020 10,978 8,222 10,312-29,773-67,99 49,000 Correos e Telegráfos 2009 2014 31,146 6,265 5,957 4,856 4,776 4,467-0,308-4,92 Correos e Telégrafos 2009 2014 31,146 6,265 5,957 4,856 4,776 4,467-0,308-4,92 50,000 CRTVE 2009 2011 3,624 2,557 2,996 0,000 0,000 0,000 0,439 17,17 CRTVE 2009 2011 3,624 2,557 2,996 0,000 0,000 0,000 0,439 17,17 53,000 SEGIPSA (Xestión Patrimonio) 2004 2014 12,829 4,300 2,500 2,400 2,000 0,100-1,800-41,86 SEGIPSA (Xestión Patrimonio) 2004 2014 12,829 4,300 2,500 2,400 2,000 0,100-1,800-41,86 54,000 SIEP (S. Inf/Eq. Penitenciarios) 2000 2011 18,602 1,141 1,536 0,000 0,000 0,000 0,395 34,62 SIEP (S. Inf./Eq. Penitenciarios) 2000 2011 18,602 1,141 1,536 0,000 0,000 0,000 0,395 34,62 55,000 Aparcadoiros Soterrados de Vigo 2009 2014 1,052 0,970 0,200 0,700 0,020 0,020-0,770-79,38 Aparcadoiros Soterrados de Vigo 2009 2014 1,052 0,970 0,200 0,700 0,020 0,020-0,770-79,38 56,000 Consorcio Zona Franca Vigo 2009 2014 65,150 29,437 20,145 5,968 0,200 0,200-9,292-31,57 Consorcio Zona Franca Vigo 2009 2014 65,150 29,437 20,145 5,968 0,200 0,200-9,292-31,57 57,000 Vigo Activo S.C.R. 2010 2011 0,014 0,000 0,003 0,000 0,000 0,000 0,003 Vigo Activo S.C.R. 2010 2011 0,014 0,000 0,003 0,000 0,000 0,000 0,003 62,000 SASEMAR 2006 2013 0,000 8,600 0,000 0,000 0,000 0,000-8,600-100,00 Sociedade de Salvamento e Seg. Maríti 2006 2013 0,000 8,600 0,000 0,000 0,000 0,000-8,600-100,00 63,000 CETAL 2009 2012 6,174 3,310 2,017 0,380 0,000 0,000-1,293-39,06 Fundación C.T. Agroalimentario de Lug 2009 2012 6,174 3,310 2,017 0,380 0,000 0,000-1,293-39,06 64,000 FECT 2008 2014 3,020 0,000 0,600 0,575 0,550 0,550 0,600 Fundación Esp. para a Ciencia e a Tecno 2008 2014 3,020 0,000 0,600 0,575 0,550 0,550 0,600 SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL 2000 2017 8.590,622 1.079,231 894,284 904,948 618,049 531,256-184,947-17,14 99,000 Seguranza Social 2009 2013 52,315 14,508 12,692 6,970 18,047 0,000-1,817-12,52 Seguranza Social 2009 2013 52,315 14,508 12,692 6,970 18,047 0,000-1,817-12,52 Páxina 3
DATAS Programación Plurianual (M ) Inc. 2011/10 : Servizo ou Organismo empresarial INIC FIN Custo TOTAL L-2010 PL-2011 PP-2012 PP-2013 PP-2014 M % SEGURANZA SOCIAL 2009 2013 52,315 14,508 12,692 6,970 18,047 0,000-1,817-12,52 70,000 CONSORCIOS 2009 2011 6,689 1,882 1,882 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 Consorcio Cidade S. de Compostela 2009 2011 6,689 1,882 1,882 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 CONSORCIOS 2009 2011 6,689 1,882 1,882 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 GALIZA 1986 2025 15.527,675 2.038,167 1.550,457 1.729,711 1.286,409 1.003,301-487,709-23,93 CÓDIGO PROVINCIAS: 15 A CORUÑA 27 LUGO 32 OURENSE 36 PONTEVEDRA 99 VV. PROVINCIAS Páxina 4
Invest. iniciais SPC na Galiza 2011 (M ) DATAS Programación Plurianual (M ) DENOMINACIÓN PROXECTO INIC FIN Custo TOTAL L-2010 PL-2011 PP-2012 PP-2013 PP-2014 Pr 14 Defensa 14.010 Ministerio e Subsecretaría Mant., reposición material sanitario Centros RED 14.030 S.E. de Defensa 2010 2014 0,070 0,021 0,020 0,018 0,016 0,016 15 Fragata F-100 (2ª Serie) 2006 2025 822,992 0,000 0,207 4,465 0,000 0,000 15 14.107 Xerencia de Infraest. e Equiptos. de Defensa Obras infraestrutura Armada 1997 2014 0,000 6,190 0,000 0,000 0,000 0,000 15 14.113 Instituto Social das FFAA Adq. Locais, obras mellora e equipamento 2010 2014 0,008 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 99 Obras mant. Capacidade funcionamento edificos e locais 2010 2014 0,052 0,014 0,011 0,011 0,009 0,009 99 Defensa 1997 2025 823,122 6,227 0,238 4,495 0,026 0,026 15 Economía e Facenda 15.010 Mº, Subscretaría e SSXX Mobiliario e enseres 2010 2014 0,110 0,078 0,010 0,007 0,007 0,007 99 15.080 D.X. do Catastro Revisión e actualización Catastro Urbana e Rústica 2010 2014 2,096 1,316 0,227 0,208 0,185 0,161 99 Software, mobiliario e enseres, etc.. 2010 2014 1,178 0,295 0,249 0,229 0,203 0,203 99 15.090 Tribunal Económico-Administrativo Central Adq. Mobiliario, enseres e equipos informáticos TEAC e TEAR 15.101 IEF 2010 2014 0,072 0,016 0,016 0,014 0,013 0,013 99 Fondos bibliográficos 2010 2014 0,041 0,012 0,010 0,009 0,009 0,001 15 15.105 INE Dotación inmóbeis e equipos informáticos 2010 2014 0,067 0,067 0,000 0,000 0,000 0,000 99 Renovación equipo informático 2010 2014 0,043 0,043 0,000 0,000 0,000 0,000 99 15.110 IGAE Divesos elementos de Ofimática 2010 2014 0,061 0,032 0,010 0,009 0,005 0,005 99 15.302 AEAT Elementos inmobilizado e ofimática 2009 2014 10,192 3,728 0,202 0,137 0,107 0,107 99 Economía e Facenda 2009 2014 13,861 5,587 0,722 0,614 0,529 0,497 16 Interior 16.030 D.X. da Policía Obras en Lugo 2011 2014 0,216 0,000 0,060 0,055 0,050 0,050 27 Obras en Pontevedra 2009 2014 22,678 6,811 3,234 2,965 2,718 2,718 36 Obras na Coruña 2011 2014 1,007 0,000 0,280 0,257 0,235 0,235 15 16.040 D.X. da Guarda Civil Obras en Ourense 2010 2012 0,654 0,201 0,000 0,388 0,000 0,000 32 Obras en Pontevedra 2011 2014 0,640 0,000 0,000 0,000 0,000 0,640 36 Obras en Vilagarcía de Arousa 2010 2010 0,115 1,150 0,000 0,000 0,000 0,000 36 Páxina 1
DATAS Programación Plurianual (M ) DENOMINACIÓN PROXECTO INIC FIN Custo TOTAL L-2010 PL-2011 PP-2012 PP-2013 PP-2014 Pr Obras na Coruña 2010 2013 0,847 0,000 0,000 0,344 0,314 0,000 15 Interior 2009 2014 26,157 8,162 3,574 4,008 3,318 3,644 17 Fomento 17.180 D.X. do I.Xeográfico Desenvto. Redes sísmicas e geodésicas 2010 2014 0,019 0,008 0,005 0,002 0,002 0,008 99 17.239 C.N. de Información Xeográfica Obtención tratamento cobertura imaxes 2010 2014 0,000 0,197 0,000 0,000 0,000 0,000 15 17.320 D.X. da Mariña Mercante Equipamento Capitanías Marítimas e outros 2010 2014 12,437 2,118 2,190 2,889 2,889 2,889 99 Equipamento de edificios e mobiliario 2010 2014 2,574 1,108 0,407 0,407 0,407 0,407 99 17.380 D.X. de Estradas A-52 Remodelación enlace Puzo-Liria 2010 2011 0,134 0,010 0,134 0,000 0,000 0,000 36 A-52 Tramo Vigo_Porriño 10,3 Kms. 2002 2011 5,036 1,165 0,533 0,000 0,000 0,000 36 A-54 Arzúa - Palas de Rei 2010 2011 0,134 3,600 0,134 0,000 0,000 0,000 27 A-54 Arzúa - Palas de Rei 32,1 Kms. 2005 2011 1,398 0,260 0,035 0,000 0,000 0,000 27 A-54 Arzúa - Palas de Rei (32,1 Kms.) 2005 2011 3,979 0,740 0,099 0,000 0,000 0,000 15 A-54 Guntín-Monte de Meda 10,8 Kms. 2006 2015 66,795 1,723 2,400 9,000 9,710 31,470 27 A-54 Labacolla - Arzúa 18,5 Kms. 2006 2015 118,409 2,571 3,500 6,000 8,000 34,300 15 A-54 Monte de Meda - Vilamoure 6 Kms. 2006 2014 3,054 0,392 0,152 0,010 0,010 0,010 27 A-54 Palas de Rei-Guntín 14,9 Kms. 2006 2014 6,054 0,394 0,394 0,263 0,010 0,010 27 A-54 Vilamoure - Nadela e conexión con Lugo 6,5 Kms. 2006 2015 81,432 12,633 10,000 11,000 11,000 27,230 27 A-56 Enlace Chantada - Taboada 9 Kms. 2010 2011 0,134 0,100 0,134 0,000 0,000 0,000 27 A-56 Enlace de Barreda-Enlace Chantada 11,6 kms. 2010 2011 0,134 0,100 0,134 0,000 0,000 0,000 27 A-56 Enlace de Barrela Norte 2010 2011 0,150 0,100 0,150 0,000 0,000 0,000 27 A-56 Enlace de Cambeo - San Martiño 8,5 kms. 2010 2011 0,134 0,100 0,134 0,000 0,000 0,000 32 A-56 Lugo - Ourense 68,8 Kms. 1999 2010 6,741 0,039 0,000 0,000 0,000 0,000 27 A-56 Lugo - Ourense 68,8 Kms. 1999 2010 1,901 0,011 0,000 0,000 0,000 0,000 32 A-56 Narón - Guntín 7,6 Kms. 2010 2011 0,134 0,100 0,134 0,000 0,000 0,000 27 A-56 Ourense - Enlace de Cambeo 9,0 kms. A-56 San Martiño - Enlace de Barrela 9,8 Kms. 2010 2011 0,134 0,100 0,134 0,000 0,000 0,000 32 2007 2011 7,956 4,828 0,300 0,000 0,000 0,000 27 A-56 Taboada - Narón 12 Kms. 2010 2011 0,134 0,100 0,134 0,000 0,000 0,000 27 A-57 A Ermida - Pilarteiros 5 Kms. 2008 2011 1,311 0,198 0,134 0,000 0,000 0,000 36 A-57 Conexión A-52 - Pontevedra 30,4 Kms. A-57 Conexión A-52 (Confurco) - Padróns 7,2 Kms. 2003 2011 0,761 0,100 0,134 0,000 0,000 0,000 36 2003 2011 3,409 0,819 0,134 0,000 0,000 0,000 36 A-57 Padróns - Pazos de Borbén 7,1 Kms. 2003 2011 2,730 0,649 0,134 0,000 0,000 0,000 36 A-57 Pazos de Borbén - Soutomaior 6,1 Kms. A-57 Pilarteiros Barro e conexión AP-9 10,0 kms. 2003 2011 1,722 0,100 0,134 0,000 0,000 0,000 36 2009 2011 0,381 0,100 0,187 0,000 0,000 0,000 36 A-57 Soutomaior-Vilaboa (7,5 Kms.) 2003 2011 3,582 2,299 0,134 0,000 0,000 0,000 36 Páxina 2
DATAS Programación Plurianual (M ) DENOMINACIÓN PROXECTO INIC FIN Custo TOTAL L-2010 PL-2011 PP-2012 PP-2013 PP-2014 Pr A-57 Vilaboa - A Ermida 6,2 kms. 2008 2011 1,381 0,204 0,134 0,000 0,000 0,000 36 A-59 Arrufana - Peinador - AP-9 4,7 kms. 2010 2011 1,166 0,100 1,166 0,000 0,000 0,000 36 A-59 Pontevedra - Vigo 2010 2010 0,000 2,000 0,000 0,000 0,000 0,000 36 A-59 Tramo O Viso - Arrufana 9,2 kms. 2010 2011 0,557 0,100 0,557 0,000 0,000 0,000 36 A-59 Tramo Vilaboa - O Viso 9,2 kms. 2010 2011 0,536 0,100 0,536 0,000 0,000 0,000 36 A-72 Monforte - Chantada 30 Kms. 2003 2011 0,407 0,010 0,134 0,000 0,000 0,000 27 A-76 Ponferrada - Ourense 150 Kms. 2005 2011 0,794 0,750 0,116 0,000 0,000 0,000 27 A-76 Ponferrada - Ourense 150 Kms. 2005 2011 0,106 0,100 0,015 0,000 0,000 0,000 32 A-8 Tramo Abadín-Castromaior 3,5 Kms. 2003 2010 20,193 3,483 0,000 0,000 0,000 0,000 27 A-8 Tramo Barreiros-Vilamar 4,5 Kms. 2005 2012 47,452 0,224 2,320 5,830 0,000 0,000 27 A-8 Tramo Careira-Abadín 5 Kms. 2005 2012 40,134 19,958 5,830 4,340 0,000 0,000 27 A-8 Tramo Castromaior-Touzas 6 Kms. 2005 2010 31,372 6,739 0,000 0,000 0,000 0,000 27 A-8 Tramo Lindín-Careira 9,3 Kms. 2005 2013 83,567 8,527 3,000 49,830 6,990 0,000 27 A-8 Tramo Lourenzá-Mondoñedo 3,6 Kms. 2005 2012 41,937 6,334 10,520 4,090 0,000 0,000 27 A-8 Tramo Mondoñedo-Lindín 4,7 Kms. 2005 2013 75,738 20,475 3,000 52,470 7,810 0,000 27 A-8 Tramo Touzas-Vilalba 9 Kms. 2005 2012 49,070 23,939 7,100 5,960 0,000 0,000 27 A-8 Tramo Vilamar-Lourenzá 4,6 Kms. 2006 2012 46,052 6,916 9,570 5,340 0,000 0,000 27 AC-14 (3º cinto) As Lonzas-Zapateira 4 Kms. 2006 2013 119,497 11,211 8,600 60,570 12,580 0,000 15 AC-14 (3º Cinto) Zapateira - A-6 9,1 Kms. 2006 2012 95,382 25,687 15,610 8,360 0,000 0,000 15 Acceso a Ourense Centro 1,23 Kms. 2002 2010 32,972 1,128 0,000 0,000 0,000 0,000 32 Acceso Aeroporto Peinador desde AP-9 0,89 Kms. Acceso ao Porto de Ferrol. Fase I e II 15,4 Kms. Acceso ao Porto Exterior A Coruña 5,5 Kms. Actuacións de conservamento e explotación A Coruña Actuacións de conservamento e explotación Lugo Actuacións de conservamento e explotación Ourense Actuacións de conservamento e explotación Pontevedra 2004 2011 0,275 1,100 0,134 0,000 0,000 0,000 36 2002 2010 72,115 0,200 0,000 0,000 0,000 0,000 15 2005 2010 3,940 0,299 0,000 0,000 0,000 0,000 15 2010 2014 74,957 19,055 15,082 15,002 14,932 14,859 15 2010 2014 48,263 12,269 9,711 9,659 9,614 9,568 27 2010 2014 73,083 18,578 14,705 14,627 14,558 14,488 32 2010 2014 40,978 10,417 8,245 8,201 8,163 8,124 36 Actuacións de seguridade vial A Coruña 2010 2014 55,751 14,172 11,218 11,158 11,106 11,052 15 Actuacións de seguridade vial Lugo 2010 2014 78,530 19,963 15,801 15,717 15,644 15,568 27 Actuacións de seguridade vial Ourense 2010 2014 63,335 16,100 12,744 12,676 12,617 12,556 32 Actuacións de seguridade vial Pontevedra 2010 2014 68,498 17,413 13,782 13,709 13,645 13,579 36 Ampliación AP-9 (Supervisión) 2010 2011 0,040 0,010 0,040 0,000 0,000 0,000 15 Ampliación AP-9 (Supervisión) 2010 2011 0,040 0,010 0,040 0,000 0,000 0,000 36 Ampliación Avda. Alfonso Molina (A Coruña) 2010 2010 0,000 1,400 0,000 0,000 0,000 0,000 15 Circunvalación de Pontevedra (14,8 Kms.) 2002 2011 0,704 1,410 0,134 0,000 0,000 0,000 36 Circunvalación Oeste de Betanzos 4,0 kms. 2010 2011 0,134 0,100 0,134 0,000 0,000 0,000 15 Conexión N-120 e N-536 no Barco de Valdeorras 8 Kms. 2005 2011 0,255 0,350 0,134 0,000 0,000 0,000 32 Páxina 3
DATAS Programación Plurianual (M ) DENOMINACIÓN PROXECTO INIC FIN Custo TOTAL L-2010 PL-2011 PP-2012 PP-2013 PP-2014 Pr Corredor S.Cibrao-Barreiros (conex. coa A- 8) 30 Kms. 2004 2011 0,408 0,010 0,134 0,000 0,000 0,000 27 Enlace A-52 Parque de Carballeda de Avia 2008 2011 0,255 0,036 0,050 0,000 0,000 0,000 32 Estudo enlace AP-9 coa PO-531, no nó da Barca (Pontevedra) Mellora Circunv. e Sg. Vial N-325 e OU-531 (Xinxo de Limia) 2010 2010 0,000 0,200 0,000 0,000 0,000 0,000 36 2010 2010 0,000 0,300 0,000 0,000 0,000 0,000 32 Melloras na antiga N-120 en Monforte 2010 2011 0,134 0,400 0,134 0,000 0,000 0,000 27 N-540 Nova Ponte sobre o Rio Miño 1,5 Kms. 2005 2012 31,636 7,155 9,000 17,820 0,000 0,000 27 N-541 Variante de Cerdedo 5,8 Kms. 2000 2011 0,771 0,010 0,134 0,000 0,000 0,000 36 N-550 Ordes (Sur) - Sigüeiro (Sur) 11 kms. 2010 2012 0,333 0,100 0,167 0,076 0,000 0,000 15 N-550 Sigüeiro - Padrón 2010 2010 0,000 0,010 0,000 0,000 0,000 0,000 15 N-550 Variante de Ordes 6,5 Kms. 2005 2011 0,354 0,010 0,134 0,000 0,000 0,000 15 N-550 Variante de Padrón 3,1 Kms. 2002 2013 2,653 0,300 0,402 0,218 0,010 0,000 15 N-550 Variante de Pontecesuras e Valga 6 Kms. N-550 Variante de Pontecesuras e Valga (PC) 6 Kms. 2007 2011 0,148 0,010 0,067 0,000 0,000 0,000 36 2007 2011 0,148 0,010 0,067 0,000 0,000 0,000 15 N-550 Variante de Redondela 7,6 Kms. 2003 2011 0,354 0,010 0,134 0,000 0,000 0,000 36 N-550 Variante Oeste Caldas de Reis 4,3 Kms. N-550. Variante Trazado en N-550 entre Sigüeiro e Padrón 2010 2011 0,134 0,010 0,134 0,000 0,000 0,000 36 2005 2011 0,956 0,000 0,134 0,000 0,000 0,000 15 N-640 Variante da Estrada 8,52 Kms. 2009 2014 41,011 0,800 1,000 10,000 10,000 19,360 36 N-640 Variante de Portela. Chapa- Vilagarcía 5,2 Kms. 2005 2011 0,276 0,010 0,134 0,000 0,000 0,000 36 Novo acceso Porto Vilagarcía 7 Kms. 2001 2010 39,016 4,635 0,000 0,000 0,000 0,000 36 Ponte Internacional Feces de Abaixo 0,09 Kms. Ponte Nova Aceña sobre rio Cabe (Monforte) Prolongación acceso Porto exterior A Coruña 15-20 kms. 2007 2011 0,259 0,115 0,134 0,000 0,000 0,000 32 2010 2011 0,134 2,000 0,134 0,000 0,000 0,000 27 2010 2011 0,134 0,100 0,134 0,000 0,000 0,000 15 Rede arterial Novo Acceso Sur N-550 2010 2011 7,044 0,000 5,450 0,000 0,000 0,000 36 Rede arterial Santiago. Paso sob nó de Cornes 0,5 Kms. Remodelación do Nó do Pino N-550 e PO- 10 2000 2012 28,090 14,136 9,750 2,910 0,000 0,000 15 2007 2013 16,756 2,864 2,000 8,980 1,230 0,000 36 Ronda Oeste Ribadeo 2,5 Kms. 2002 2010 10,468 0,095 0,000 0,000 0,000 0,000 27 Transformación Estación Santiago en Intermodal 2010 2010 0,000 0,010 0,000 0,000 0,000 0,000 15 Variante de Caldas de Reis 6,6 Kms 2002 2010 52,724 5,000 0,000 0,000 0,000 0,000 36 Variante de Ourense N-120/N-525 5,8 Kms. 1999 2011 1,643 0,010 0,134 0,000 0,000 0,000 32 Variante de Ponteareas 2010 2011 0,134 0,100 0,134 0,000 0,000 0,000 36 17.400 D.X. de Camiños de Ferro Conexión ferroviaria A Coruña - Porto exterior 2009 2012 0,590 1,000 0,059 0,519 0,000 0,000 15 Conexión ferroviaria Ferrol - Porto exterior 2009 2011 0,100 2,000 0,100 0,000 0,000 0,000 15 Páxina 4
DATAS Programación Plurianual (M ) DENOMINACIÓN PROXECTO INIC FIN Custo TOTAL L-2010 PL-2011 PP-2012 PP-2013 PP-2014 Pr Convenio coa ADIF. Administración infraestruturas titularidade do Estado A Coruña Convenio coa ADIF. Administración infraestruturas titularidade do Estado Lugo Convenio coa ADIF. Administración infraestruturas titularidade do Estado Ourense Convenio coa ADIF. Administración infraestruturas titularidade do Estado Pontevedra Eixo Atlántico : FERROL - A CORUÑA (Estudos) Eixo Atlántico e outras actuacións A Coruña. Convenio Eixo Atlántico e outras actuacións Lugo. Convenio Eixo Atlántico e outras actuacións Ourense. Convenio Eixo Atlántico e outras actuacións Pontevedra. Convenio EIXO ATLÁNTICO ENTRE VIGO E PONTEVEDRA Eixo Atlántico Vigo - Fronteira Portuguesa (Obra) 2006 2014 140,060 17,472 8,784 8,784 9,301 14,269 15 2006 2014 113,900 15,593 7,044 7,044 7,459 11,443 27 2006 2014 142,032 19,444 8,784 8,784 9,301 14,269 32 2006 2014 144,863 18,129 9,081 9,081 9,616 14,752 36 2006 2010 0,862 6,000 0,000 0,000 0,000 0,000 15 1998 2014 1.655,219 75,727 65,304 67,280 67,547 19,330 15 1998 2014 9,898 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 27 1998 2014 11,420 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 32 1998 2014 1.017,183 147,524 213,416 219,874 220,744 63,172 36 2007 2010 0,012 3,000 0,000 0,000 0,000 0,000 36 2008 2010 0,171 2,668 0,000 0,000 0,000 0,000 36 Estación Intermodal de Lugo 2011 2011 0,200 0,000 0,200 0,000 0,000 0,000 27 L.A.V. GALIZA (LUBIÁN - OURENSE) Lugo L.A.V. GALIZA (LUBIÁN - OURENSE) Ourense L.A.V. GALIZA (LUBIÁN - OURENSE) Pontevedra L.A.V. LUGO - A CORUÑA (ESTUDOS) A Coruña L.A.V. LUGO - A CORUÑA (ESTUDOS) Lugo 2000 2011 5,248 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 27 2000 2011 17,758 4,139 0,000 0,000 0,000 0,000 32 2000 2011 5,248 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 36 2003 2011 0,417 0,550 0,129 0,000 0,000 0,000 15 2003 2011 0,417 0,550 0,129 0,000 0,000 0,000 27 L.A.V. OURENSE - LUGO 2005 2011 6,238 4,958 5,027 0,000 0,000 0,000 27 L.A.V. OURENSE - LUGO 2005 2011 0,369 0,000 0,369 0,000 0,000 0,000 32 L.A.V. OURENSE - VIGO Ourense 2005 2012 2,119 0,500 0,696 1,414 0,000 0,000 32 L.A.V. OURENSE - VIGO Pontevedra 2005 2012 1,421 0,500 0,466 0,946 0,000 0,000 36 L.A.V. PONFERRADA - MONFORTE (ESTUDOS) Lugo L.A.V. PONFERRADA - MONFORTE (ESTUDOS) Ourense 2003 2011 0,578 0,080 0,081 0,000 0,000 0,000 27 2003 2011 0,165 0,080 0,081 0,000 0,000 0,000 32 Plan supresión pasos a nivel Lugo 1998 2014 80,389 49,987 11,016 15,789 16,645 8,760 27 Fomento 1998 2015 5.194,965 715,941 552,805 706,632 511,541 361,473 20 Industria, Turismo e Comercio 20.120 S.E. de Telecom. e para a SdI Adquisición de medios emisións e instrumental radiocomunicacións Adquisición equipas de medida e actualización 2010 2014 0,620 0,150 0,118 0,108 0,097 0,097 99 2010 2014 0,078 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 99 Páxina 5
DATAS Programación Plurianual (M ) DENOMINACIÓN PROXECTO INIC FIN Custo TOTAL L-2010 PL-2011 PP-2012 PP-2013 PP-2014 Pr 20.208 I. de Turismo de España Campaña prom. Intern. Termalismo en Ourense 2010 2010 0,100 0,100 0,000 0,000 0,000 0,000 32 Parador de Turismo de Muxía 2009 2011 4,200 0,400 0,100 0,000 0,000 0,000 15 Industria, Turismo e Comercio 2009 2014 4,998 0,650 0,218 0,108 0,097 0,097 21 Ciencia e Innovación 21.401 C.S.I.C Centro Ciencias Patrimonio Cultural. Compostela Centro Molecular e Tecnolóxico da Vida. Galiza 2010 2014 1,463 0,100 0,163 0,000 0,200 1,000 15 2010 2010 0,000 0,100 0,000 0,000 0,000 0,000 15 Instituto de Investigacións Mariñas. Vigo 2010 2014 6,200 0,100 0,000 0,100 2,000 4,000 36 Misión Biolóxica de Galiza 2010 2010 0,307 0,300 0,000 0,000 0,000 0,000 36 Ciencia e Innovación 2010 2014 7,970 0,600 0,163 0,100 2,200 5,000 23 Medio Ambiente e Medio Rural e Mariño 23.050 D.X da Auga A.T. inventario augas privadas 2010 2014 0,146 0,110 0,040 0,033 0,022 0,016 99 Accións diversas 2006 2012 0,078 0,027 0,002 0,000 0,000 0,000 99 Actuacións varias en Ourense 2010 2010 0,000 0,500 0,000 0,000 0,000 0,000 32 Control calidade e apoio control ofic. Rede vianza Demolición canle Escollera de acceso a Noia 1986 2013 0,016 0,008 0,002 0,003 0,001 0,000 32 2010 2010 0,000 0,100 0,000 0,000 0,000 0,000 15 Edificios e outras construcións 1990 2010 0,208 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 27 Estudos e traballos técnicos (en Lugo, Ourense e Pontevedra) 2010 2014 1,158 0,220 0,241 0,269 0,267 0,116 99 P.N. DE CALIDADE DAS AUGAS GALIZA 2010 2010 0,000 1,500 0,000 0,000 0,000 0,000 15 Paseo fluvial rio Louro en Porriño 2010 2010 0,000 0,150 0,000 0,000 0,000 0,000 36 PNCAG. Saneamento do Teo 2009 2010 4,000 3,500 0,000 0,000 0,000 0,000 15 PNCAG. Saneamento Tomiño 2010 2010 0,050 0,050 0,000 0,000 0,000 0,000 36 Saneamento e depuración C.A. A Coruña 2010 2014 22,802 9,270 3,599 2,744 5,845 1,220 15 Saneamento e depuración C.A. Ourense 2010 2014 21,203 7,325 2,706 2,063 4,395 0,917 32 Senda fluvial Camposancos-Tui-Salvaterra 2010 2010 0,000 0,500 0,000 0,000 0,000 0,000 36 Traida de auga de Fonsagrada 2010 2011 0,054 0,000 0,004 0,000 0,000 0,000 27 23.060 D.X. Sostibilidade Beiramar e Mar Acond. e Recup. DPMT en Lourido. S. Salvador Poio Aplicación Lei de Patrimonio Histórico A Coruña Aplicación Lei de Patrimonio Histórico Lugo Aplicación Lei de Patrimonio Histórico Pontevedra Control da regresión da beiramar na Coruña 2010 2010 0,000 0,400 0,000 0,000 0,000 0,000 36 2010 2014 0,296 0,123 0,043 0,043 0,043 0,050 15 2010 2014 0,055 0,023 0,008 0,008 0,008 0,009 27 2010 2014 0,128 0,053 0,019 0,019 0,019 0,022 36 2010 2014 3,687 1,048 0,350 0,450 0,450 1,300 15 Control da regresión na beiramar de Lugo 2010 2014 2,690 1,268 0,480 0,480 0,480 1,250 27 Control da regresión na beiramar en Pontevedra 2010 2014 5,055 0,650 0,985 0,985 0,985 2,100 36 Deslindes DPMT A Coruña 2010 2014 2,875 1,200 0,527 0,527 0,527 0,527 15 Páxina 6
DATAS Programación Plurianual (M ) DENOMINACIÓN PROXECTO INIC FIN Custo TOTAL L-2010 PL-2011 PP-2012 PP-2013 PP-2014 Pr Deslindes DPMT Lugo 2010 2014 0,538 0,225 0,099 0,099 0,099 0,099 27 Deslindes DPMT Pontevedra 2010 2014 1,245 0,520 0,228 0,228 0,228 0,228 36 Diversas actuacións costeiras 2002 2014 15,040 3,458 3,331 3,331 3,331 3,331 99 Dotación acceso e uso público da costa na Coruña Dotacións acceso e uso público na beiramar de Lugo Dotacións acceso e uso público na beiramar de Pontevedra Estudo influencia demolición canle escollera acceso Noia 2010 2014 2,623 1,127 0,180 0,280 0,280 1,650 15 2010 2014 6,044 6,412 0,548 0,948 0,948 1,920 27 2010 2014 7,111 5,693 0,650 0,650 0,650 1,300 36 2010 2012 0,600 0,000 0,100 0,500 0,000 0,000 15 Estudos técnicos do litoral A Coruña 2010 2014 5,260 1,851 1,149 1,149 1,149 1,149 15 Estudos técnicos do litoral Lugo 2010 2014 0,985 0,346 0,215 0,215 0,215 0,215 27 Estudos técnicos do litoral Pontevedra 2010 2014 2,277 0,801 0,498 0,498 0,498 0,498 36 Incidencias de exercicios anteriores en Lugo Incidencias de exercicios anteriores en Pontevedra Incidencias de exercicios anteriores na Coruña 2003 2014 0,316 0,067 0,063 0,063 0,063 0,063 27 2003 2014 0,732 0,156 0,145 0,145 0,145 0,145 36 2003 2014 1,690 0,359 0,334 0,334 0,334 0,334 15 Incidencias exercicios anteriores 2001 2014 0,068 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 99 Mellora ambiental praia Moaña. Enseada de Meira Mellora litoral. Rehab. Centro visita Xacimento A Toralla Mellora praia Agrelo-praia Lampamán en Bueu Mobiliario, Edificios administrativos, equipos informáticos e outros Obras reposición e conservación litoral A Coruña Obras reposición e conservación litoral Lugo Obras reposición e conservación litoral Pontevedra Proteción e recup. sistemas litorais en Lugo Proteción e recup. sistemas litorais en Pontevedra Proteción e recup. sistemas litorais na Coruña Recarga de area e mellora accesibilidade praias A Coruña Recup. praias Limens, Nerga, Cado do Home en Cangas Reposicións Mobiliario, Edificios administrativos, equipos informáticos e outros 2008 2010 0,000 0,550 0,000 0,000 0,000 0,000 36 2010 2010 0,000 0,500 0,000 0,000 0,000 0,000 36 2010 2010 0,000 0,200 0,000 0,000 0,000 0,000 36 2002 2014 0,609 0,138 0,137 0,137 0,137 0,137 99 2010 2014 19,935 6,942 3,377 3,377 3,377 3,377 15 2010 2014 3,732 1,299 0,632 0,632 0,632 0,632 27 2010 2014 8,632 3,006 1,462 1,462 1,462 1,462 36 2010 2014 1,840 1,175 0,360 0,360 0,360 0,760 27 2010 2014 0,676 0,843 0,125 0,125 0,125 0,260 36 2010 2014 2,953 1,038 0,210 0,210 0,210 0,560 15 2009 2011 8,060 8,201 0,856 0,000 0,000 0,000 15 2008 2010 0,000 0,300 0,000 0,000 0,000 0,000 36 2002 2014 0,646 0,139 0,131 0,131 0,131 0,131 99 Rexeneración praia de Sada 2010 2010 0,000 0,300 0,000 0,000 0,000 0,000 15 Rexeneración ria do Burgo. A Coruña 2010 2010 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 15 Traballos previos investimentos na beiramar A Coruña 2010 2014 3,115 0,656 0,333 0,334 0,334 0,630 15 Páxina 7
DATAS Programación Plurianual (M ) DENOMINACIÓN PROXECTO INIC FIN Custo TOTAL L-2010 PL-2011 PP-2012 PP-2013 PP-2014 Pr Traballos previos investimentos na beiramar Lugo Traballos previos investimentos na beiramar Pontevedra 23.080 D.X. de Calidade e Avaliazón Ambiental 2010 2014 0,583 0,123 0,062 0,063 0,063 0,118 27 2010 2014 1,349 0,284 0,144 0,145 0,145 0,273 36 Xestión residuos urbanos 2010 2010 0,017 0,017 0,000 0,000 0,000 0,000 32 23.101 Parques Nacionais Construción novas infraestruturas uso xeral 23.180 D.X. de Desenvolvemento Sostíbel do MR 2010 2013 1,957 0,537 0,500 0,473 0,447 0,000 36 Adecuación camiños naturais na Galiza 2010 2013 4,300 1,300 1,000 1,000 1,000 0,000 99 23.225 CH do Douro Adecuación ambiental, estacións aut. Calidade augas, etc. 23.231 CH Miño-Sil 2009 2014 1,851 0,186 0,224 0,184 0,171 0,260 99 Actuac. Infraestruturas hidráulicas o utros 2009 2014 10,398 5,815 3,465 1,515 0,045 0,120 99 Actuación Plan Pizarras 2007-2013 Lugo 2010 2010 1,925 1,925 0,000 0,000 0,000 0,000 27 Actuación Plan Pizarras 2007-2013 Ourense 2010 2010 3,575 3,575 0,000 0,000 0,000 0,000 32 Adecuación edificios, instalacións, etc. 2009 2014 2,600 0,414 0,537 0,538 0,498 0,498 99 Adquisición novos equipos analíticos 2009 2014 0,370 0,050 0,060 0,070 0,070 0,070 32 Ampliazón EDAR Ourense 2009 2014 66,275 4,750 4,080 12,250 16,330 28,580 32 Asistencias técnicas diversas, convenios, etc. 2009 2014 7,234 1,120 1,414 1,459 1,337 1,307 99 Asistencias técnicas e outras actuacións 2009 2014 6,840 3,297 2,180 1,369 0,980 0,681 99 Colector rio Miño. Tramo N-VI 2009 2011 22,921 0,838 0,150 0,000 0,000 0,000 27 Colector xeral de Ferrol 2009 2014 52,112 5,535 8,420 16,837 16,837 8,418 15 Conservamento do DPH e outras 2010 2012 5,752 7,640 3,655 0,975 0,035 0,000 99 Construción colector e EDAR en A Bola 2010 2011 1,390 0,750 0,640 0,000 0,000 0,000 32 Construción colector e EDAR en Vilar de Santos 2010 2011 1,390 0,750 0,640 0,000 0,000 0,000 32 Defensa contra avenidas Lugo 2009 2014 17,457 3,426 3,839 4,919 6,651 1,908 27 Defensa contra avenidas Ourense 2009 2014 17,457 3,426 3,839 4,919 6,651 1,908 32 Depuración e verquido Ferrol 2009 2011 38,810 10,216 0,100 0,000 0,000 0,000 15 Edar de Bens (A Coruña) 2009 2011 108,300 21,160 0,500 0,000 0,000 0,000 15 Emisario submariño de Bens (A Coruña) 2011 2011 0,100 0,000 0,100 0,000 0,000 0,000 15 Emisario submariño de cabo Prioriño. Verquido Ferrol 2009 2012 19,671 7,058 4,560 1,519 0,000 0,000 15 Encauzamento rio Fonteliño. Porriño 2009 2010 2,500 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 36 Estación depuradora de augas residuais de Santiago Limpeza e mellora cauce do Rio Limia (Xinzo Limia) Mantemento equipos analíticos e homologación laboratorio calidade augas Mellora contorna P.Náutico en Castrelo do Miño 2009 2014 74,810 6,618 7,160 10,740 35,810 17,900 15 2010 2010 0,200 0,200 0,000 0,000 0,000 0,000 32 2009 2014 0,822 0,130 0,150 0,157 0,165 0,165 32 2009 2010 0,900 0,400 0,000 0,000 0,000 0,000 32 Mellora e acondic. EDAR de Lugo 2009 2011 50,223 15,096 0,300 0,000 0,000 0,000 27 Melloras e conservación en EDAR de interese xeral 2009 2013 3,103 0,100 0,500 0,250 0,250 0,000 15 Páxina 8
DATAS Programación Plurianual (M ) DENOMINACIÓN PROXECTO INIC FIN Custo TOTAL L-2010 PL-2011 PP-2012 PP-2013 PP-2014 Pr Nova sede central CH Miño-Sil 2010 2012 6,400 1,000 3,000 3,000 0,000 0,000 32 Novas instalacións e equipamentos 2011 2014 0,840 0,000 0,240 0,200 0,200 0,200 99 Obras remate Cruce e impulsión da Malata. Ferrol 2009 2011 5,674 4,610 0,100 0,000 0,000 0,000 15 Programa Carisma 2011 2012 0,429 0,000 0,214 0,214 0,000 0,000 32 Programa operativo Xarco 2011 2012 0,907 0,000 0,454 0,453 0,000 0,000 32 Restautación hidráulica ríos Casaio e Canda 2011 2011 0,500 0,000 0,500 0,000 0,000 0,000 32 Resto actuacións 2009 2014 2,735 0,559 0,502 0,440 0,576 0,369 99 Seguemento, vixianza, convenios e estudos 2009 2014 2,031 0,483 0,454 0,426 0,382 0,335 99 Terminación colectores Lugo 2009 2014 16,118 4,512 1,530 6,128 6,128 1,532 27 Tramo N-VI EDAR 2011 2011 0,100 0,000 0,100 0,000 0,000 0,000 27 23.233 CH do Cantábrico Asistencias técnicas e convenios 2010 2014 0,189 0,000 0,068 0,068 0,026 0,026 27 Estudos e traballos técnicos diversos e convenios Rest. Hidrolóxica-forestal áreas escomb. Pizarra 2010 2014 0,260 0,060 0,051 0,051 0,051 0,051 27 2010 2010 2,580 2,580 0,000 0,000 0,000 0,000 27 Restauración e rehabilitación DPH Lugo 2009 2013 6,065 2,070 1,017 0,200 0,200 0,000 27 23.401 A.E. de Metereoloxía Adquisición mobiliario, actualización microinformática, etc. Estacións automáticas, modernización redes, etc. Vixianza atmosférica e investigación climática 2009 2014 5,748 0,100 0,178 0,171 0,147 0,158 99 2009 2014 2,303 0,041 0,129 0,101 0,101 0,146 99 2009 2014 0,852 0,101 0,098 0,144 0,144 0,264 99 Medio Ambiente e Medio Rural e Mariñ 1986 2014 740,152 199,194 81,035 93,823 123,203 91,707 24 Cultura 24.030 D.X. de Belas Artes e Bens Culturais Murallas de Pontevedra 2010 2010 0,000 0,085 0,000 0,000 0,000 0,000 36 P. Director Castelo de S. Felipe. Ferrol 2010 2012 0,765 0,255 0,655 0,070 0,000 0,000 15 Pazo de Fonseca. Compostela 2010 2010 0,000 0,170 0,000 0,000 0,000 0,000 15 Plan Director recuperación Vía Nova Romana Braga-Astorga 2009 2011 0,110 0,009 0,040 0,000 0,000 0,000 32 Restauración Castelo Monterrei 2009 2010 0,805 0,031 0,000 0,000 0,000 0,000 32 Restauración da Catedral de Tui 2010 2011 0,086 0,043 0,043 0,000 0,000 0,000 36 Restauración da Igrexa S. Martín Pinario. Compostela 2010 2010 0,085 0,085 0,000 0,000 0,000 0,000 15 Santuario da Virxe da Barca. Muxía 2010 2012 0,483 0,170 0,417 0,045 0,000 0,000 15 24.103 X. Infraest. e Equipto. Cultura Arquivo histórico da Coruña. Nova sede 2009 2010 0,060 0,040 0,000 0,000 0,000 0,000 15 Arquivo histórico Provincial Pontevedra. Nova sede Bib. e arquivo histórico de Ourense. Nova sede Biblioteca e Arquivo H-Provincial de Ourense. Nova Sede 2009 2010 0,391 0,078 0,000 0,000 0,000 0,000 36 2009 2013 4,350 0,000 0,050 0,550 1,300 0,000 32 2009 2013 29,394 1,565 0,020 3,000 2,500 0,000 32 Biblioteca pública do Estado en Vigo 2009 2014 8,140 0,040 0,020 1,000 1,000 6,000 36 Páxina 9
DATAS Programación Plurianual (M ) DENOMINACIÓN PROXECTO INIC FIN Custo TOTAL L-2010 PL-2011 PP-2012 PP-2013 PP-2014 Pr C.I. Recursos sobre Cultura Europea. A Coruña 2009 2010 6,035 0,352 0,000 0,000 0,000 0,000 15 Museo de Ourense. Remodelación 2009 2010 0,954 0,517 0,000 0,000 0,000 0,000 32 Museo etnolóxico de Ribadavia. Ampliazón 2009 2013 1,990 0,016 0,000 0,000 1,000 0,000 32 Cultura 2009 2014 53,648 3,455 1,245 4,665 5,800 6,000 27 Vivenda 27.090 D.X. Arquitectura e Política Vivenda Mellora e racionalización praza Abastos Ourense 2010 2015 2,000 2,000 0,000 0,250 0,600 0,600 32 Mellora Envolte. Rehab. Fábrica Tabacos 2010 2010 0,000 0,350 0,000 0,000 0,000 0,000 15 Rehabilitación mercado de abastos Compostela 2007 2012 2,674 0,370 1,099 1,099 0,000 0,000 15 Rehabilitación mercado Vilagarcía 2008 2010 0,000 0,010 0,000 0,000 0,000 0,000 36 Vivenda 2007 2015 4,674 2,730 1,099 1,349 0,600 0,600 31 Diversos Ministerios 31.030 D.X. do Patrimonio do Estado Rehab. Sede Deleg. Economía e Facenda Pontevedra 2011 2014 8,500 0,000 0,500 2,000 3,000 3,000 36 Diversos Ministerios 2011 2014 8,500 0,000 0,500 2,000 3,000 3,000 AXE 1986 2025 6.878,049 942,545 641,600 817,793 650,313 472,045 39 Renfe-Operadora 39.000 Renfe-Operadora Instalacións industriais 2009 2014 0,127 0,100 0,000 0,000 0,000 0,000 15 Instalacións industriais 2009 2014 0,208 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 36 Renfe-Operadora 2009 2014 0,335 0,100 0,000 0,000 0,000 0,000 40 ADIF 40.000 ADIF (Ferrocarril) Estacións e outras 2005 2014 9,641 1,391 1,463 3,247 1,621 0,044 15 Estacións e outras 2005 2014 3,344 1,241 0,024 0,000 0,000 0,000 27 Estacións e outras 2005 2014 8,802 1,090 1,221 2,360 0,000 0,000 32 Estacións e outras 2005 2014 27,712 1,776 9,880 13,222 0,510 0,382 36 L.A.V. LUBIÁN - OURENSE 2009 2016 3.183,000 36,000 87,071 173,815 221,194 228,000 32 ADIF 2005 2016 3.232,499 41,498 99,659 192,644 223,325 228,426 41 FEVE 41.000 FEVE (Ferrocarril) Actuacións de FEVE en Lugo 2008 2014 7,160 1,089 0,553 0,400 0,193 0,089 27 Actuacións de FEVE na Coruña 2008 2014 34,724 4,693 4,063 0,338 0,321 0,263 15 FEVE 2008 2014 41,884 5,782 4,616 0,738 0,514 0,352 42 SEITTSA 42.000 SEITTSA (Ferrocarril) Convenio ADIF: LAV OURENSE - COMPOSTELA Convenio ADIF: LAV OURENSE - COMPOSTELA Convenio ADIF: LAV OURENSE - COMPOSTELA 2007 2010 205,784 86,166 0,000 0,000 0,000 0,000 15 2007 2010 754,543 280,412 0,000 0,000 0,000 0,000 32 2007 2010 754,543 141,978 0,000 0,000 0,000 0,000 36 Páxina 10
DATAS Programación Plurianual (M ) DENOMINACIÓN PROXECTO INIC FIN Custo TOTAL L-2010 PL-2011 PP-2012 PP-2013 PP-2014 Pr Novo Convenio ADIF rede convencional 2011 2015 4,819 0,000 3,232 0,126 0,487 0,974 15 Novo Convenio ADIF rede convencional 2011 2015 11,049 0,000 3,227 3,839 2,063 1,920 27 Novo Convenio ADIF rede convencional 2011 2015 5,802 0,000 0,072 0,000 1,910 3,820 32 Novo Convenio ADIF rede convencional 2011 2015 16,034 0,000 4,347 0,188 3,833 7,666 36 Novo Convenio ADIF: LAV OURENSE- COMPOSTELA Novo Convenio ADIF: LAV OURENSE- COMPOSTELA Novo Convenio ADIF: LAV OURENSE- COMPOSTELA 2011 2013 139,819 0,000 52,912 79,684 7,223 0,000 15 2011 2013 220,770 0,000 83,546 125,819 11,405 0,000 32 2011 2013 308,408 0,000 116,711 175,765 15,932 0,000 36 Novo FFCC 2011 2014 28,360 0,000 8,591 8,591 8,073 3,105 15 Novo FFCC 2011 2014 22,742 0,000 6,889 6,889 6,474 2,490 27 Novo FFCC 2011 2014 28,360 0,000 8,591 8,591 8,073 3,105 32 Novo FFCC 2011 2014 29,318 0,000 8,881 8,881 8,346 3,210 36 Supresión e protección pasos a nivel e outras actuacións Supresión e protección pasos a nivel e outras actuacións Supresión e protección pasos a nivel e outras actuacións Supresión e protección pasos a nivel e outras actuacións 42.001 SEITTSA (Estradas) A-54 LUGO - SANTIAGO Tramo Monte de Medo 2007 2011 0,000 7,482 0,000 0,000 0,000 0,000 15 2008 2010 3,871 6,809 0,000 0,000 0,000 0,000 27 2007 2010 3,763 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 32 2007 2010 9,292 13,643 0,000 0,000 0,000 0,000 36 2008 2013 29,322 17,820 10,240 12,000 2,803 0,000 27 A-54 Lugo-Santiago Palas de Rei - Guntín 2010 2013 74,324 20,870 13,004 28,000 30,000 0,000 15 A-56 Ourense-Lugo San Martiño-Enlace de Barrela 2010 2010 0,500 1,600 0,000 0,000 0,000 0,000 15 Acceso ao Porto Exterior da Coruña 2010 2015 57,502 2,750 3,000 13,500 16,000 16,000 15 Autovía Verín - Fronteira Portuguesa (N- 532) 2007 2010 51,783 10,870 0,000 0,000 0,000 0,000 32 N-550 A Coruña-Tui. Variante de Padrón 2010 2013 18,177 3,195 3,180 7,000 7,497 0,000 15 Ponte Internacional de Feces de Abaixo 2008 2010 2,055 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 32 SEITTSA 2007 2015 2.780,940 593,595 326,423 478,873 130,119 42,290 44 AENA (Aeroportos) 44.000 AENA (Aeroportos) Actuacións no aeroporto de Alvedro 2005 2017 157,319 28,312 22,032 24,463 31,685 25,655 15 Actuacións no aeroporto de Lavacolla 2005 2017 265,356 40,912 128,300 20,046 8,513 2,801 15 Actuacións no aeroporto de Peinador 2007 2017 141,408 23,339 22,503 25,190 24,577 15,996 36 AENA (Aeroportos) 2005 2017 564,083 92,563 172,835 69,699 64,775 44,452 45 Portos do Estado 45.000 Portos do Estado Actuacións na A.P. de Marín-Pontevedra 2009 2015 51,981 8,533 8,514 7,574 5,705 6,415 36 Actuacións na A.P. de Vigo 2007 2015 204,187 36,330 21,683 20,837 29,841 33,492 36 Actuacións na A.P. de Vilagarcía 2009 2015 32,215 9,200 6,108 3,801 2,494 1,284 36 Porto Exterior en Langosteira 2008 2015 862,006 147,958 152,062 11,855 37,100 57,300 15 Porto Exterior en Prioriño 2008 2015 68,662 11,917 5,175 0,716 0,150 0,150 15 Resto actuacións na A.P. da Coruña 2008 2014 34,508 6,315 3,964 4,578 6,471 1,875 15 Páxina 11
DATAS Programación Plurianual (M ) DENOMINACIÓN PROXECTO INIC FIN Custo TOTAL L-2010 PL-2011 PP-2012 PP-2013 PP-2014 Pr Resto actuacións na A.P. de Ferrol- S.Cibrao 2008 2015 68,186 7,015 5,365 6,562 6,296 7,121 15 Portos do Estado 2007 2015 1.321,745 227,268 202,871 55,923 88,057 107,637 46 Augas Conca Norte S.A. (P.E. Hidrolóxico) 46.000 Augas Conca Norte (P.E. Hidrolóxico) Abastecemento de auga a Lugo (2ª Fase) 2007 2011 8,699 4,219 5,635 0,000 0,000 0,000 27 Abastecemento de auga a Ourense 2008 2013 24,000 1,422 9,719 10,691 1,875 0,000 32 Abastecemento de auga a Pontevedra e a súa ría 2008 2013 41,660 1,656 2,218 19,551 19,619 0,000 36 Mellora sistema auga potábel en Monforte 2008 2013 6,180 0,317 0,483 2,320 3,130 0,000 27 Saneamento Vigo para cumprir coa Directiva 91/271/CEE 2007 2015 238,187 9,627 19,522 47,236 56,683 68,020 36 Augas Conca Norte S.A. (P.E. Hidrolóxic 2007 2015 318,726 17,241 37,577 79,798 81,307 68,020 47 SEIASA NORTE S.A. (P.E. Regadíos) 47.000 SEIASA NORTE S.A. (P.E. Regadíos) Lamas Ganade, S. Lourenzo de Sabucedo, parte alta Río Limia e Corno do Monte Val de Lemos, Pesqueira, Espiñeira, Mos- Carballosa, Matadoso, Río Lea, Costa Moura e Loentia 2011 2014 27,098 0,542 0,060 0,682 11,011 15,345 32 2008 2014 13,454 0,269 0,269 0,734 3,173 9,085 27 SEIASA NORTE S.A. (P.E. Regadíos) 2008 2014 40,552 0,811 0,329 1,416 14,184 24,430 48 SEPI (Industria) 48.000 SEPI (Industria) Investimentos en NAVANTIA 2008 2015 78,864 19,674 13,800 10,978 8,222 10,312 15 Naves Catoira e adq. e acondicionamento D.P. Pontevedra S.E.A. (Galiza) Parques empresariais A Coruña S.E.A. (Galiza) Parques empresariais en Ourense 2009 2011 3,439 0,000 0,220 0,000 0,000 0,000 36 2003 2010 44,095 18,334 0,000 0,000 0,000 0,000 15 2008 2013 0,000 0,709 0,000 0,000 0,000 0,000 32 S.E.A. (Galiza) Parques empresariais Lugo 2003 2010 2,267 0,678 0,000 0,000 0,000 0,000 27 S.E.A. (Galiza) Parques empresariais Pontevedra 2003 2010 19,582 4,398 0,000 0,000 0,000 0,000 36 SEPI (Industria) 2003 2015 148,247 43,793 14,020 10,978 8,222 10,312 49 Correos e Telégrafos 49.000 Correos e Telegráfos Actuacións en Lugo 2009 2014 3,352 0,725 0,677 0,509 0,509 0,462 27 Actuacións en Ourense 2009 2014 3,838 0,784 0,670 0,607 0,600 0,559 32 Actuacións en Pontevedra 2009 2014 12,800 1,992 2,407 1,975 1,924 1,843 36 Actuacións na Coruña 2009 2014 11,156 2,764 2,203 1,765 1,743 1,603 15 Correos e Telégrafos 2009 2014 31,146 6,265 5,957 4,856 4,776 4,467 50 CRTVE 50.000 CRTVE Actuacións en Lugo 2009 2011 0,182 0,294 0,164 0,000 0,000 0,000 27 Actuacións en Ourense 2009 2011 0,079 0,526 0,079 0,000 0,000 0,000 32 Actuacións en Pontevedra 2009 2011 0,147 0,844 0,147 0,000 0,000 0,000 36 Actuacións na Coruña 2009 2011 3,216 0,893 2,606 0,000 0,000 0,000 15 Páxina 12
DATAS Programación Plurianual (M ) DENOMINACIÓN PROXECTO INIC FIN Custo TOTAL L-2010 PL-2011 PP-2012 PP-2013 PP-2014 Pr CRTVE 2009 2011 3,624 2,557 2,996 0,000 0,000 0,000 53 SEGIPSA (Xestión Patrimonio) 53.000 SEGIPSA (Xestión Patrimonio) Rehabilitación inmóbeis Banco de España Lugo Rehabilitación inmóbeis Banco de España Ourense Rehabilitación inmóbeis Banco de España Pontevedra 2004 2014 3,690 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 27 2004 2014 5,403 2,000 1,000 2,000 1,900 0,100 32 2004 2014 3,736 2,300 1,500 0,400 0,100 0,000 36 SEGIPSA (Xestión Patrimonio) 2004 2014 12,829 4,300 2,500 2,400 2,000 0,100 54 SIEP (S. Inf./Eq. Penitenciarios) 54.000 SIEP (S. Inf/Eq. Penitenciarios) Centro Inserción Social A Coruña 2000 2011 18,602 1,141 1,536 0,000 0,000 0,000 15 SIEP (S. Inf./Eq. Penitenciarios) 2000 2011 18,602 1,141 1,536 0,000 0,000 0,000 55 Aparcadoiros Soterrados de Vigo 55.000 Aparcadoiros Soterrados de Vigo Outro inmobilizado material 2009 2014 1,052 0,970 0,200 0,700 0,020 0,020 36 Aparcadoiros Soterrados de Vigo 2009 2014 1,052 0,970 0,200 0,700 0,020 0,020 56 Consorcio Zona Franca Vigo 56.000 Consorcio Zona Franca Vigo C.I. Empresariais, Edificio Tecnolóxico e outros 2009 2014 65,150 29,437 20,145 5,968 0,200 0,200 36 Consorcio Zona Franca Vigo 2009 2014 65,150 29,437 20,145 5,968 0,200 0,200 57 Vigo Activo S.C.R. 57.000 Vigo Activo S.C.R. Inmobilizado e equipos informáticos 2010 2011 0,014 0,000 0,003 0,000 0,000 0,000 36 Vigo Activo S.C.R. 2010 2011 0,014 0,000 0,003 0,000 0,000 0,000 62 Sociedade de Salvamento e Seg. Marítima 62.000 SASEMAR Bases estratéxicas e Equipos especiais de LCC 2006 2010 0,000 7,000 0,000 0,000 0,000 0,000 15 Renovación equipamentos electrónicos 2006 2013 0,000 1,600 0,000 0,000 0,000 0,000 36 Sociedade de Salvamento e Seg. Maríti 2006 2013 0,000 8,600 0,000 0,000 0,000 0,000 63 Fundación C.T. Agroalimentario de Lugo 63.000 CETAL Construcción Edificio e equipamento 2009 2012 6,174 3,310 2,017 0,380 0,000 0,000 27 Fundación C.T. Agroalimentario de Lug 2009 2012 6,174 3,310 2,017 0,380 0,000 0,000 64 Fundación Esp. para a Ciencia e a Tecnoloxía 64.000 FECT Proxecto "MUNCYT". Invest. no Museo de C&T (A Coruña) 2008 2014 3,020 0,000 0,600 0,575 0,550 0,550 15 Fundación Esp. para a Ciencia e a Tecno 2008 2014 3,020 0,000 0,600 0,575 0,550 0,550 SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL 2000 2017 8.590,622 1.079,231 894,284 904,948 618,049 531,256 99 Seguranza Social 99.000 Seguranza Social Páxina 13
DATAS Programación Plurianual (M ) DENOMINACIÓN PROXECTO INIC FIN Custo TOTAL L-2010 PL-2011 PP-2012 PP-2013 PP-2014 Pr Actuacións da Ssocial en Lugo 2009 2013 4,501 2,315 2,086 0,390 0,750 0,000 27 Actuacións da Ssocial en Ourense 2011 2011 0,008 1,150 0,008 0,000 0,000 0,000 32 Actuacións da Ssocial en Pontevedra 2009 2013 44,857 4,056 8,731 6,580 17,297 0,000 36 Actuacións da Ssocial na Coruña 2009 2011 2,950 6,988 1,867 0,000 0,000 0,000 15 Seguranza Social 2009 2013 52,315 14,508 12,692 6,970 18,047 0,000 SEGURANZA SOCIAL 2009 2013 52,315 14,508 12,692 6,970 18,047 0,000 70 Consorcio Cidade S. de Compostela 70.000 CONSORCIOS Investimentos materiais 2009 2011 6,689 1,882 1,882 0,000 0,000 0,000 15 Consorcio Cidade S. de Compostela 2009 2011 6,689 1,882 1,882 0,000 0,000 0,000 CONSORCIOS 2009 2011 6,689 1,882 1,882 0,000 0,000 0,000 GALIZA 1986 2025 15.527,675 2.038,167 1.550,457 1.729,711 1.286,409 1.003,301 CÓDIGO PROVINCIAS: 15 A CORUÑA 27 LUGO 32 OURENSE 36 PONTEVEDRA 99 VV. PROVINCIAS Páxina 14
www.terraetempo.com 75
CPN www.terraetempo.com Cadernos de Pensamento Nacionalista